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這個(gè)月支付一筆物業(yè)費(fèi)5000元,在沒收到票的情況下會(huì)計(jì)記賬這么做 計(jì)提借管理費(fèi)用5000 貸應(yīng)付賬款5000 支付借應(yīng)付賬款5000 貸銀行存款5000 等到后來收到專票了他在沖一筆前面的管理費(fèi),做成借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 他做的賬都類似于這樣的,我不理解,付出去錢的時(shí)候不就做借應(yīng)付賬款貸銀行存款,等到有票了再把應(yīng)付充掉嗎?他說他的是權(quán)責(zé)發(fā)生制,我的這種做法不是!他的做法對(duì)嗎

84784973| 提問時(shí)間:2018 10/17 22:08
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 對(duì)的。
2018 10/17 22:09
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