問題已解決

老師你好,有一筆分錄,借應(yīng)付賬款5000,貸銀行存款5000,發(fā)票有誤,這筆分錄一月做賬,先二月收到正確發(fā)票怎么做賬?

84785031| 提問時(shí)間:2019 02/26 14:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)二月份的正確發(fā)票 借:材料費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019 02/26 14:48
84785031
2019 02/26 14:51
之前材料已經(jīng)入庫了
bamboo老師
2019 02/26 14:51
那您材料入庫的時(shí)候分錄怎么寫的?
84785031
2019 02/26 14:56
借原材料5000,貸應(yīng)付帳款5000
bamboo老師
2019 02/26 14:58
您做這份分錄的時(shí)候收到發(fā)票了么
84785031
2019 02/26 15:02
沒有,一月收到發(fā)票,已經(jīng)入賬了,二月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,現(xiàn)開來正確發(fā)票
bamboo老師
2019 02/26 15:06
那您這份分錄是什么時(shí)候做的 這份分錄的金額跟現(xiàn)在正確分錄一致么
84785031
2019 02/26 15:30
入庫時(shí)
84785031
2019 02/26 15:31
收到發(fā)票付款
84785031
2019 02/26 15:32
現(xiàn)在二月開來正確發(fā)票怎么辦?
bamboo老師
2019 02/26 15:36
那您做一筆第一張圖片的紅字分錄 然后根據(jù)正確的發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
84785031
2019 02/26 15:56
我直接把正確發(fā)票放在一月份做賬的憑證里可以嗎?
bamboo老師
2019 02/26 15:57
直接把正確發(fā)票放在一月份做賬的憑證里可以
84785031
2019 02/26 15:57
發(fā)票日期是二月份沒問題嗎?
bamboo老師
2019 02/26 15:59
發(fā)票上的日期是二月份沒什么問題 如果您實(shí)在擔(dān)心 就像我前面說的那樣 寫紅字 然后藍(lán)字 這樣是正確的處理方式
84785031
2019 02/26 16:03
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 02/26 16:04
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝?。?/div>
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