問題已解決
勞務(wù)派遣 公司有工程服務(wù)款,如100萬包的工程又有外包出去的,但開出的票收回的款有支付給外包的,實際賬上沒有100萬了,9月已開銷售發(fā)票,成本票如沙石,水泥票沒開留到10份開,對季度企業(yè)所得稅申報利潤太高,10月份才開的票4季度又會虧損,這有什么好的辦法能處理嗎?
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速問速答,這個沒有辦法,你支出的成本之類的要有發(fā)票你才能做成本
2018 10/11 10:19
84784985
2018 10/11 10:29
老師不可以先預(yù)估后開票來沖嗎?
樸老師
2018 10/11 10:29
可以的,可以先暫估
84784985
2018 10/11 14:07
不好意思,暫估分錄怎么填謝謝!
樸老師
2018 10/11 14:16
施工企業(yè)收到工程進度款如何做會計分錄
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款——預(yù)收工程款
借:銀行存款
貸:應(yīng)付帳款
**費
借:工程施工
貸:工程結(jié)算收入
84784985
2018 10/11 14:40
意思是銷售發(fā)票已開出,暫估成本票未開來的這個分錄呢?這銷售票增值稅當(dāng)期是必須要報的是吧?
樸老師
2018 10/11 14:41
是的,必須要報的哦
84784985
2018 10/11 15:16
不好意思還有一點不明白已經(jīng)銷售發(fā)票收回的款還分錄預(yù)收嗎?如
借:銀行存款?
貸:主營業(yè)務(wù)收入——工程款
應(yīng)交稅費-增值稅
暫估成本這發(fā)票怎么分錄?到10月份開來發(fā)票再沖回。
樸老師
2018 10/11 15:18
你好,紅沖就可以了哦
84784985
2018 10/11 15:30
暫估成本這分錄能具體列出嗎?謝謝!
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