問題已解決
暫估的時候憑證為:借,主營業(yè)務(wù)成本,_勞務(wù)費,貸,應(yīng)付暫估款!次月沖暫估怎么沖?
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速問速答你好,沖銷就是相反分錄了
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;主營業(yè)務(wù)成本,_勞務(wù)費
2018 10/08 15:54
84785005
2018 10/08 15:57
呃,不是用利潤分配未分配利潤過度科目沖嗎?什么時候用以前年度損益調(diào)整?
鄒老師
2018 10/08 16:06
你好,不用
涉及到以前年度損益科目需要調(diào)賬,才用到以前年度損益調(diào)整科目的
84785005
2018 10/08 16:07
好的,謝謝老師
鄒老師
2018 10/08 16:10
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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