問題已解決
在根據(jù)開具發(fā)票計提的增值稅和在實際申報表中有一點差額,小規(guī)模納稅人季度不超過9萬計提的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額比實際申報表多了0.02,要怎么調(diào)整呢?如果賬上少計0.02營業(yè)外收入的話那應(yīng)交增值稅就會有余額了,
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速問速答你好!
賬上結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額就可以了
2018 10/07 12:13
84784989
2018 10/07 12:20
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,分錄怎么做呀老師
蔣飛老師
2018 10/07 12:27
按賬上實際計提的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784989
2018 10/07 12:46
噢噢,不用另外調(diào)整是吧,那跟增值稅申報表有差額沒關(guān)系嗎,我利潤表還是按賬面上的填寫吧?
蔣飛老師
2018 10/07 12:51
你好!
對的。
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