問題已解決
還有這樣一個交所得稅的。就是稅務(wù)局查賬,涉及到一筆20萬的費用2017年的。這筆費用補(bǔ)交了5萬的稅金,還有罰款了2.5萬。滯納金交了2400。這個分錄怎么做喔?麻煩幫我寫一下整個完整的分錄謝謝,以前的20萬的費用分錄是這樣的,借銷售費用20萬,貸,其他應(yīng)付款20萬。這個完整的調(diào)整分錄是怎樣的?是運用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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速問速答匯算清繳時候這筆是否有納稅調(diào)增?
2018 09/14 10:50
84785042
2018 09/14 10:53
沒有,就是今年8月份補(bǔ)交的。麻煩幫忙把完整的分錄寫一下,我們是運用小企業(yè)會計準(zhǔn)則。稅局要看這分錄。謝謝
小陳
2018 09/14 11:22
這筆20萬其他應(yīng)付款還會付款嗎
84785042
2018 09/14 11:23
不會付款了。之前是做了借,銷售費用20萬,其他應(yīng)付款20萬。
小陳
2018 09/14 11:25
借:以前年度損益調(diào)整-20萬 貸:其他應(yīng)付款-20萬 借:以前年度損益調(diào)整5 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅5 借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅5 萬 營業(yè)外支出 2400元貸銀行存款52400
84785042
2018 09/14 11:26
我前面說了,老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
小陳
2018 09/14 11:29
以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤即可
84785042
2018 09/14 11:31
老師計提稅的時候,是借:未分配利潤5萬稅,貸:應(yīng)交稅費所得稅5萬?為什么是未分配利潤不是所得稅費用啊?
小陳
2018 09/14 11:36
因為這是你該在匯算清繳時候計提 所屬起在17年度的費用
84785042
2018 09/14 11:37
那么借:未分配5萬,貸應(yīng)交稅費所得稅5萬。這是對的羅?
小陳
2018 09/14 11:49
是的 這樣對的
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