問題已解決
倉庫是按照實際到貨,有發(fā)票的和沒發(fā)票的都入庫,但是財務(wù)是根據(jù)發(fā)票來做賬,但是發(fā)票可能是之前月份的了,那我們直接按照當月倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)-財務(wù)入賬的數(shù)就是需要暫估的是吧,不用對出明細來,下個月再把暫估沖掉
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速問速答您好,這個的話是直接按照當月倉庫系統(tǒng)的庫存就可以,不需要明細,下個月沖銷就行
01/11 11:54
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