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進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄應(yīng)該如何處理?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:05/06 15:54
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務(wù)專家
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進項稅轉(zhuǎn)出是指企業(yè)在銷售貨物或提供勞務(wù)時,將已經(jīng)申報并繳納的進項稅額從應(yīng)納稅額中減除的行為。會計分錄應(yīng)該如下處理:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-進項稅額

其中,應(yīng)交增值稅是指企業(yè)按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅,進項稅額是指企業(yè)在購買貨物或接受勞務(wù)時支付的增值稅。
2023-05-06 15:59:49
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