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【問題】
本月發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報錯誤,如何在電子稅務(wù)局進(jìn)行更正申報操作?
【回答】
對本年度內(nèi)申報表更正事項(xiàng):可登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊首頁左邊“常用功能—稅費(fèi)繳納(申報、更正、作廢)”,進(jìn)入后點(diǎn)擊“更正申報”選擇申報表種類后點(diǎn)“查詢”,選擇需要更正的申報數(shù)據(jù)信息點(diǎn)擊“更正申報”。進(jìn)入更正界面后,點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)初始化”→“修改”,填寫需要修改的地方,填寫完畢后保存,核實(shí)完畢后點(diǎn)擊“申報”。最后提示“申報成功”后代表已經(jīng)完成更正申報。若需要補(bǔ)繳稅款點(diǎn)擊“涉稅查詢”可以將剩余更正后未繳納的稅款進(jìn)行補(bǔ)繳。
提示:若過了申報期更正產(chǎn)生補(bǔ)繳稅款會有相應(yīng)的滯納金。
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