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2020高級會計師《高級會計實務》案例分析題:監(jiān)督內(nèi)部控制

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:劉小孟 2020/06/04 11:43:50 字體:

任何事情的出現(xiàn),如果遲一步、或是早一步,一切命運都將是另外的樣子。2020年高級會計師備考已經(jīng)開始。按照學習計劃嚴格執(zhí)行,加油吧!網(wǎng)校為大家整理了高級會計師《高級會計實務》案例分析題:監(jiān)督內(nèi)部控制。大家快來學習吧!

【案例分析】

(實施方案)董事會下設的審計委員會負責審查內(nèi)部控制、監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施等工作,并由審計部經(jīng)理兼任審計委員會主席;審計部調(diào)整職責定位,在開展傳統(tǒng)財務審計、經(jīng)濟責任審計的同時,對內(nèi)部控制的建立與實施進行監(jiān)督檢查和評價。

查看答案解析
【答案】

由審計部經(jīng)理兼任審計委員會主席不恰當。

理由:審計委員會主席應由具備財務、會計專業(yè)背景的獨立董事?lián)巍;颍簩徲嬑瘑T會主席應該具有獨立性。或:審計部經(jīng)理兼任審計委員會主席違背了制衡性原則。

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