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2015年國際注冊內(nèi)部審計師備考正在如火如荼的進行中。為了幫助大家更好的學習國際注冊內(nèi)部審計師,正保會計網(wǎng)校教學專家特為大家整理了國際注冊內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計知識要素》企業(yè)發(fā)展生命周期四個階段的知識點,希望對大家有所幫助。祝您夢想成真!
審計委員會的職責
審計委員會的職責,包括但不限于:
1)監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及評價其實施情況;
2)代表董事會監(jiān)督和審查公司內(nèi)部的財務活動以及財務信息披露的情況;
3)審查公司的內(nèi)部控制機制是否有效運行;
4)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);--事務所任免權(quán)
5)負責連接內(nèi)部審計和外部審計,加強它們之間的有效溝通等。
6)決定首席審計官的任免、更替,確保內(nèi)部審計范圍不受限制;--人事任免權(quán)
7)定期與首席審計官討論與風險評估相關的重要事宜;
8)審計委員會應當每年對其權(quán)限及其有效性進行復核,并就必要的人員變更向董事會報告。
為了提高內(nèi)部審計部門的獨立性和客觀性,內(nèi)部審計部門應該直接向董事會或者審計委員會負責。
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