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圖片中第44題怎么做?
小正老師
??|
提問時間:01/12 20:46
#稅務(wù)#
您好,對銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,按適用稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退政策。
?閱讀? 334
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一般納稅人企業(yè)購進(jìn)二手車再銷售如何繳納增值稅稅
石澤芳老師
??|
提問時間:01/12 19:23
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+13%)×13%。
?閱讀? 500
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怎么解 求求
Helen老師
??|
提問時間:01/12 19:00
#稅務(wù)#
同學(xué)好,月利率乘以12計算出年利率,乘以本金計算出年利息,之后用本金加利息再乘以年利率,算出第二年的就可以了。
?閱讀? 36
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老師,醫(yī)院內(nèi)部食堂,給職工、病人提供餐飲,職工免費(fèi),病人一個月200元,200元的收入免征增值稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/12 16:49
#稅務(wù)#
這個的話是屬于免增值稅的。
?閱讀? 148
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所得稅季度申報表中利潤總額單位是元還是萬元
Fenny老師
??|
提問時間:01/12 13:13
#稅務(wù)#
你好 按照萬元來填。
?閱讀? 30
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季報企業(yè)所得A類,第9行彌補(bǔ)以前年度虧損,我們?nèi)ツ陞R算年度虧損320萬,今年第一第二季度彌補(bǔ)完之后交了企業(yè)所得稅,但是第三季度我們是盈利的,為什么第三季度以前年度虧損那一行就直接等于利潤總額那一行了呢?
郭老師
??|
提問時間:01/12 11:07
#稅務(wù)#
你好,第三季度年累計的利潤是多少?
?閱讀? 77
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你好老師,年末有預(yù)收賬款貸方余額,報生產(chǎn)經(jīng)營所得預(yù)繳時需要把這個,預(yù)收做視同收入,還是在匯算清繳時做視同收入
宋生老師
??|
提問時間:01/12 10:51
#稅務(wù)#
你好,你如果還沒有到收入確認(rèn)的時間,可以不用視同銷售。 比如你預(yù)收了25年下半年的租金。
?閱讀? 70
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同事購買了公司固定資產(chǎn)報銷4650元,開了4600元的專票,這樣進(jìn)項只能抵扣534.96元,剩下的5.76元,增值稅申報表里面在哪里做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/12 10:02
#稅務(wù)#
填附表2的第22欄其他轉(zhuǎn)出
?閱讀? 39
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老師好 進(jìn)項稅率9% 銷項稅率13% 如何控制稅負(fù)
樸老師
??|
提問時間:01/12 09:54
#稅務(wù)#
如果覺得交的多就再用固定資產(chǎn)或者費(fèi)用的專票來抵扣
?閱讀? 35
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老師您好,這個月所得稅報表已經(jīng)申報,稅款已經(jīng)交了,發(fā)現(xiàn)錯誤,還沒過申報期,要更正嗎,如果更正的話會引起稅局注意稽查嗎?
王琳老師
??|
提問時間:01/11 22:31
#稅務(wù)#
你好,如果更正是需要補(bǔ)稅還是退稅呢?
?閱讀? 164
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上海會計信息采集和報考初級會計,可以用兩寸照片嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/11 22:19
#稅務(wù)#
采集需要這個 沒說幾寸 清晰、完整、近期的標(biāo)準(zhǔn)證件照,要求:jpg格式,不小于10KB,像素>=295*413px,模糊、劉海遮眉、非正面、戴眼鏡、戴帽子等照片不允許上傳 初級報名一寸
?閱讀? 45
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我想請教你一下,有一個做服務(wù)業(yè)的賬每個月因為缺少進(jìn)項,所以要交很多稅,請問我該怎么做
高輝老師
??|
提問時間:01/11 19:39
#稅務(wù)#
你好,可以考慮注冊成小規(guī)模,稅負(fù)小一些
?閱讀? 128
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我朋友請人報稅,我查看一下發(fā)現(xiàn)她報的銷項稅=進(jìn)項稅,除了有2個月0上報,其他月全部都是相等的,這樣報稅是不是有問題?
小鎖老師
??|
提問時間:01/11 16:25
#稅務(wù)#
你好,這個的話需要聯(lián)系專管員這個。
?閱讀? 42
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公司買車,交印花稅按照多少稅率
郭老師
??|
提問時間:01/11 15:57
#稅務(wù)#
萬分之3小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。按照買賣合同來。
?閱讀? 315
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老師,您好!外面人幫企業(yè)跑業(yè)務(wù)的票據(jù)拿到企業(yè)報銷時可以入差旅費(fèi)嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/11 14:44
#稅務(wù)#
有工資或者勞務(wù)費(fèi)的可以
?閱讀? 140
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各位老師,我家是金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè),購進(jìn)辦公的耳機(jī)和電腦,取得的增值稅專用發(fā)票,可以用于抵扣嗎
小林老師
??|
提問時間:01/11 13:44
#稅務(wù)#
您好,辦公用的可以抵扣
?閱讀? 161
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老師這個表怎樣填,本年利潤258710.5 , 500萬元設(shè)備一次性扣除表怎樣填[抱拳]
郭老師
??|
提問時間:01/11 12:55
#稅務(wù)#
第一列原值 第二列填寫帳上折舊的金額 ,第三列一個月折舊的金額, 第四列一次折舊的金額 第五列是第四列-第二列
?閱讀? 185
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小規(guī)模企業(yè)要注銷,賬上還有17多萬庫存,要處理嗎,稅局管嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/11 11:48
#稅務(wù)#
你好,這個的話是可以需要處理的,可以作為以前年度損益調(diào)整你好,這個的話是可以需要處理的,可以作為以前年度損益調(diào)整。
?閱讀? 233
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請問一下老師,小規(guī)模納稅人,銷售二手車,稅率是多少
小鎖老師
??|
提問時間:01/11 11:36
#稅務(wù)#
你好二手車的稅率是0.5%的這個。
?閱讀? 78
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新版稅務(wù)局差額報稅差額能做到多少呢
郭老師
??|
提問時間:01/11 10:43
#稅務(wù)#
主營是什么的?你們開差額發(fā)票嗎?
?閱讀? 77
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請問下老師,稅局各稅種申報表校驗,可以給發(fā)下嘛?
樸老師
??|
提問時間:01/11 08:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 增值稅 一般納稅人: 銷售額:主表銷售額與附表一銷售額的合計數(shù)需一致,且與開具發(fā)票的銷售額、未開票收入等實際銷售情況相符。 進(jìn)項稅額:附表二的進(jìn)項稅額抵扣憑證信息與實際取得的發(fā)票等抵扣憑證相符,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等數(shù)據(jù)符合稅法規(guī)定。 應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額計算準(zhǔn)確,即銷項稅額減去進(jìn)項稅額、加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等計算結(jié)果正確。 小規(guī)模納稅人:銷售額應(yīng)與開票金額、未開票收入等實際銷售情況相符,享受免稅政策的銷售額需符合免稅條件,如季度銷售額未超過 30 萬元等。 企業(yè)所得稅 收入:主表的營業(yè)收入與附表中各項收入明細(xì)合計數(shù)一致,且與增值稅銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)存在合理關(guān)系,差異一般不超過預(yù)警值。 成本費(fèi)用:成本費(fèi)用的扣除符合稅法規(guī)定,如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等扣除限額計算準(zhǔn)確,不得扣除的項目未在稅前扣除。 應(yīng)納稅所得額:應(yīng)納稅所得額計算準(zhǔn)確,即收入總額減去不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額正確。 個人所得稅 收入:申報的收入額與支付單位實際發(fā)放的工資、薪金等收入一致,存在多處取得收入的,需合并申報。 扣除項目:專項附加扣除等扣除項目符合稅法規(guī)定,扣除金額計算準(zhǔn)確,納稅人提供的扣除信息真實、準(zhǔn)確。 應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額計算準(zhǔn)確,適用稅率和速算扣除數(shù)正確。 印花稅 計稅依據(jù):計稅依據(jù)與相關(guān)合同、憑證等所載金額相符,如購銷合同的計稅依據(jù)為購銷金額,加工承攬合同的計稅依據(jù)為加工或承攬收入。 稅率:適用稅率正確,不同稅目的稅率準(zhǔn)確無誤。 應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額計算準(zhǔn)確,即計稅依據(jù)乘以適用稅率的結(jié)果正確。與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過 500,系統(tǒng)會提示確認(rèn)申報是否準(zhǔn)確。 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加 計稅依據(jù):計稅依據(jù)為實際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額,與增值稅、消費(fèi)稅申報表中的應(yīng)納稅額等數(shù)據(jù)相符。 稅率和征收率:適用的稅率和征收率正確,城市維護(hù)建設(shè)稅根據(jù)納稅人所在地不同適用不同稅率。 應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額計算準(zhǔn)確,即計稅依據(jù)乘以適用稅率或征收率的結(jié)果正確。 房產(chǎn)稅 房產(chǎn)原值:房產(chǎn)原值的確認(rèn)準(zhǔn)確,包括與房屋不可分割的各種附屬設(shè)備或一般不單獨(dú)計算價值的配套設(shè)施的價值。 計稅依據(jù):從價計征的,計稅依據(jù)為房產(chǎn)原值一次減除 10%-30% 后的余值;從租計征的,計稅依據(jù)為租金收入,且與租賃合同等相關(guān)資料相符。 應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額計算準(zhǔn)確,從價計征和從租計征的應(yīng)納稅額計算方法正確。 土地使用稅 土地面積:申報的土地面積與土地使用證等相關(guān)證件記載的面積或?qū)嶋H占用的土地面積相符。 計稅依據(jù):計稅依據(jù)為實際占用的土地面積,且符合當(dāng)?shù)匾?guī)定的土地等級和單位稅額標(biāo)準(zhǔn)。 應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額計算準(zhǔn)確,即計稅依據(jù)乘以單位稅額的結(jié)果正確。
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稅務(wù)登記投資方的投資期限止是怎么填
高輝老師
??|
提問時間:01/10 23:53
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)注冊時候的章程的日期填寫
?閱讀? 20
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老師新成立企業(yè)申報個稅,電腦上本來有了自然人扣繳端,有別的公司數(shù)據(jù),現(xiàn)在要添加這個新單位的信息,是怎么操作呢
高輝老師
??|
提問時間:01/10 23:48
#稅務(wù)#
你好,登錄進(jìn)去后,點(diǎn)右邊的新增
?閱讀? 34
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開出發(fā)票:鑒證咨詢合同需要繳印花稅嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/10 23:47
#稅務(wù)#
您好,不需要繳納印花稅
?閱讀? 23
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老師,我們注冊了一家公司,營業(yè)執(zhí)照上面的注冊日期是2024年12月30日,請問一月份需要報稅嗎?
王琳老師
??|
提問時間:01/10 23:39
#稅務(wù)#
你好,需要報稅的。可以零申報
?閱讀? 5
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老師,我2023年的4月份有一筆其他應(yīng)付職工薪酬。計提4月的工資?,F(xiàn)在賬上掛在貸方。我的這個是。怎么辦呀?或者是怎么把這個帳沖掉
王琳老師
??|
提問時間:01/10 23:23
#稅務(wù)#
您好,是沒有實際發(fā)放嗎
?閱讀? 14
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請問員工外勤的餐費(fèi)計入什么科目,
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 23:18
#稅務(wù)#
您好,我們記在 管理費(fèi)用等 -差旅費(fèi),有的還寫 誤餐費(fèi),但考慮到匯繳時又要?dú)w類到25年科目,平時就歸好類了,少設(shè)一點(diǎn)科目
?閱讀? 7
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四川怎么會記信息采集
樸老師
??|
提問時間:01/10 23:09
#稅務(wù)#
是問全國統(tǒng)一網(wǎng)站嗎
?閱讀? 489
?收藏? 0
老師,現(xiàn)電子稅務(wù)局申報變化與以前有啥不一樣嗎,我今天報所得稅怎不像以前報表變?yōu)樯洞_認(rèn)式了
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 23:08
#稅務(wù)#
您好,是的,簡化了傳統(tǒng)的填報流程,提高效率,
?閱讀? 6
?收藏? 0
老師,我去年成本差票,1月補(bǔ)票,付在去年憑證可以嗎
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/10 22:55
#稅務(wù)#
可以的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制。這個本來就是去年的業(yè)務(wù)
?閱讀? 3
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