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你好,我想問一個(gè)問題,甲是一家小規(guī)模企業(yè),季度申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅,也就是4月15號(hào)左右預(yù)繳第一季度的企業(yè)所得稅,7月15號(hào)預(yù)繳第二季度的企業(yè)所得稅,10月15日預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅,來年一月15號(hào)預(yù)繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅,那么匯算清繳怎么弄呢?不是12要就要估算增值稅,把控在300萬之內(nèi)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 16:43
#稅務(wù)#
一、小規(guī)模企業(yè)匯算清繳步驟 準(zhǔn)備工作 收集全年財(cái)務(wù)資料,包括憑證、賬簿、報(bào)表等,確保收支都有合法憑證。 填寫申報(bào)表 登錄電子稅務(wù)局,找到企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(一般是 A 類)并填寫。 內(nèi)容包括收入總額、扣除項(xiàng)目、應(yīng)納稅所得額計(jì)算、稅率和應(yīng)納稅額等。 納稅調(diào)整 處理稅法與會(huì)計(jì)處理差異,如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工福利費(fèi)、廣告費(fèi)等按稅法規(guī)定調(diào)整。 申報(bào)提交與繳稅 核對(duì)數(shù)據(jù)無誤后提交申報(bào),如有應(yīng)補(bǔ)繳稅款按時(shí)繳納。 二、控制年應(yīng)納稅所得額在 300 萬之內(nèi) 政策依據(jù) 小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超 300 萬可享受稅收優(yōu)惠,如減按 20% 稅率征收,部分應(yīng)納稅所得額按比例計(jì)入納稅額等。 控制方法 收入確認(rèn):合理準(zhǔn)確確認(rèn)收入,避免波動(dòng)。 成本費(fèi)用列支:及時(shí)足額列支成本,合理安排費(fèi)用支出時(shí)間。 稅收籌劃:合法利用稅收優(yōu)惠政策、選擇合適會(huì)計(jì)政策,如符合規(guī)定可選擇加速折舊方法
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老師您好,假設(shè),正常公司一天的收入是100塊,第三方結(jié)算平臺(tái)抽走10塊做手續(xù)費(fèi),實(shí)際咱們到賬90,一直以來公司是以90做的收入,10塊相當(dāng)于已經(jīng)付給平臺(tái)了,但是這10塊沒有在銀行流水體現(xiàn)出來,現(xiàn)在收到平臺(tái)開的10塊錢手續(xù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問該如何做賬呢,分錄該怎么寫比較好?貸方不知道該咋做
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:22
#稅務(wù)#
借銷售費(fèi)用,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。你這個(gè)需要確認(rèn)收入。
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公司公戶款怎么合理取出來?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/19 11:51
#稅務(wù)#
你現(xiàn)在的目的是干嘛呢?直接拿走不還,金額還大對(duì)不?
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公司用200萬買了一輛車,折舊折了18個(gè)月,現(xiàn)以88萬的價(jià)格出售,購車的增值稅前期已經(jīng)抵扣過了,銷售增值稅如何計(jì)算
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/19 08:58
#稅務(wù)#
那個(gè)增值稅就是等于880000/1.13*0.13
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12月份因管理不善,損失一批庫存煙酒,其購入時(shí)的含稅金額為117000元,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng),取得保險(xiǎn)公司給予的賠償款80000 元。由于消防設(shè)施未按期維護(hù),被消防部門處罰10000元。以上事項(xiàng)未在賬面上反映。計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以在稅前扣除的管理不善造成的損失額是多少?
薇老師
??|
提問時(shí)間:12/19 01:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好參考以下看看,計(jì)算可扣除的損失額:已知取得保險(xiǎn)公司給予的賠償款80000元,那么可在稅前扣除的管理不善造成的損失額=存貨成本-保險(xiǎn)賠款=117000-80000=37000元。
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全資母子公司(非房企)之間轉(zhuǎn)讓土地需要繳納土地增值稅么?
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/18 22:49
#稅務(wù)#
你好!全資母子公司(非房企)之間轉(zhuǎn)讓土地是否需要繳納土地增值稅,主要取決于**轉(zhuǎn)讓的方式和具體情況**。 一、無償劃轉(zhuǎn)的情況 - **免征條件**:根據(jù)《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二條,“條例第二條所稱的轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)、地上的建筑物及其他附著物并取得收入,是指以出售或者其他方式有償轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的行為。不包括以繼承、贈(zèng)與方式無償轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的行為?!币虼?,如果是母子公司之間以無償劃轉(zhuǎn)的方式轉(zhuǎn)讓土地,且符合上述規(guī)定,那么通常不需要繳納土地增值稅。 - **特殊情況**:需要注意的是,雖然無償劃轉(zhuǎn)在一般情況下不征收土地增值稅,但具體還需根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定執(zhí)行。例如,某些地方可能有特定的優(yōu)惠政策或補(bǔ)充規(guī)定。 二、有償劃轉(zhuǎn)的情況 - **應(yīng)稅情形**:如果母子公司之間是以有償方式轉(zhuǎn)讓土地,即存在交易金額,那么這種轉(zhuǎn)讓行為通常需要繳納土地增值稅。因?yàn)橛袃斵D(zhuǎn)讓明顯屬于“以出售或者其他方式有償轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的行為”,符合土地增值稅的征稅范圍。 - **稅收優(yōu)惠**:然而,在某些特定情況下,如企業(yè)改制重組過程中涉及的土地轉(zhuǎn)讓,可能享受免征或暫不征收土地增值稅的優(yōu)惠政策。但這些優(yōu)惠通常有嚴(yán)格的條件限制,如必須屬于整體改制、不改變?cè)髽I(yè)的投資主體等。 綜上所述,全資母子公司(非房企)之間轉(zhuǎn)讓土地是否需要繳納土地增值稅,需根據(jù)具體的轉(zhuǎn)讓方式和當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定來確定。建議企業(yè)在進(jìn)行此類交易前,咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門獲取準(zhǔn)確的稅務(wù)指導(dǎo)。
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老師好,我們是農(nóng)業(yè)公司,是一般納稅人,自己種的水稻碾成大米,銷售稅率是多少,下圖顯示脫了殼的是9%,有沒有沖突
桔梗老師
??|
提問時(shí)間:12/18 22:41
#稅務(wù)#
同學(xué),你好! 1. 農(nóng)業(yè)公司銷售自產(chǎn)大米的稅率 - 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。這里的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品包括自己種植水稻然后碾成的大米。 - 因?yàn)楣臼亲约悍N植水稻并加工成大米銷售,符合免稅的政策規(guī)定。 2. 關(guān)于增值稅稅目注釋中9%稅率的情況 - 對(duì)于一般納稅人從事農(nóng)產(chǎn)品銷售等相關(guān)業(yè)務(wù),在不是自產(chǎn)的情況下,脫殼后的大米增值稅稅率為9%。但這種情況不適用于自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)公司。 - 所以這里不存在沖突,農(nóng)業(yè)公司自產(chǎn)自銷大米按照免稅政策執(zhí)行,而9%的稅率適用于非自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售等情況。
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老師您好:物業(yè)公司收停車費(fèi)什么稅率開具發(fā)票?車位產(chǎn)權(quán)在業(yè)主和開發(fā)商手里?物業(yè)公司只負(fù)責(zé)日常管理和維護(hù)及清潔等。
桔梗老師
??|
提問時(shí)間:12/18 22:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好! 物業(yè)公司收取的停車費(fèi),按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)繳納增值稅,一般納稅人適用 9%的稅率,小規(guī)模納稅人適用 5%的征收率。
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小規(guī)模納稅人出售非自建房產(chǎn)的增值稅,買入的時(shí)候是普票,按照賣出價(jià)減去買入價(jià)計(jì)算增值稅,出現(xiàn)負(fù)數(shù)就等于沒有增值稅是嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/18 22:05
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,出現(xiàn)負(fù)數(shù),就等于沒有增值稅的
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老師好,這個(gè)公式怎么計(jì)算
桔梗老師
??|
提問時(shí)間:12/18 21:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好! 假設(shè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額為300萬元,其他政策減免稅額為10萬元。 1. 先計(jì)算個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過200萬元部分的應(yīng)納稅額(這里假設(shè)應(yīng)納稅額計(jì)算方式為簡單的比例計(jì)算,例如應(yīng)納稅所得額的25%,僅為舉例方便計(jì)算): - 200萬×25% = 50萬元。 2. 然后計(jì)算個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過200萬元部分÷經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額: - 200÷300 = 2/3。 3. 接著計(jì)算括號(hào)內(nèi)的值: - 個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過200萬元部分的應(yīng)納稅額 - 其他政策減免稅額×個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過200萬元部分÷經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額 - 50 - 10×(2/3)=50 - 20/3 = 130/3萬元。 4. 最后計(jì)算減免稅額: - 減免稅額=(130/3)×(1 - 50%)=(130/3)×(1/2)=65/3≈21.67萬元。
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產(chǎn)品報(bào)廢要怎么處理?要寫原因嗎?比如我們的黃豆報(bào)廢了,寫什么原因
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/18 20:49
#稅務(wù)#
你好,是變質(zhì)了還是過期了?
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母子公司確認(rèn)一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn),是合計(jì)超過500萬還是分別超過500萬?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/18 19:45
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是分別確認(rèn)的
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老師好,老師好自己種水稻展成大米,稅率是多少
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:12/18 19:38
#稅務(wù)#
你好 糧食稅率9% 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品屬于增值稅免稅范圍。
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但車位無產(chǎn)權(quán),且出售給業(yè)主了,車位收入不參與土地增值稅清算,那么人防異地建設(shè)費(fèi)還可以作為開發(fā)成本扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/18 18:00
#稅務(wù)#
即使車位收入不參與土地增值稅清算,人防異地建設(shè)費(fèi)作為開發(fā)成本的一部分,理論上仍然可以作為開發(fā)成本在土地增值稅清算中扣除,因?yàn)樗钦麄€(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的一部分。 政策依據(jù): 根據(jù)《土地增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則,開發(fā)土地和新建房及配套設(shè)施的成本,包括土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、公共配套設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)用等,都可以在計(jì)算土地增值稅時(shí)扣除。 具體操作: 實(shí)際操作中,是否能夠扣除以及如何扣除,需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w政策和稅務(wù)機(jī)關(guān)的具體規(guī)定來確定。不同地區(qū)可能有不同的執(zhí)行細(xì)則。
?閱讀? 174
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我們是船務(wù)代理公司,有時(shí)候會(huì)代客戶申報(bào)噸稅,出具的海關(guān)噸稅專用繳款書上納稅人是我們,那這個(gè)噸稅船東怎么抵扣呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/18 17:55
#稅務(wù)#
如果納稅人是你們的話對(duì)方是抵扣不了的。 完稅憑證是誰就由誰去抵扣。
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以前年度費(fèi)用多申報(bào)了,現(xiàn)通過以前年度損益調(diào)整科目做了,借匯算以前年度損益調(diào)整科目,貸末分配利潤,匯算的時(shí)候這個(gè)科目要如何處理?要填哪個(gè)表?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/18 17:48
#稅務(wù)#
你這個(gè)不對(duì)呀。 之前這個(gè)費(fèi)用是怎么做的憑證?
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老師您好,請(qǐng)問上個(gè)月銀行賬戶一般戶有幾塊錢的收入忘記入賬,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/18 17:38
#稅務(wù)#
直接本月補(bǔ)做收入就行了哈
?閱讀? 80
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老師,我們公司注冊(cè)資本300萬,實(shí)繳307萬吧 。個(gè)人獨(dú)資持股100%,然后分別轉(zhuǎn)股給兩個(gè)自然人,交稅的話 ,要怎么交?。?/a>
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/18 17:31
#稅務(wù)#
若是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,且未分配利潤是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅。交印花稅
?閱讀? 131
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老師,您好。 公司注冊(cè)資本100萬,自然人A股東占比20%,按章程他出資20萬實(shí)繳實(shí)收資本即可。 但股東們有個(gè)出資協(xié)議,協(xié)議中他出50萬,占20%股權(quán),多出30萬元計(jì)入資本公積,所以他轉(zhuǎn)進(jìn)投資進(jìn)公司的投資款為50萬,20萬實(shí)繳了實(shí)收資本,30萬計(jì)入了資本公積_資本溢價(jià)。 現(xiàn)在該股東撤資退出公司,在計(jì)算財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得時(shí),所得金額=取得金額-原始出資額,想咨詢下這個(gè)原始出資怎么計(jì)算 ,可以扣減的的原始出額是按他實(shí)際的50萬實(shí)際出資計(jì)算,還是按他在章程中所占股東比例100*20%=20萬計(jì)算?這個(gè)有30萬20%的所得稅差距還是滿大的。
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:47
#稅務(wù)#
你好,正在為你解答,請(qǐng)稍等。
?閱讀? 127
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我是想問房地產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)能抵扣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的銷項(xiàng)嗎,還是房地產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)只能和房地產(chǎn)銷項(xiàng)對(duì)抵(而且還是同一項(xiàng)目的,不同項(xiàng)目房地產(chǎn)如A項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)能抵B項(xiàng)目銷項(xiàng)嗎),農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)只能抵其銷售的銷項(xiàng)?搞不明白啊
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:47
#稅務(wù)#
你好,是一個(gè)單位的就可以相互抵消的
?閱讀? 107
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我公司給個(gè)體戶付款,該個(gè)體戶以商號(hào)開具專票,但該個(gè)體戶沒有銀行對(duì)公賬戶,要求將款付給營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營者個(gè)人卡上,可以嗎?有相關(guān)政策規(guī)定嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:32
#稅務(wù)#
嚴(yán)格來說不可以,但是實(shí)操中一般沒什么問題。
?閱讀? 123
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年底25號(hào)要求關(guān)賬,那26號(hào)收到不開票收入,又關(guān)賬了怎么報(bào)稅?如果在12月所時(shí)期報(bào)無票收入,不是和財(cái)務(wù)賬對(duì)不老了嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:28
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)局是不管你什么時(shí)候關(guān)賬的,你26號(hào)的肯定還是當(dāng)做今年的。
?閱讀? 153
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老師你好 如果供應(yīng)商給了我們100萬的銷售票折 我們有什么好處嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:13
#稅務(wù)#
銷售票折 ?能說得具體些嗎?
?閱讀? 278
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我單位有排污許可證,有3個(gè)排放口,但是一直停產(chǎn)未排放污染物,但是我公司每月要交幾百塊錢的排污費(fèi),沒有排放污染物,需要交排污費(fèi)嗎,排污費(fèi)和環(huán)保稅有什么區(qū)別
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:10
#稅務(wù)#
這個(gè)排污費(fèi)是當(dāng)?shù)厥盏?,看?dāng)?shù)匾蟆?/a>
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我們是甲方,將商用房租給乙方,乙方做廣告的收益分我們一部分,我們收到這部分收入該如何給乙方開票,怎么確認(rèn)收入
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:07
#稅務(wù)#
你們還是按房租開票就行
?閱讀? 103
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老師小規(guī)模公司給一般納稅人開信息服務(wù)費(fèi) 開專票的話 稅率是多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/18 15:59
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)可以根據(jù)需要開1%或者3%
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公司二、三季度所得稅零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額分別:130萬、410萬?,F(xiàn)在因?yàn)槔麧櫩傤~差距太大被比對(duì)出來了,我需要怎么做呢? ?第四季度沒有收入,收到費(fèi)用票之后。利潤在200萬。但領(lǐng)導(dǎo)想在5月份匯算清繳的時(shí)候交稅,或者先少交一部分。那第四個(gè)季度,該怎么申報(bào)才能保持?jǐn)?shù)據(jù)一致呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/18 15:24
#稅務(wù)#
你好,那你現(xiàn)在第四季度的利潤是多少?
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老師我咨詢下,客戶先前不要票,我們做了無票收入報(bào)稅,后面又要票了怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/18 15:18
#稅務(wù)#
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 –已開票 在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào),自己申報(bào)沒法通過,需要去大廳
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財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),存貨跌價(jià)準(zhǔn)備也是資產(chǎn)類的備抵賬戶嗎?借減貸增嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/18 14:48
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子的。
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老師,員工拿來的餐飲發(fā)票抬頭開的某某公司(個(gè)人),然后稅號(hào)也不對(duì),能給報(bào)銷嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/18 14:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不能夠報(bào)銷的。
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