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房產(chǎn)稅,今年買了一個房子100萬,裝修花了20萬,也計入固定資產(chǎn)中了,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是多少,還有減除嗎
周老師
??|
提問時間:11/18 18:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是120萬,用120萬乘以(1-扣除比例) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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不是說可以上浮的嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/18 16:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您是對哪個題目進行的提問,請明確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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考稅務(wù)師消費稅里面,卷煙每箱里面有幾個標準條?
小王老師
??|
提問時間:11/18 14:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 250個標準條。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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對承受縣級以上人民政府或國有資產(chǎn)管理部門按規(guī)定進行行政性調(diào)整、劃轉(zhuǎn)國有土地、房屋權(quán)屬的單位,免征契稅。 問題1:這句話怎么理解?這句話分解為“行政性調(diào)整、劃轉(zhuǎn)”“國有土地、房屋權(quán)屬”“的單位”?
范老師
??|
提問時間:11/18 11:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這句話的意思是,當縣級以上人民政府或國有資產(chǎn)管理部門進行國有土地、房屋權(quán)屬的行政性調(diào)整或劃轉(zhuǎn)時,承受這些權(quán)屬的單位可以免征契稅。這里“行政性調(diào)整、劃轉(zhuǎn)”指的是政府行為,“國有土地、房屋權(quán)屬”是指被調(diào)整或劃轉(zhuǎn)的對象,“的單位”則是指接受這些權(quán)屬的主體。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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對個人購買家庭唯一住房(家庭成員范圍包括購房人、配偶以及未成年子女),面積為90平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為90平方米以上的,減按1.5%的稅率征收契稅。 問題:這里對個人購買家庭唯一住房,是指的買家購買買家家庭唯一住房還是買家購買賣家家庭唯一住房?
小王老師
??|
提問時間:11/18 11:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里指的買家購買的是買家家庭唯一的住房。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個人用拍賣取得的商鋪抵押貸款,到期無法歸還,抵押物過戶銀行,涉及雙方的各類稅費、稅率、優(yōu)惠政策是怎么樣的?拍賣取得房產(chǎn)的拍賣費是否可以在計算土地增值稅和個稅是做為成本扣除?
趙老師
??|
提問時間:11/18 10:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銀行繳納契稅,契稅稅率按照當?shù)匾?guī)定確定;簽訂的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅,稅率為萬分之五。 個人繳納印花稅、增值稅,增值稅征收率為5%;繳納土地增值稅和個稅,個稅稅率為20% 關(guān)于土地拍賣費土地增值稅是否可以扣除問題,目前有三種口徑: 一、允許在取得土地使用權(quán)所支付的金額扣除; 二、不允許在取得土地使用權(quán)所支付的金額扣除; 三、列入“房地產(chǎn)開發(fā)費用”計算扣除; 具體實操中,建議咱們和當?shù)囟惥志唧w進行下確認哈,按照當?shù)匾?guī)定進行處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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進項稅額抵扣里,注明旅客信息航空的電子客票行程單等是與本單位簽了勞動合同的員工以及本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工發(fā)生的支出,這里本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工,這是什么意思?能否舉個詳細的例子?
張老師
??|
提問時間:11/17 21:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工,指的是企業(yè)通過與勞務(wù)派遣公司簽訂協(xié)議,使用由該派遣公司派出的員工。這些員工雖然在實際工作中為本單位服務(wù),但其勞動合同是與勞務(wù)派遣公司簽訂的。例如:A公司需要一些臨時工來完成一個項目,于是和B勞務(wù)派遣公司簽訂了合同,約定由B公司派遣10名員工到A公司工作。這10名員工在A公司工作期間產(chǎn)生的費用(如交通費、住宿費等),如果取得了合法票據(jù),可以作為A公司的進項稅額進行抵扣。這里所說的“本單位作為用工單位接受勞務(wù)派遣員工”指的就是這種情況下的A公司。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這道題為啥不先考慮是否做出實質(zhì)性修改
張老師
??|
提問時間:11/16 22:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在處理債務(wù)重組時,首先需要判斷是否構(gòu)成實質(zhì)性修改。實質(zhì)性修改通常是指債務(wù)條款的變更對債務(wù)的現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。根據(jù)會計準則,如果債務(wù)重組導(dǎo)致債務(wù)的現(xiàn)值與原債務(wù)的賬面價值之間的差異達到或超過10%,則通常認為是實質(zhì)性修改。 在這道題中,題目已經(jīng)給出債務(wù)重組后債務(wù)的公允價值為160,000元,并且乙公司已對該項債權(quán)計提壞賬準備52,000元。由于題目直接給出了重組后債務(wù)的公允價值,說明已經(jīng)考慮了債務(wù)條款的變更對債務(wù)價值的影響,因此不需要再單獨判斷是否構(gòu)成實質(zhì)性修改。 因此,題目不需要先考慮是否做出實質(zhì)性修改,因為題目已經(jīng)提供了重組后債務(wù)的公允價值,直接使用該信息進行后續(xù)的會計處理即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問啤酒的組價是什么?
周老師
??|
提問時間:11/16 18:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在消費稅中,啤酒是從量計征消費稅的。 在計算增值稅時,銷售啤酒是按照不含稅銷售額計算,不是從量計算。 針對消費稅從量計稅的應(yīng)稅消費品,增值稅的組價中要包含從量消費稅。 如果沒有給出同類售價,只告訴了相關(guān)成本的話,組價的計算公式如下: 組價=成本×(1+成本利潤率)+從量消費稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,我想問一下公司安裝伸縮門開的專票可以抵扣增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/16 10:59
#稅務(wù)師#
那個是經(jīng)營用的,可以抵扣的
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老師建筑勞務(wù)發(fā)票是3%的增值稅嗎?有9么
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/16 10:49
#稅務(wù)師#
包工包料就是按9%開具,
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剩余債務(wù)轉(zhuǎn)為資本為什么就是轉(zhuǎn)為股本
范老師
??|
提問時間:11/15 20:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 剩余債務(wù)轉(zhuǎn)為資本通常指的是將公司的債務(wù)轉(zhuǎn)換成股權(quán),即債權(quán)人將其對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)化為公司股份,因此這部分債務(wù)就轉(zhuǎn)化為了股本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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調(diào)整債務(wù)本金為啥不屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)而是屬于修改其他條款
范老師
??|
提問時間:11/15 19:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 調(diào)整債務(wù)本金是指對借款金額的直接改變,這通常涉及借貸雙方協(xié)商后對原合同條款的修改。而以資產(chǎn)清償債務(wù)則是指用實物或其他非現(xiàn)金資產(chǎn)來償還債務(wù),兩者性質(zhì)不同,因此調(diào)整債務(wù)本金不屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,公司注冊資本200萬元,已實繳150萬元,占比30%股東(沒有實繳)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司賬面未分配利潤是虧損,0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個股東需繳個人所得稅嗎?
小菲老師
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提問時間:11/15 19:07
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不需要繳納
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找郭老師, 我們公司找了一個外協(xié),給我們安裝設(shè)備,10月開了一張1.3萬的發(fā)票勞務(wù)發(fā)票, 我申報個稅時候提示讓申報個稅, 我 今天讓他 把10月份開的發(fā)票作廢了, 我 現(xiàn)在系統(tǒng)上面怎么還是提示有嗎 , 我是否需要申報這個呢,還是不用管這個了
郭老師
??|
提問時間:11/15 19:04
#稅務(wù)師#
應(yīng)該是系統(tǒng)滯后 這里不用管的,忽略就行。
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老師,公司注冊資本200萬元,已實繳150萬元,占比30%股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司賬面未分配利潤是虧損,0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個股東需繳個人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/15 18:07
#稅務(wù)師#
轉(zhuǎn)讓金額是多少的,如果低于實繳不交
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機械租賃是經(jīng)營租賃還是融資租賃
郭老師
??|
提問時間:11/15 17:19
#稅務(wù)師#
這兩個都有。 如果是到期之后所有權(quán)屬于買方的,那就是融資租賃, 如果所有權(quán)一直都是出租方的,那就是經(jīng)營租賃
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.王某的工作情況如下所示:(1)王某在A公司擔(dān)任工程師,王某的月工資為8000元。同時王某還在其余兩家公司C、D 提供技術(shù)支持,每月的酬勞也各為5000元。(2)王某還利用業(yè)余時間對外承接設(shè)計項目。5月,王某與B公司達成協(xié)議,承接了該公司的一個設(shè)計項目,設(shè)計費共計20萬元;其中,預(yù)計5萬元要用于項目設(shè)計過程中的各項費用支出。設(shè)計費擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負擔(dān)設(shè)計過程中的各項費用支出。試問如何對王某的收入進行稅收籌劃?
趙老師
??|
提問時間:11/15 16:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)您這個是哪里的題目呀,麻煩您提供下題目的具體位置。 這里可以讓王某成立一個個體工商戶或者個人獨資企業(yè),可以按其經(jīng)營所得交納 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓,2個股東,一個51%轉(zhuǎn)讓給占49%的,實收資本200萬,未分配利潤-6179910.26,所有者權(quán)益13820089.74,請問一下,轉(zhuǎn)讓51%以多少金額轉(zhuǎn)讓是平價轉(zhuǎn)讓
宋生老師
??|
提問時間:11/15 16:40
#稅務(wù)師#
你好,你用所有的權(quán)益乘以51%就可以了。
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老師您好,如果我單位存貨由于更新迭代報廢。是否直接營業(yè)外支出貸庫存商品? 如果是管理不善導(dǎo)致,是計入管理費用嗎?
張老師
??|
提問時間:11/15 15:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的做法是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司減資要報啥稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/15 15:07
#稅務(wù)師#
公司減資,不用報稅
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老師您好,我單位對外銷售貨物1000件,每件單價10元,貨物是成套的,例如盒+袋子,袋子是可降解產(chǎn)品,所以送到客戶單位,客戶使用時會碰到袋子是破損的情況,我單位現(xiàn)另外購買一批袋子,每袋子2元,以備客戶說需要時替換使用,正常銷售盒+袋子屬于正常開票,但單袋子送貨時如何處理?我們沒有單賣過袋子
張老師
??|
提問時間:11/15 15:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以把袋子作為低值易耗品進行處理,可以在領(lǐng)用時一次攤銷。 有關(guān)實務(wù)工作中的問題,您可以到財稅問答提問:http://odtgfuq.cn/ask/hangjia 因為老師主要負責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實務(wù)免費答疑板進行提問看看,那里有更專業(yè)的老師。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,如果A公司注冊資金沒有實繳,也沒銀行開戶,就賣給別人了,公司法人和股權(quán)全變更完了,請問以后這家公司出現(xiàn)負債,注冊資本金完成不了實繳,還會追前任法人和股東嗎?前法人和股東有什么風(fēng)險嗎
樸老師
??|
提問時間:11/15 14:54
#稅務(wù)師#
前任法人和股東的風(fēng)險 如果前任法人和股東在轉(zhuǎn)讓公司時,沒有隱瞞公司未實繳注冊資本和未開戶等情況,并且轉(zhuǎn)讓過程合法合規(guī),一般情況下不會被追。 但是,如果存在惡意轉(zhuǎn)讓,比如明知公司即將面臨債務(wù)問題而故意轉(zhuǎn)讓給他人以逃避責(zé)任,或者在轉(zhuǎn)讓過程中有欺詐行為,那么前任法人和股東可能需要對公司未實繳的注冊資本承擔(dān)連帶責(zé)任,債權(quán)人有權(quán)要求前任股東補繳注冊資本以清償債務(wù)。 總的來說,正常合法轉(zhuǎn)讓且無惡意行為通常無風(fēng)險,但不正當轉(zhuǎn)讓可能會導(dǎo)致前任法人和股東面臨需補繳注冊資本償債的風(fēng)險。
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老師,在那里查看之前報的匯算清激?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/15 14:47
#稅務(wù)師#
您好,在我要查詢-一戶式查詢-申報表查詢
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請問老師,甲單位食品生產(chǎn)企業(yè),院內(nèi)有個小賣店,租給給個人了,請問需要甲單位需要繳納增值稅對吧,請問印花稅單位和對方個人都需繳納嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/15 13:54
#稅務(wù)師#
你好,是的,就是你說的這樣子的。
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民非企業(yè)要交企業(yè)所得稅嗎老師
郭老師
??|
提問時間:11/15 13:38
#稅務(wù)師#
單位主營是什么都有哪些業(yè)務(wù)
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請問老師,固定資產(chǎn)處置損失的備查資料清單,依據(jù)哪個政策準備,稅務(wù)局要的。
宋生老師
??|
提問時間:11/15 13:37
#稅務(wù)師#
企業(yè)在申報固定資產(chǎn)處置損失時,需要準備以下備查資料清單: 會計核算資料和原始憑證:包括固定資產(chǎn)的購買合同、發(fā)票等能夠證明固定資產(chǎn)價值的文件。 資產(chǎn)盤點表:記錄固定資產(chǎn)的盤點情況,包括盤點日期、盤點人員、固定資產(chǎn)的編號、名稱、數(shù)量等。 固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)相關(guān)資料:包括固定資產(chǎn)的原始價值、已計提的折舊等。 企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認定和核銷資料:包括固定資產(chǎn)盤虧、丟失或毀損的責(zé)任認定文件和內(nèi)部核銷文件。 企業(yè)內(nèi)部技術(shù)鑒定部門的鑒定文件或資料:如果固定資產(chǎn)因技術(shù)原因需要報廢或毀損,需要提供技術(shù)鑒定文件。 企業(yè)內(nèi)部核批文件及有關(guān)情況說明:包括固定資產(chǎn)處置的內(nèi)部審批文件和相關(guān)情況說明。 對責(zé)任人由于經(jīng)營管理責(zé)任造成損失的責(zé)任認定及賠償情況說明:如果固定資產(chǎn)損失是由于責(zé)任人經(jīng)營管理不當造成的,需要提供責(zé)任認定和賠償情況的說明。 法定代表人、企業(yè)負責(zé)人和企業(yè)財務(wù)負責(zé)人對特定事項真實性承擔(dān)法律責(zé)任的聲明:聲明固定資產(chǎn)處置損失的真實性,并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 涉及不得抵扣的增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出的會計處理憑證:如果固定資產(chǎn)處置涉及增值稅進項稅額的轉(zhuǎn)出,需要提供相應(yīng)的會計處理憑證。 資產(chǎn)損失的會計處理憑證:包括固定資產(chǎn)處置損失的會計分錄、賬簿記錄等。 政策依據(jù)主要是《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第25號) 。企業(yè)在準備這些資料時,應(yīng)確保資料的真實性、完整性和合規(guī)性,以便稅務(wù)機關(guān)的審核和檢查。
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請問老師,內(nèi)部研發(fā)領(lǐng)用的自產(chǎn)食品,請問涉稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/15 13:04
#稅務(wù)師#
內(nèi)部研發(fā)領(lǐng)用的自產(chǎn)食品,不涉稅
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老師增資要報哪些稅安?
文文老師
??|
提問時間:11/15 12:40
#稅務(wù)師#
增資,收到增資款,申報印花稅
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老師,無形資產(chǎn)攤銷時間是幾年?
文文老師
??|
提問時間:11/15 11:53
#稅務(wù)師#
無形資產(chǎn)攤銷時間 10年以上
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