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怎么審核三通一平工程的真實性?
meizi老師
??|
提問時間:07/18 16:56
#建筑#
你好; 你們是財務(wù)去審核數(shù)據(jù)和發(fā)票這些嗎
?閱讀? 2416
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**方票沒提供全??鄱嗌俣慄c合適呢?增值稅我知道,其他比如企業(yè)所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時間:04/10 18:16
#建筑#
同學(xué),你好 所得稅的話,一般按照25%,如果你是小微按照5%
?閱讀? 2411
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房地產(chǎn)公司工程監(jiān)理費怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 17:39
#建筑#
計入房產(chǎn)的開發(fā)支出-監(jiān)理費
?閱讀? 2409
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我們**到一家單位 這個項目進項稅9個點我們承擔(dān),被**的單位再額外收我們4.5個點,然后一般不是他們是不讓稅抵平的,說要體現(xiàn)至少5個點的利潤,在這種情況下 收我們4.5個點合不合理。
玲老師
??|
提問時間:04/11 10:13
#建筑#
好,可以的,雙方協(xié)商同意就行。
?閱讀? 2406
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老師,我在去年12月的時候,工資計提沒錯,但是農(nóng)民工工資是甲方代付的,有2萬沒有付成功,開始不知道,現(xiàn)在才知道,我這個調(diào)賬需要調(diào)以前年度損益嗎?
meizi老師
??|
提問時間:04/10 14:05
#建筑#
你好;是的;跨年調(diào)整涉及損益科目的;要走以前年度損益調(diào)整科目來做賬的
?閱讀? 2405
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老師你好,工程施工—合同成本—合同毛利期末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)出去?
玲老師
??|
提問時間:04/10 13:57
#建筑#
這個合同毛利它是到擠的是收入和成本的差額。
?閱讀? 2403
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貸款利息還款會計分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 15:24
#建筑#
借:長期借款 財務(wù)費用 貸:銀行存款
?閱讀? 2398
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怎么區(qū)分是不是固定資產(chǎn)?比如電纜輸送機3700元,需要計入固定資產(chǎn)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 16:27
#建筑#
是的,那個需要計入固定資產(chǎn)的
?閱讀? 2398
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公司收入一筆款 沒有開票給對方。賬怎么處理 申報怎么處理。服務(wù)行業(yè)
郭老師
??|
提問時間:04/10 16:35
#建筑#
你好,以后開發(fā)票嗎?如果開的話,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
?閱讀? 2398
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請問 支付項目工人的工資借支應(yīng)該如何做賬務(wù)處理? 需要做計提嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/10 16:27
#建筑#
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 以后發(fā)工資時扣回
?閱讀? 2397
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老師你好!我們是建筑行業(yè),有一個環(huán)境保護稅是按什么來交的
楊沛錦老師
??|
提問時間:04/10 15:51
#建筑#
您好,建筑企業(yè)應(yīng)納環(huán)保稅的應(yīng)稅項目包括廢氣、廢水、固體廢物等三個方面。
?閱讀? 2393
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小規(guī)模建筑企業(yè)有一個合同是5萬的,6月1號收到5000,28號收到15000,分錄怎么做才合理?
東老師
??|
提問時間:07/10 17:06
#建筑#
你好,這個是先收錢嗎?開票了嗎?
?閱讀? 2392
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我們是做電力安裝工程項目,在2023年3月份給甲方開具了稅額9%發(fā)票48萬多,現(xiàn)在由于甲方?jīng)]有錢支付,按照實際施工的情況只結(jié)算出3萬塊錢,要求把之前的48發(fā)票沖紅,重新開具3萬多的發(fā)票。而且當(dāng)時開具48萬發(fā)票時抵扣的相應(yīng)進項發(fā)票和成本發(fā)票都需要沖紅處理。具體我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?,
廖君老師
??|
提問時間:04/10 15:43
#建筑#
您好,最簡單的調(diào)整就是把原來所有分錄紅沖,已抵扣的進項在增值稅附表二進項轉(zhuǎn)出,開紅票的在附表一正常申報,這個跨年的調(diào)整,要把損益科目改為未分配利潤,同時申報2023的年報和所得稅匯繳申報表用調(diào)整后數(shù)據(jù)
?閱讀? 2391
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老師,小規(guī)模計算所得稅,收入是含稅價還是不含稅價計算
宋生老師
??|
提問時間:04/10 18:43
#建筑#
你好!是按不含稅價計算
?閱讀? 2389
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請問,支付給項目經(jīng)理的備用金(這個備用金不會還款回來,只會還票回來),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
東老師
??|
提問時間:04/10 12:31
#建筑#
付款的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 發(fā)票來了以后借成本費用 貸其他應(yīng)收款
?閱讀? 2386
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老師好 公司全部承擔(dān)社保費用的計提和發(fā)放分錄怎么寫
冉老師
??|
提問時間:04/10 16:57
#建筑#
你好,同學(xué) 全部承擔(dān)的話,全部計提在社保費用中 借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
?閱讀? 2382
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建筑工人因工受傷休了一周,平時按天數(shù)算工資,工傷期間的工資怎么算?
小鎖老師
??|
提問時間:04/10 22:28
#建筑#
您好,這個是雙休嗎還是
?閱讀? 2378
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小規(guī)模,計提第一季度的增值稅和附加稅的分錄怎么寫
東老師
??|
提問時間:04/11 10:06
#建筑#
借:稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時: 借: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
?閱讀? 2374
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異地項目外經(jīng)證,在電子稅務(wù)局直接用卡交稅,請問哪里能查到已交稅的完稅證明呢
小菲老師
??|
提問時間:07/02 13:04
#建筑#
同學(xué),你好 登錄電子稅務(wù)局,點擊【辦稅服務(wù)】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】
?閱讀? 2373
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個體戶開票300萬交多少稅
王超老師
??|
提問時間:06/29 15:43
#建筑#
你好 不考慮其他因素,增值稅1%,附加稅0.12%,個人所得稅約1%
?閱讀? 2373
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老師,您好,季度利潤表季度申報時本月填季度額還是本月金額
微微老師
??|
提問時間:04/10 11:27
#建筑#
您好,填寫的是本季度金額
?閱讀? 2373
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老師,您好!一個工程施工項目,未簽訂合同,但是工程已經(jīng)施工完成,甲方付了一部分款,且已開具對應(yīng)金額發(fā)票,剩下的款未付,這個項目已經(jīng)拖了幾年都沒有下文,這種情況要賬目怎么處理呀
郭老師
??|
提問時間:07/03 15:29
#建筑#
正常的,按照政策來,需要確認(rèn)收入,掛著應(yīng)收賬款正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。
?閱讀? 2370
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老師,這個商業(yè)健康險包括什么,子女的可以嗎
郭老師
??|
提問時間:04/10 16:23
#建筑#
你好,這個就是商業(yè)健康險。你的保險訂單里面右上角有一個稅優(yōu)識別碼的。
?閱讀? 2369
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個人代開發(fā)票可以開裝修費項目嗎
東老師
??|
提問時間:04/10 17:19
#建筑#
你好,可以開這個裝修費的發(fā)票
?閱讀? 2367
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建筑工程的進項發(fā)票,購買的低值易耗品,應(yīng)該怎么入賬
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/10 15:37
#建筑#
你好 借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等科目
?閱讀? 2366
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老師您好: 老師我家是做家政的 老師我購買一臺洗地機,一臺灑水車 收到普票 老師這筆分錄怎么做呀
郭老師
??|
提問時間:07/02 11:58
#建筑#
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款 開始給別人提供服務(wù)了,折舊到主營業(yè)務(wù)成本里面。
?閱讀? 2365
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老師您好,我是建筑公司,公司目前一直都是沒有收入的,但要發(fā)工資,怎么在電子稅務(wù)局報稅?
meizi老師
??|
提問時間:04/10 14:16
#建筑#
你好; 工資按實際報個稅; 收入沒有; 所得稅收入寫0 ;成本寫0 ; 利潤總額按利潤表的金額寫
?閱讀? 2365
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老師,建筑工程(小規(guī)模),購進材料(成本票),開出建筑服務(wù)發(fā)票,這個怎么搭賬?。恐鳡I業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:02/09 09:12
#建筑#
你好是的屬于主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 2364
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老師 單位小規(guī)模納稅人需不需要做減免稅額的分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/10 15:18
#建筑#
您好, 要的,開票沒有超過30萬要做的
?閱讀? 2364
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老師好,我們是建筑公司。1.收到總包單位工程款分錄?2.向總包單位考慮工程款發(fā)piao分錄?3.購買水泥管等材料,收到發(fā)piao,分錄?4.領(lǐng)用及結(jié)轉(zhuǎn)材料分錄?5.支付分包款分錄?6.收到分包款發(fā)piao分錄?
樸老師
??|
提問時間:07/11 09:34
#建筑#
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
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