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老師您好!政府采購(gòu)招投標(biāo)的工程合同需要繳納印花稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/15 12:13
#事業(yè)單位#
你好,對(duì)的是的需要繳納印花稅的建設(shè)工程。
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學(xué)校處置的固定資產(chǎn)房屋沒(méi)計(jì)提完的凈值計(jì)入什么科目啊
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 10:29
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)科目:資產(chǎn)處置損益
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老師,事業(yè)單位的入固條件,1、耐用一年以上,金額1000(專用1500)以上的物品,入固。這兩個(gè)是要同時(shí)達(dá)到才能入資產(chǎn)嗎?2、耐用一年以上,金額200以上,大于50件的這三個(gè)條件需要同具備嗎?現(xiàn)有耐用一年以上,金額900多,9件的需要入固嗎?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 08:46
#事業(yè)單位#
...
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老師你好,駐村工作隊(duì)的生活補(bǔ)貼放到哪個(gè)科目
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 18:24
#事業(yè)單位#
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款
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求這個(gè)題的詳細(xì)分錄 要詳細(xì)的
小奇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 19:47
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,需要做分錄,請(qǐng)稍候
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老師好,我想咨詢一下,7月份沒(méi)有做公積金跨年清冊(cè),今天做完了,已經(jīng)把7月份確認(rèn)提交的名單提交,8月份的還需要提交嗎?因?yàn)槊魈焓强劭钊铡J遣皇墙裉彀?月和8月份繳存人員名單提交了,明天就直接扣兩個(gè)月的,下個(gè)月開(kāi)始就不用提交,就可以自動(dòng)扣款了呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/24 11:08
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 簽了三方協(xié)議就可以
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9.簡(jiǎn)答題 指出以下各交易能否計(jì)入我國(guó)的GDP,并說(shuō)明其分別是GDP中的消費(fèi)、投資、政府購(gòu)買(mǎi)及凈出口的哪一部分? ①小王購(gòu)買(mǎi)了-部最新款的華為手機(jī)。②政府購(gòu)買(mǎi)了100臺(tái)華為電腦。 ③政府向華為困難職工提供生活補(bǔ)助金。
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 11:21
#事業(yè)單位#
(1) 國(guó)內(nèi)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)二手的海信電視機(jī)不計(jì)入我國(guó)的 CDP 。理由如下 : 消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的這臺(tái)二手海信電視機(jī)在生產(chǎn)已計(jì)入當(dāng)年或以前的 GDP ,不能再計(jì)入本期 CDP (2) 國(guó)內(nèi)投資者購(gòu)買(mǎi) 2000 股海信電器股票不能計(jì)入我國(guó)的 GDP 。理由如下 : 購(gòu)買(mǎi)股票只是 種證券交易活動(dòng),是一種產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移活動(dòng),并不是實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的投資是增加或減少資本資產(chǎn)的支出,即購(gòu)買(mǎi)廠房、設(shè)備和存貨的行為。 (3) 海信電器庫(kù)存電視機(jī)增加一萬(wàn)臺(tái)需要計(jì)入我國(guó)的 GDP ,屬于投資的增加。理由如下 :GDP 是一定時(shí)期內(nèi) ( 往往為一年 ) 所生產(chǎn)而不是所售賣(mài)掉的最終產(chǎn)品價(jià)值。庫(kù)存的電視機(jī)可看作是海信公司自己買(mǎi)下來(lái)的存貨投資,應(yīng)計(jì)入 CDP 。 (4) 也門(mén)政府購(gòu)買(mǎi) 1000 臺(tái)新的海信電視機(jī)需要計(jì)入我國(guó)的 GDP ,是 GDP 中凈出口的一部分。 理由如下 : 凈出口指進(jìn)出口的差額,其中出口應(yīng)加進(jìn)本國(guó)總購(gòu)買(mǎi)量之中,因?yàn)槌隹诒硎臼杖霃耐鈬?guó)流人,是用于購(gòu)買(mǎi)本國(guó)產(chǎn)品的支出。 (5) 政府向海信公司的下崗工人提供失業(yè)救濟(jì)金屬于政府轉(zhuǎn)移支付,不能計(jì)入我國(guó)的 GDP 。理由如下 : 政府轉(zhuǎn)移支付只是簡(jiǎn)單地把收入從一些人或一些組織轉(zhuǎn)移到另一些人或另一些組織,并沒(méi)有相應(yīng)的物品或勞務(wù)的交換發(fā)生,因此不計(jì)入 CDP
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2024年4月8日,某事業(yè)單位用事業(yè)經(jīng)費(fèi)購(gòu)入一項(xiàng)新設(shè)備,買(mǎi)價(jià)為300,000元,運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,同年6月1日用銀行存款支付安裝費(fèi)1,000元,6月5日該固定資產(chǎn)安裝完畢交付使用。該事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:28
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 然后,在6月5日設(shè)備安裝完成后再將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元 2024年6月5日設(shè)備安裝完畢交付使用(如果前面直接計(jì)入了固定資產(chǎn),這一步則無(wú)需額外分錄) 如果之前采用了在建工程科目,那么此時(shí)需要將在建工程余額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但根據(jù)前面的處理,這一步的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)包含在第2步中了。 (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 如果采用在建工程科目來(lái)處理,則會(huì)計(jì)分錄如下: (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 (3)2024年6月5日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元
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公司借款給個(gè)人,計(jì)入其他應(yīng)付款。借款到期,個(gè)人沒(méi)錢(qián)還,老總還的。個(gè)人有錢(qián)還后怎么做賬?是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人,還是?
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/21 09:26
#事業(yè)單位#
是的,就是你那樣做賬,不管誰(shuí)還的
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房東使用自己的住宅要計(jì)入GDP嗎?房客租用房屋如何計(jì)入GDP?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 11:13
#事業(yè)單位#
你好。這個(gè)不用計(jì)入的
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請(qǐng)問(wèn)老師劃紅線的部分怎么解釋,納入部門(mén)預(yù)算管理?財(cái)政撥款收支?
小奇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/15 23:35
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,受托代理的資金,為單位接受委托代管的資金,例如收到的黨費(fèi),分錄為: 借:銀行存款 貸:受托代理負(fù)債 此分錄無(wú)需做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)橘J方是負(fù)債,不納入預(yù)算管理。
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老師,精神病??漆t(yī)院,病人醫(yī)療費(fèi)自付部分,由民政補(bǔ)貼。確認(rèn)收入時(shí)借:應(yīng)收款 貸:非限定性收入。收到民政補(bǔ)助時(shí)借:銀行貸:應(yīng)收款。請(qǐng)問(wèn)這部分成本,我應(yīng)該怎么做分錄啊?貸方不知道用什么科目了。
蔣飛老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/04 05:56
#事業(yè)單位#
你好! 支付這部分成本時(shí),做分錄: 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸銀行存款
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原事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位非會(huì)計(jì)崗,2018年已聘中級(jí)。于2021年12月轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)崗(中級(jí)會(huì)計(jì)師)。何時(shí)能參加高會(huì)評(píng)審
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/30 15:30
#事業(yè)單位#
你好,你的學(xué)歷是什么
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補(bǔ)提2023年的折舊可以這樣補(bǔ)錄嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 15:19
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 建議用以前年度損益調(diào)整科目
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高校經(jīng)省民政廳批準(zhǔn),設(shè)立高校教育基金會(huì),投入注冊(cè)資金200萬(wàn)元,分錄應(yīng)該怎么出
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 14:51
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款 貸:非限定性凈資產(chǎn)
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企業(yè)設(shè)置科目有增值稅留抵稅額和未交增值稅,當(dāng)期留稅額在借方有10萬(wàn),未交增值稅貸方有20萬(wàn),能否把未交增值稅20萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵,形成留抵增值稅在貸方10?這樣入賬是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 17:49
#事業(yè)單位#
你好,可以的,可以這么做的,但是沒(méi)有必要,未交增值稅在借方有余額也表示留底。
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三重一大不上會(huì)是哪個(gè)的責(zé)任?涉及三重一大的,報(bào)銷(xiāo)單上一定要有會(huì)議紀(jì)要嗎?如果報(bào)銷(xiāo)單上沒(méi)有會(huì)議紀(jì)要,報(bào)銷(xiāo)單上簽字了,財(cái)務(wù)有責(zé)任嗎?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 15:47
#事業(yè)單位#
是必須要有會(huì)議紀(jì)要的,同學(xué)
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老師你好,根據(jù)銷(xiāo)售額變動(dòng)稅費(fèi)公式會(huì)設(shè)置嗎?
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 17:32
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),可以用if函數(shù)啊,分級(jí)設(shè)置
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去年買(mǎi)設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
潘潘老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 19:32
#事業(yè)單位#
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)收賬款(沖以前錯(cuò)的科目) 銀行存款
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公立幼兒園這邊采購(gòu)辦公設(shè)備,是要普票還是專票?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/12 21:11
#事業(yè)單位#
您好,要普票就可以了
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老師 你好 事業(yè)單位一體化自有資金收付款賬務(wù)處理怎么處理
薛薛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 17:37
#事業(yè)單位#
尊敬的學(xué)員您好! 在事業(yè)單位預(yù)算一體化的情況下,支出和收入的管理是合并在一起的,會(huì)計(jì)處理往來(lái)賬款的具體方法如下: 往來(lái)賬款的確認(rèn):當(dāng)事業(yè)單位與相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái),應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況及時(shí)確認(rèn)往來(lái)賬款的應(yīng)收和應(yīng)付金額。 往來(lái)賬款的結(jié)算:在確認(rèn)了往來(lái)賬款后,根據(jù)預(yù)算管理的要求,事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)算往來(lái)賬款。若是在同一周期內(nèi)支出和收入均發(fā)生,則可以直接抵銷(xiāo);若是在不同周期內(nèi)發(fā)生,則需要進(jìn)行跨期結(jié)轉(zhuǎn)。 往來(lái)賬款的核算:在核算往來(lái)賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算一體化的管理要求,按照預(yù)算編制的項(xiàng)目、科目和用途等進(jìn)行分類,進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理和核算。
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老師,安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn),計(jì)入委托業(yè)務(wù)費(fèi)還是其他商品和服務(wù)支出,那個(gè)科目更好一些?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 08:52
#事業(yè)單位#
計(jì)入管理費(fèi)用-安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)
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老師,企業(yè)變更法人,法人同時(shí)擔(dān)任股東,可以只變更法人嗎,如果變更股東的話,需要繳納什么個(gè)人所得稅和印花稅嗎,認(rèn)繳,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/13 11:39
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是可以只變更法人的,這樣的話,就有一個(gè)印花稅
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給人擔(dān)保的貸款逾期后變?yōu)榇糍~還清后多久能顯示,擔(dān)保人還有什么影響?
夏春燕老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/07 11:21
#事業(yè)單位#
擔(dān)保人還還清擔(dān)保的責(zé)任之后,就沒(méi)有什么影
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去銀行開(kāi)的支票賬戶網(wǎng)銀盾需要對(duì)賬嗎
王超老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/13 14:40
#事業(yè)單位#
你好 需要阿,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示你對(duì)賬的
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甲乙丙公司,丙公司算是中間人,和甲園區(qū)是一起的,甲乙雙方有合作,乙公司現(xiàn)在被審計(jì)了,無(wú)法開(kāi)票,但是丙已經(jīng)給甲公司開(kāi)了票了?,F(xiàn)在就是想知道乙公司該給丙公司多少的稅錢(qián)?
易 老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/23 12:26
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,乙公司被審計(jì)導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)票,而丙公司已給甲公司開(kāi)票。要確定乙公司應(yīng)給丙公司的稅錢(qián),需考慮丙公司開(kāi)票金額、相關(guān)稅率及可能的稅收優(yōu)惠。因具體情況復(fù)雜,需查閱合同、發(fā)票及稅法規(guī)定,進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算。
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GDP增加值的含義和計(jì)算方法
晨曦老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/17 15:58
#事業(yè)單位#
GDP按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的一個(gè)國(guó)家(或地區(qū))所有常住單位在一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)的最終成果。 GDP = 總產(chǎn)出 - 中間投入 或 GDP = 勞動(dòng)者報(bào)酬 + 生產(chǎn)稅凈額 + 固定資產(chǎn)折舊 + 營(yíng)業(yè)盈余
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老師就是我們籌備期,需要LED,然后供應(yīng)商就給我們提供了20萬(wàn)的材料,他說(shuō)不要我們錢(qián),直接拿來(lái)入股,老師這個(gè)我要怎么寫(xiě)分錄? 你好,同學(xué) 借原材料 貸實(shí)收資本 老師就是我們是KTV,意思是這個(gè)材料我們是用來(lái)裝修的,老師還有原材料后面怎么結(jié)轉(zhuǎn) 你好,同學(xué),直接計(jì)入在建工程科目 老師這個(gè)不是固定資產(chǎn)哦,我們是裝修KTV 并且這個(gè)是租的房子然后裝修 這樣的話,記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 老師麻煩你寫(xiě)一下完整的分錄
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/08 11:42
#事業(yè)單位#
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 200,000元 貸:實(shí)收資本(或股本) 200,000元 借:管理費(fèi)用(或銷(xiāo)售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)成本等,視攤銷(xiāo)費(fèi)用歸屬而定) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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事業(yè)單位如何做無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),因?yàn)槭?021年購(gòu)入辦公軟件,需要轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),我這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)需要怎么做賬務(wù)處理呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 15:08
#事業(yè)單位#
借企業(yè)管理費(fèi)用或者經(jīng)營(yíng)支出貸累計(jì)攤銷(xiāo)。
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農(nóng)產(chǎn)品大棗普票可以開(kāi)免稅發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 09:23
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的
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