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2024年4月8日,某事業(yè)單位用事業(yè)經(jīng)費(fèi)購入一項(xiàng)新設(shè)備,買價(jià)為300,000元,運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,同年6月1日用銀行存款支付安裝費(fèi)1,000元,6月5日該固定資產(chǎn)安裝完畢交付使用。該事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?

m29602766| 提問時(shí)間:05/11 15:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:固定資產(chǎn) 300,500元?? 貸:銀行存款 300,500元 借:固定資產(chǎn) 1,000元?? 貸:銀行存款 1,000元 借:在建工程 1,000元?? 貸:銀行存款 1,000元 然后,在6月5日設(shè)備安裝完成后再將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 1,000元?? 貸:在建工程 1,000元 2024年6月5日設(shè)備安裝完畢交付使用(如果前面直接計(jì)入了固定資產(chǎn),這一步則無需額外分錄) 如果之前采用了在建工程科目,那么此時(shí)需要將在建工程余額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但根據(jù)前面的處理,這一步的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)包含在第2步中了。 (1)2024年4月8日?? 借:固定資產(chǎn) 300,500元?? 貸:銀行存款 300,500元?? ?? (2)2024年6月1日?? 借:固定資產(chǎn) 1,000元?? 貸:銀行存款 1,000元 如果采用在建工程科目來處理,則會(huì)計(jì)分錄如下: (1)2024年4月8日?? 借:固定資產(chǎn) 300,500元?? 貸:銀行存款 300,500元?? ?? (2)2024年6月1日?? 借:在建工程 1,000元?? 貸:銀行存款 1,000元?? ?? (3)2024年6月5日?? 借:固定資產(chǎn) 1,000元?? 貸:在建工程 1,000元
05/11 15:32
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