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請(qǐng)問老師,這題的解析中為什么是320×150呢,不是應(yīng)該乘以250嗎?每箱是250條才對(duì)吧
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/26 15:45
#稅務(wù)師#
你好,這里是一箱定額150元得意思
?閱讀? 292
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題庫稅率改成現(xiàn)在稅率合適,不然算不對(duì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/26 15:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)我反饋一下
?閱讀? 305
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納稅人采取以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款確定計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅,這里的實(shí)際收取是不是指要扣除舊貨的價(jià)款的差價(jià)后的金額?。?/a>
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/26 15:41
#稅務(wù)師#
你好實(shí)際收取得就扣除了舊貨得差了
?閱讀? 283
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老師個(gè)人代開發(fā)票一年超過6萬要上個(gè)人所得誰嗎?有這個(gè)個(gè)政策嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/26 15:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 代開發(fā)票,你是什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 271
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老師,請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品的買價(jià)指的是含稅還是不含稅的金額?成本又是什么金額?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/26 15:29
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價(jià)是含稅的
?閱讀? 280
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老師,答案中-10指的是?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/26 14:53
#稅務(wù)師#
答案中的 “-10” 指的是已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 100 萬元,債務(wù)重組時(shí)應(yīng)收賬款公允價(jià)值為 890 萬元,債務(wù)重組完成后相當(dāng)于損失了 10 萬元(1000 萬元應(yīng)收賬款 - 100 萬元壞賬準(zhǔn)備 - 890 萬元公允價(jià)值),在計(jì)算對(duì)長江公司利潤總額累計(jì)影響金額時(shí)體現(xiàn)為損失 10 萬元,故以 “-10” 表示
?閱讀? 272
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卷煙的批發(fā)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅里,納稅人之間銷售的卷煙不繳納消費(fèi)稅,這個(gè)是什么意思啊?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/26 14:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 卷煙的消費(fèi)稅是在批發(fā)環(huán)節(jié)征收的,零售不征收的
?閱讀? 310
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這個(gè)題目里面電梯的維修服務(wù)費(fèi)為什么是9個(gè)點(diǎn)呢,不應(yīng)該是13個(gè)點(diǎn)嗎
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:09/26 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好。在本題中,電梯維修服務(wù)被認(rèn)為是 “其他現(xiàn)代服務(wù)”,適用 9% 的稅率。銷售電梯適用稅率13%。一定是賣產(chǎn)品,一個(gè)是做維護(hù),不一樣的。
?閱讀? 278
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老師,進(jìn)項(xiàng)稅留底抵欠增值稅怎么記賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/26 14:23
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)不用做賬務(wù)處理的
?閱讀? 270
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老師,進(jìn)項(xiàng)稅留底抵欠稅怎么記賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/26 13:57
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅(紅字)
?閱讀? 260
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這個(gè)是選什么?
張老師
??|
提問時(shí)間:09/26 13:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 新的賬面價(jià)值=450+30=480,選擇B 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 104
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老師,請(qǐng)問新股東將300萬打進(jìn)A公司,但是她要入股的是B公司,現(xiàn)在B公司要轉(zhuǎn)20%的股份給她,她打進(jìn)A公司的300萬能算收購B公司20%股份的錢嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/26 13:38
#稅務(wù)師#
你好,不能。這個(gè)不算
?閱讀? 273
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老師,業(yè)務(wù)2應(yīng)該是20000*13% 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,而不是交增值稅,應(yīng)該減去吧?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:09/26 13:34
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。在業(yè)務(wù)(2)中,將外購的金項(xiàng)鏈獎(jiǎng)勵(lì)給本單位優(yōu)秀管理人員屬于將外購貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的情況,此時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而不是計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 你的理解是正確的,在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅時(shí),應(yīng)該將這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出從可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中減去,而不是作為銷項(xiàng)稅額加上。
?閱讀? 253
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老師,業(yè)務(wù)4的稅率是9還是13,答案給出的是9
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/26 13:08
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)安音像制品9%
?閱讀? 301
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老師,增值稅留底抵欠稅怎么記賬
大明明老師
??|
提問時(shí)間:09/26 13:03
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
?閱讀? 258
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349能從原理上解釋下取得退還的增量留抵稅額,為什么計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/26 12:57
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你的留抵,就是進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,才會(huì)形成留抵 現(xiàn)在要退還,是不是就是把進(jìn)項(xiàng)提出來,所以是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
?閱讀? 271
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老師,非貨幣性資產(chǎn)清償債務(wù)的這個(gè)例子,在計(jì)算財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得時(shí)不考慮增值稅,為什么計(jì)算債務(wù)重組所得時(shí)要考慮增值稅呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/26 12:39
#稅務(wù)師#
您好,增值稅屬于價(jià)外稅,計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得的時(shí)候按照不含稅收入減去成本計(jì)算,所以不扣除增值稅。但計(jì)算債務(wù)重組收益的時(shí)候,按照債務(wù)金額減去抵債的商品的價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)算,所以這時(shí)要減去增值稅。交的增值稅也是我們?yōu)閭鶆?wù)重組的付出。
?閱讀? 266
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你好,老師,應(yīng)付賬款貸方余額負(fù)數(shù)都是十幾塊錢,對(duì)方也不會(huì)再開票給我們,想沖平,做什么分錄
高輝老師
??|
提問時(shí)間:09/26 12:08
#稅務(wù)師#
你好,公司走和壞賬簽批手續(xù),做營業(yè)外收支
?閱讀? 261
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老師您好!由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤,今年七月份開出紅沖發(fā)票,沖的是21年度的,我們是簡易計(jì)稅征收,是可以退稅的并且已經(jīng)收到退稅款,那開出的紅沖發(fā)票該怎么做分錄呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/26 11:19
#稅務(wù)師#
你好,是你們開出去的紅字發(fā)票,是嗎?
?閱讀? 286
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個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除中繼續(xù)教育中的學(xué)歷教育中選擇由本人或父母扣除。若選擇父母扣除是按2000元/月還是按400元/月扣除?謝謝!
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:09/26 11:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選擇由父母扣除繼續(xù)教育中的學(xué)歷教育費(fèi)用時(shí),是按照2000元/月的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 140
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【多選題】下列說法中,與稅法有關(guān)規(guī)定不相符的有( )。 A、單位或者個(gè)體工商戶為員工提供應(yīng)稅服務(wù),不計(jì)入應(yīng)稅銷售額,不征收增值稅 B、房地產(chǎn)主管部門代收的住宅專項(xiàng)維修資金,應(yīng)征收增值稅 C、被保險(xiǎn)人獲得的保險(xiǎn)賠付,應(yīng)征收增值稅 D、存款利息屬于不征收增值稅的項(xiàng)目 E、電力公司向發(fā)電企業(yè)收取的過網(wǎng)費(fèi),征收增值稅 題目中A選項(xiàng)不是視同銷售嗎
周老師
??|
提問時(shí)間:09/26 11:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如單位為職工提供的上下班的班車接送服務(wù),不征收增值稅,屬于企業(yè)內(nèi)部服務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 70
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D不是還有按發(fā)電量記征的嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/26 11:03
#稅務(wù)師#
您好,是的,D表述不完整,多選還是不要選,少選也有分的,謹(jǐn)慎些 依據(jù)可以是實(shí)際取用水量或?qū)嶋H發(fā)電量
?閱讀? 262
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老師,D選項(xiàng)輔料費(fèi)用不是計(jì)入加工承攬合同的嗎
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:09/26 10:55
#稅務(wù)師#
你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。
?閱讀? 255
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老師,進(jìn)項(xiàng)稅留底抵增值稅怎么記賬,進(jìn)項(xiàng)稅留底抵增值稅欠稅滯納金怎么記賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/26 10:35
#稅務(wù)師#
借:營業(yè)外支出-滯納金 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
?閱讀? 250
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老師,勞務(wù)派遣公司可以是小規(guī)模嗎,還是必須是一般納稅人,勞務(wù)派遣公司的計(jì)稅方法,
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:51
#稅務(wù)師#
可以是小規(guī)模,也可以是一般納稅人, 有差額計(jì)稅,也有一般計(jì)稅的 差額計(jì)稅5%,其他的小規(guī)模是1%,一般納稅人是6%
?閱讀? 303
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A感覺也是對(duì)的呀,代表1/10以上表決權(quán)的股東提議召開
范老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的情形:代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或者監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。 所以A不對(duì),A是股份公司召開臨時(shí)股東會(huì)的情形。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師考試:所得稅章節(jié),產(chǎn)生的暫時(shí)差異的計(jì)入所有者權(quán)益的:是其他權(quán)益工具投資 不含其他債權(quán)投資嗎?還是兩個(gè)都包括
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/26 09:04
#稅務(wù)師#
其他債權(quán)投資的暫時(shí)性差異記入“其他綜合收益”科目。
?閱讀? 283
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請(qǐng)問一下,那個(gè)5萬的手續(xù)費(fèi)不可以抵稅嗎?為什么不乘(1-25%)
高輝老師
??|
提問時(shí)間:09/26 08:52
#稅務(wù)師#
你好,主要根據(jù)資本成本的設(shè)計(jì)模式,要減去籌資費(fèi)用,籌資費(fèi)用不計(jì)入的
?閱讀? 280
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老師,這個(gè)答案解析式是什么意思??
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/26 08:26
#稅務(wù)師#
答案解析的意思是:雖然納稅人購買了印花稅票,但這并不等同于已經(jīng)完全履行了印花稅的納稅義務(wù)。 納稅人在購買印花稅票后,還需要將印花稅票粘貼在應(yīng)稅憑證上,并且應(yīng)立即進(jìn)行注銷操作,注銷標(biāo)記要與憑證的騎縫處相交。也就是說,僅僅購買印花稅票只是納稅過程中的一個(gè)步驟,只有完成粘貼和注銷等一系列動(dòng)作,才算是完整地履行了印花稅的納稅義務(wù)
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新的政策出來后說是20年,那考試時(shí)候選20還是15
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/26 08:13
#稅務(wù)師#
你好,其實(shí)這個(gè)按照教材上面來。你不用管新的政策是怎么樣的什么樣的,教材上面是多少就多少。
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