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注冊公司時(shí)是不是要交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的稅率是多少,由公司承擔(dān)還是房東承擔(dān)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 07:56
#稅務(wù)#
你好,自己的房屋需要交,如果是租賃的,這個(gè)是房東繳納。
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揮發(fā)性有機(jī)物屬于環(huán)保稅理的第幾大類,其中的第幾小類?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/07 07:55
#稅務(wù)#
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》,應(yīng)稅污染物共分為大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲四大類。揮發(fā)性有機(jī)物若納入環(huán)保稅征收范圍,屬于大氣污染物這一大類。目前《環(huán)境保護(hù)稅法》所附的《應(yīng)稅污染物和當(dāng)量值表》中的大氣污染物稅目里包含了部分常見的揮發(fā)性有機(jī)化合物,如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等。但從整體的揮發(fā)性有機(jī)物而言,沒有明確屬于其中的第幾小類。
?閱讀? 12
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醫(yī)美機(jī)構(gòu)要交納什么稅?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 07:30
#稅務(wù)#
您好,主要是涉及到增值稅附加稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅
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物業(yè)公司簽的電梯維保合同和空調(diào)維保合同要不要繳納印花稅,網(wǎng)上查詢有說電梯維保不用交,但是空調(diào)維保要繳納,都是維保為什么不一樣。問問這兩個(gè)不同項(xiàng)目的維保合同要不要繳納印花稅,不繳納的話有什么依據(jù)。
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/07 06:44
#稅務(wù)#
空調(diào)和電梯維護(hù)不需要繳納印花稅。根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》的規(guī)定,維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)合同不屬于印花稅應(yīng)稅憑證,因此企業(yè)無需繳納印花稅
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私車公用,法人有兩張車,分別租給兩家公司,一家公司是4500元一年,兩家租賃費(fèi)合計(jì)9000元一年,去稅局開發(fā)票租賃發(fā)票,但這個(gè)財(cái)產(chǎn)所得稅是按照9000來申報(bào)個(gè)稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 03:19
#稅務(wù)#
你好,開一起就是按照這個(gè)申報(bào)
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老師問一下,出口退稅款10月已經(jīng)退了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,一定要重新退回稅款再申報(bào)退稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 00:28
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)運(yùn)費(fèi)是不退稅的
?閱讀? 26
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這個(gè)題目怎么做?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/07 00:12
#稅務(wù)#
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第43號)規(guī)定,對化妝品制造或銷售企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入30%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 該企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出企業(yè)所得稅稅前扣除標(biāo)準(zhǔn) 該化妝品銷售企業(yè)2023年銷售收入為6000萬元,其稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)為6000×30%=1800.00萬元。 2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出是否需要納稅調(diào)整 該企業(yè)2023年度發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出共計(jì)850萬元,小于扣除標(biāo)準(zhǔn)1800萬元,所以在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出不需要納稅調(diào)整。
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題目條件資料如文件上傳下圖 要求(計(jì)算結(jié)果均以“元”為單位,計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)),問題如下: (1)根據(jù)資料①,請寫出甲公司對該業(yè)務(wù)處理的會計(jì)分錄。 (2)根據(jù)資料②,請回答隨同產(chǎn)品出售但單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物是否需要繳納增值稅。若需要,請計(jì)算包裝物應(yīng)繳納的增值稅以及寫出甲公司對該業(yè)務(wù)處理的會計(jì)分錄。 (3)根據(jù)資料 3 ,請寫出甲公司對該業(yè)務(wù)處理的會計(jì)分錄。 (4)根據(jù)資料④,請寫出甲公司對該業(yè)務(wù)處理的會計(jì)分錄。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/07 00:01
#稅務(wù)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你題目
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一般納稅人 企業(yè)12月份開了一張十萬元的 技術(shù)研發(fā)的免稅普票!這個(gè)月報(bào)稅還要在哪里填寫免稅信息嗎,我要怎么做! 我是新手小白自己處理公司項(xiàng)目,,麻煩老師講詳細(xì)點(diǎn)
東老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:54
#稅務(wù)#
您好請稍等給您看下
?閱讀? 12
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某設(shè)計(jì)師為非雇傭單位提供設(shè)計(jì)服務(wù),取得勞務(wù)報(bào)酬50 000元(不考慮增值稅和其他稅費(fèi)),支付單位預(yù)扣預(yù)繳了個(gè)人所得稅。 附:個(gè)人所得稅預(yù)扣稅率表二(如下圖) 下列問題: (1)請列式計(jì)算支付單位預(yù)扣的個(gè)人所得稅應(yīng)為多少? (2)實(shí)行綜合與分類相結(jié)合的個(gè)人所得稅制后,這筆勞務(wù)報(bào)酬在匯算清繳時(shí)應(yīng)與哪幾項(xiàng)所得合并? (3) 勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣稅款和年度匯算清繳時(shí),在所得額計(jì)算、可扣除項(xiàng)目及適用稅率(或預(yù)扣率)等方面有什么區(qū)別?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:51
#稅務(wù)#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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小規(guī)模納稅人開出300萬的發(fā)票,是不是全額按1%交增值稅,不能用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵增值稅了是嗎?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:45
#稅務(wù)#
是的,按1%交增值稅。小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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會計(jì)做賬銀行回單支付和收入都要嗎
雪兒老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:36
#稅務(wù)#
同學(xué)您好是的,都要
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請問老師,公司賣出的車(固定資產(chǎn)),匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:12
#稅務(wù)#
如果折舊這些符合稅法規(guī)定,不用調(diào)整的
?閱讀? 9
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經(jīng)營所得,收入總額填寫錯(cuò)誤,申報(bào)失敗,怎樣更改或作廢,重新申報(bào)
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:10
#稅務(wù)#
你直接找到這條記錄更正申報(bào)就好了啦
?閱讀? 199
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請問什么是工會經(jīng)費(fèi)老師
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/06 23:02
#稅務(wù)#
你好 就是企業(yè)需要上交給公司工會組織或者地方工會組織工會會費(fèi)或工會備用金。
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老師好,我們是小規(guī)模納稅人,專3票開了144077.66,普票開了136633.71,需要交多少稅呢?
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:52
#稅務(wù)#
您好,專3票是開3%的專票意思嗎?
?閱讀? 33
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這個(gè)稅務(wù)問題怎么查啊,我重頭到尾檢查了一遍,數(shù)據(jù)都沒問題,但是就是比對不通過,麻煩各位老師解答一下唄,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:48
#稅務(wù)#
你好 你是不是把之前月份的也一塊抵扣了 這種建議去稅務(wù)局申報(bào)
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我莫名其妙多了100塊錢轉(zhuǎn)賬的信息寫的是小額定期,這個(gè)是有人拿我信息進(jìn)行了貸款了嗎
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:47
#稅務(wù)#
你好 同學(xué)是微信多了100塊嗎,可以打?qū)?yīng)平臺的客戶服務(wù)電話問哈具體交易。
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老板采購了一批貨物,沒有發(fā)票,出售的時(shí)候也沒有開發(fā)票出去,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:44
#稅務(wù)#
沒有什么風(fēng)險(xiǎn),對方不要你報(bào)稅的時(shí)候填在無票收入就好
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老師:您好!我們購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品:天然橡膠 是免稅的,購進(jìn)后對外銷售是9%稅率的。假如我們購進(jìn)1噸天然橡膠,單價(jià)是10000元,再對外銷售含稅單價(jià)是10500元,請問我們還要交增值稅嗎?
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:44
#稅務(wù)#
你好 對外銷是售需要繳納增值稅的。 同時(shí)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
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老師好,請問,申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算,我根據(jù)利潤表上的金額來計(jì)算企業(yè)所得稅?用利潤總額的本期金額?還是本期累計(jì)金額呢?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:34
#稅務(wù)#
本年累積金額做為基數(shù),然后進(jìn)行納稅調(diào)整
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托管小規(guī)模公司,交印花稅是,應(yīng)稅憑證名稱寫什么
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:22
#稅務(wù)#
需要繳納印花稅。。印花稅類別,要看托管的具體內(nèi)容
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小規(guī)模公司,開的普票,到12月有的公司非要票,就開超了30萬,怎么寫會計(jì)分錄,10月11月的,增值稅已經(jīng)寫成營業(yè)外收入了
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:20
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是屬于 超過30萬了,不計(jì)入營業(yè)外收入,這個(gè)是需要交稅的,這個(gè)
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老師您好!請問法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入公司款做為實(shí)收資本,會計(jì)分錄是借:銀行存款 貸:實(shí)收資本嗎?如果法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給4s店購買的車,發(fā)票開給公司名稱可以做實(shí)收資本嗎?會計(jì)分錄借:固定資產(chǎn)貸:實(shí)收資本可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:12
#稅務(wù)#
您好,是可以這樣做的,借方固定資產(chǎn) 貸方實(shí)收資本
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老師,請問公司賬戶上支出有很多沒有發(fā)票,怎么處理
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 22:11
#稅務(wù)#
您好,一樣入賬,年度納稅調(diào)整 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
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老師,企業(yè)所得稅報(bào)過了,發(fā)現(xiàn)了幾年前的賬做錯(cuò)了,利潤減少了,這個(gè)怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 22:02
#稅務(wù)#
您好,前面是費(fèi)用多做了嗎
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老師好!請問在電子稅務(wù)局哪里打印上個(gè)月稅收完稅證明?謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:57
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局 我要辦稅 證明開具 完稅證明開具
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老師,請問從銀行借的短期借款需要繳納印花稅嗎?這種稅率是萬分之三還是萬分之五呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:56
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要繳納的,萬分之0.5
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月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:51
#稅務(wù)#
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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請問離職補(bǔ)償個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候不會并入綜合所得合并繳納個(gè)稅吧?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/06 21:50
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不會納入的,不會
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