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酒吧開業(yè)買的消毒柜,電池爐,炸果子機器,開水器,各金額一千多,分錄我入什么好呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本里面
?閱讀? 9
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個體戶小規(guī)模24年10月份改的查賬征收 發(fā)票10—12月份開7000左右 (店里沒有雇工人)現(xiàn)在25年一月份申報 (開的專票費用已交)還需要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:22
#稅務(wù)#
你好,你這個專票交增值稅和城建稅就可以了。
?閱讀? 14
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老師幫我整理一份,應(yīng)交稅費是借方余額和貸方余額的年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:21
#稅務(wù)#
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
?閱讀? 37
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開有3%和1%的發(fā)票,多出來的增值稅怎么沖減?
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:20
#稅務(wù)#
你好,你們需要交增值稅嗎?
?閱讀? 9
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請問老師,企業(yè)所得稅第四季度報完了,還沒交稅款,這時可以報年報做匯算清繳嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:19
#稅務(wù)#
可以報年報做匯算清繳。
?閱讀? 20
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請問一下公司為員工承擔個人部分的社保和醫(yī)療可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/06 11:18
#稅務(wù)#
您好,可以的呢,因為個人承擔的部分也是從工資里扣下來的,入工資時,借:管理費用等-工資
?閱讀? 18
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老師 融資費用補償支付了沒有發(fā)票收回,這個做營業(yè)外支出可以嗎
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:16
#稅務(wù)#
可以,做營業(yè)外支出可以
?閱讀? 17
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個體戶主營食品銷售,但開業(yè)的時候裝修門店花了2萬,對方讓開服務(wù)費發(fā)票,能開嗎?超出經(jīng)營范圍了
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/06 11:16
#稅務(wù)#
你好,你們是個體戶(主營銷售食品),這個對方是誰?應(yīng)該不是給你們門店裝修的公司吧(應(yīng)該是他們給你開票)?
?閱讀? 25
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您好老師,我們24年之前用的是企業(yè)會計準則,24年在電子稅務(wù)局變更為民非會計準則,現(xiàn)在報24年第四季度的季報說需要我做備案修改,請問北京稅務(wù)大廳這塊要辦理報表備案都需要準備什么手續(xù)呢?我聽說要帶營業(yè)執(zhí)照、公章和經(jīng)辦人身份證,除此之外還要別的嗎?12366電話也打不通
波德老師
??|
提問時間:01/06 11:16
#稅務(wù)#
您好,需要單位新的會計制度,12366打不通,建議你和主管稅務(wù)機關(guān)溝通
?閱讀? 6
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老師,麻煩問下稅局要求修改以前做賬的財務(wù)報表,說是把罰金跟滯納金修改在“納稅調(diào)整明細表”第19欄、20欄。我沒聽懂是什么意思。麻煩你幫解惑下,謝謝!
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:13
#稅務(wù)#
你好,你自己有沒有這張表你先去?你先去找到這張表,然后看對應(yīng)的行次。
?閱讀? 3
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我公司賣了一輛車,8000元,二手車市場給開了一張普通發(fā)票,怎樣記賬
東老師
??|
提問時間:01/06 11:12
#稅務(wù)#
你好,你們是一般納稅人嗎?
?閱讀? 13
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老師,電子稅務(wù)局的完稅證明怎么查詢出來呀
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:12
#稅務(wù)#
你好,電子稅務(wù)局, 證明開具 交的是幾月份的稅款,幾月份交的?
?閱讀? 22
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老師,麻煩問一下,法人上季度錯報收入50000,這季度怎么改報表呢?其實收入只有3000
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:12
#稅務(wù)#
點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】,在“申報更正”項下,點擊【申報更正與作廢】
?閱讀? 12
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老師您好,對方先預(yù)收款項后發(fā)貨開票,因系統(tǒng)價格調(diào)整實際開票金額大于實際預(yù)付金額(不需要補價),這種情況企業(yè)按實際預(yù)付金額入賬,請問這種情況進項稅可以抵扣嗎?如何抵扣?謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 11:10
#稅務(wù)#
那個進項正常抵扣,掛應(yīng)付賬款就行,以后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 59
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個人代開運輸費發(fā)票,需要繳納哪些稅種?可以直接在電子稅務(wù)局代開嗎?
xiao min老師
??|
提問時間:01/06 11:09
#稅務(wù)#
同學你好,通常是繳納增值稅及附加稅,個人所得稅,印花稅等,可以直接在電子稅務(wù)局代開的。
?閱讀? 26
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發(fā)票抬頭多寫了2個字,但是稅號沒錯,有沒有問題?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:09
#稅務(wù)#
若是普票,且金額不大,沒問題
?閱讀? 10
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老師,麻煩問一下固定老師麻煩問一下營業(yè)賬簿的印花稅怎么報稅了?
東老師
??|
提問時間:01/06 11:07
#稅務(wù)#
你好,實際收到出資了嗎?
?閱讀? 18
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你好,變壓器配電安裝費用,可以開電力安裝工程款??
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:07
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 10
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請問老師,我司買了一臺設(shè)備,開了普票13點,價稅合計A元,對方一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人,月銷售不超過10萬,現(xiàn)在不要這臺機器我司不合適用,對方又不肯退貨,我按原價加100元賣出去,我司有這個經(jīng)營范圍,我們開出普票含稅是A+100元?稅率是多少?
樸老師
??|
提問時間:01/06 11:06
#稅務(wù)#
你公司作為小規(guī)模納稅人,月銷售不超過 10 萬元,銷售這臺設(shè)備時,適用的增值稅政策如下: 免征增值稅:根據(jù)相關(guān)政策,2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,對月銷售額 10 萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。所以你公司如果當月銷售額(含本次設(shè)備銷售)不超過 10 萬元,開具普通發(fā)票時,雖然發(fā)票上征收率欄可以填寫 “1%”,但實際申報時可將銷售額填入 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄次,無需繳納增值稅。 按 1% 征收率征收增值稅:如果小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1% 征收率征收增值稅。你公司銷售設(shè)備屬于銷售貨物,原適用 3% 征收率,在上述政策期間可減按 1% 征收率征收增值稅,即開具發(fā)票時,稅率應(yīng)選擇 1%,并按此征收率計算繳納增值稅。
?閱讀? 3
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老師,小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,《一般企業(yè)收入明細表》、《一般企業(yè)成本支出明細表》、《期間費用明細表》,這三張表單是不是不用勾選填報
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/06 11:06
#稅務(wù)#
你好,這三張表,不用勾選。
?閱讀? 11
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就是說,這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛,那沒辦法就是報增值稅,然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛,那我去年廠家都沒有給我們開那個發(fā)票,那我用今年的發(fā)票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點費用。費用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個月來補。開給我們,那到時候有沒有關(guān)系到,嗯,6月份的那個年報,就是要報去年年報的那個問題。
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:04
#稅務(wù)#
他今年給你開的發(fā)票是你去年銷售出去的嗎?如果是的話,那就可以。用利潤分配未分配利潤來做。
?閱讀? 21
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想問下電腦打印機等辦公設(shè)備耗材維修費用如下,那發(fā)票內(nèi)容能這樣開嗎?開1項,總金額
東老師
??|
提問時間:01/06 11:04
#稅務(wù)#
沒問題,開票的話可以這么開的
?閱讀? 13
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我們是季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)、現(xiàn)在停產(chǎn)階段、有一客戶要開發(fā)票、我已在十月份做了無票銷售,怎么做賬,稅務(wù)有風險嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/06 11:03
#稅務(wù)#
同學,你好 之前無票收入紅沖,現(xiàn)在開具發(fā)票,再根據(jù)發(fā)票做分錄。 稅務(wù)沒有風險
?閱讀? 18
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對公支付的管理費,是按照支付月份計入當期,還是按照收到發(fā)票的當期。比如,找代理公司辦證。8月支付,10月辦完,開票給我們,費用計入那個月份呢。內(nèi)帳
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:02
#稅務(wù)#
最后根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,是根據(jù)發(fā)生的月份來做管理費用。
?閱讀? 25
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工資如何拆分,才能降低社保的繳費基數(shù)?我們現(xiàn)在的工作就只有兩個部分組成基本工資和業(yè)績
波德老師
??|
提問時間:01/06 11:01
#稅務(wù)#
你好,業(yè)績提成也應(yīng)該算作社?;鶖?shù)。
?閱讀? 24
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甲公司委托乙公司代收貨款,雙方為非關(guān)聯(lián)方關(guān)系,委托方開票合法還是受托方也就是收款方開票合法?雙方全套賬務(wù)處理怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:01
#稅務(wù)#
你好,如果乙方只是代收貨款的話,那么是由甲方開發(fā)票出去。
?閱讀? 9
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老師,這個應(yīng)交稅費的年末余額的勾兌關(guān)系,能幫我整理一下嗎
郭老師
??|
提問時間:01/06 10:59
#稅務(wù)#
你好,勾兌關(guān)系是什么意思?一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
?閱讀? 33
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老師,售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,再出售的,要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,出售的成本按原值減折舊計算?能納入土增稅清算嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/06 10:57
#稅務(wù)#
售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再出售,相關(guān)處理及能否納入土地增值稅清算的情況如下: 出售成本的計算 售樓部出售時,其成本是按固定資產(chǎn)賬面價值計算,即按原值減去累計折舊,再減去固定資產(chǎn)減值準備(如有)后的金額來計算。若不存在減值準備,出售成本就是原值減折舊后的金額。比如,售樓部固定資產(chǎn)原值 100 萬元,累計折舊 20 萬元,無減值準備,那么其出售成本就是 80 萬元。 能否納入土增稅清算 一般情況:如果售樓部屬于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)的配套設(shè)施,且在土地增值稅清算時未將其作為公共配套設(shè)施等進行處理,而是轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),之后再出售的,通??梢约{入土地增值稅清算。其收入應(yīng)計入土地增值稅應(yīng)稅收入,相應(yīng)的成本也可按規(guī)定計算扣除。 特殊情況:若售樓部的產(chǎn)權(quán)不屬于房地產(chǎn)開發(fā)項目的土地使用者,或者存在其他不符合土地增值稅清算條件的情形,如未取得合法有效的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移證明等,則不能納入該項目的土地增值稅清算范圍。
?閱讀? 53
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請問公司省內(nèi)搬遷的流程是怎樣的,先搬過去還是先做工商變更稅務(wù)變更,有沒有時間限制?
小愛老師
??|
提問時間:01/06 10:56
#稅務(wù)#
您好,我國《公司法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,變更登記應(yīng)當自變更事項之日起30日內(nèi)向工商行政管理部門申請辦理。先做工商變更,再稅務(wù)變更、銀行、社保變更
?閱讀? 3
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人力資源公司,做到甲方給的代收代付工人工資的錢,做什么科目
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 10:55
#稅務(wù)#
你好,通常情況下,人力資源公司代收代付工人工資的款項可以通過“其他應(yīng)付款”科目進行核算。收到甲方支付的款項時,借記“銀行存款”,貸記“其他應(yīng)付款”;支付給工人工資時,借記“其他應(yīng)付款”,貸記“銀行存款”
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