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請(qǐng)問(wèn)老師,我司買了一臺(tái)設(shè)備,開(kāi)了普票13點(diǎn),價(jià)稅合計(jì)A元,對(duì)方一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人,月銷售不超過(guò)10萬(wàn),現(xiàn)在不要這臺(tái)機(jī)器我司不合適用,對(duì)方又不肯退貨,我按原價(jià)加100元賣出去,我司有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,我們開(kāi)出普票含稅是A+100元?稅率是多少?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你公司作為小規(guī)模納稅人,月銷售不超過(guò) 10 萬(wàn)元,銷售這臺(tái)設(shè)備時(shí),適用的增值稅政策如下: 免征增值稅:根據(jù)相關(guān)政策,2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,對(duì)月銷售額 10 萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。所以你公司如果當(dāng)月銷售額(含本次設(shè)備銷售)不超過(guò) 10 萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票時(shí),雖然發(fā)票上征收率欄可以填寫 “1%”,但實(shí)際申報(bào)時(shí)可將銷售額填入 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄次,無(wú)需繳納增值稅。 按 1% 征收率征收增值稅:如果小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1% 征收率征收增值稅。你公司銷售設(shè)備屬于銷售貨物,原適用 3% 征收率,在上述政策期間可減按 1% 征收率征收增值稅,即開(kāi)具發(fā)票時(shí),稅率應(yīng)選擇 1%,并按此征收率計(jì)算繳納增值稅。
01/06 11:08
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