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當(dāng)月發(fā)放的工資,當(dāng)月還用做計提嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 16:54
#稅務(wù)#
你好是的是需要先計提的
?閱讀? 17
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電子稅務(wù)局在哪里可以查一下土地使用稅的占地面積
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:53
#稅務(wù)#
占地面積是看產(chǎn)權(quán)證上的面積
?閱讀? 7
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老師,印花稅稅源信息采集里面的(應(yīng)稅憑證數(shù)量)和(應(yīng)稅憑證名稱)怎么填寫?
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:51
#稅務(wù)#
需要看具體具體的印花稅稅目
?閱讀? 34
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請問稅務(wù)系統(tǒng)勞務(wù)包含哪些業(yè)務(wù),不是建筑服務(wù)勞務(wù)
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:50
#稅務(wù)#
稅務(wù)系統(tǒng)勞務(wù)包含 加工,修理,修配勞務(wù)
?閱讀? 6
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老師,2024年的年終獎在1月底發(fā)放,那個稅是怎么發(fā)放的呢?是在實際發(fā)放的次月也就是2025年2月份申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 16:50
#稅務(wù)#
是的,正規(guī)的做法確實是這樣。
?閱讀? 27
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股東股利每年分紅是在自然人電子稅務(wù)局-分類所得-利息股息紅利所得里面申報嗎
鐘存老師
??|
提問時間:01/06 16:48
#稅務(wù)#
如果股東是自然人的話 您的申報路經(jīng)是對的
?閱讀? 12
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交付日是9月1日 開業(yè)日是10月1日,我算從租房產(chǎn)稅是從什么時候開始算
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:47
#稅務(wù)#
你好,交付日開始計算了
?閱讀? 8
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老板讓外面的人去辦股權(quán)變更,把另外兩個股東的股權(quán)轉(zhuǎn)給他,我怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/06 16:45
#稅務(wù)#
1. 確認(rèn)股權(quán)變更信息 首先要獲取并確認(rèn)股權(quán)變更的相關(guān)文件,如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會決議等,明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格、比例等關(guān)鍵信息。 2. 計算股權(quán)變更涉及的金額 假設(shè)公司原注冊資本為 100 萬元,股東 A 原持股 30%,股東 B 原持股 20%,此次均轉(zhuǎn)讓給老板。老板以現(xiàn)金方式收購,每股轉(zhuǎn)讓價格為 1.5 元,則: 股東 A 轉(zhuǎn)讓股權(quán)的金額 = 100×30%×1.5 = 45(萬元) 股東 B 轉(zhuǎn)讓股權(quán)的金額 = 100×20%×1.5 = 30(萬元) 3. 賬務(wù)處理 轉(zhuǎn)讓方為自然人股東,不涉及企業(yè)所得稅 若股東 A 和股東 B 收到轉(zhuǎn)讓款 借:其他應(yīng)付款 - 股東 A 45 借:其他應(yīng)付款 - 股東 B 30 貸:銀行存款 75 調(diào)整實收資本 借:實收資本 - 股東 A 30 借:實收資本 - 股東 B 20 貸:實收資本 - 老板 50 轉(zhuǎn)讓方為法人股東,涉及企業(yè)所得稅 假設(shè)股東 A 和股東 B 為法人股東,且企業(yè)所得稅稅率為 25%,計算轉(zhuǎn)讓股權(quán)的應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅。 股東 A 應(yīng)納稅所得額 = 45 - 30 = 15(萬元),企業(yè)所得稅 = 15×25% = 3.75(萬元) 股東 B 應(yīng)納稅所得額 = 30 - 20 = 10(萬元),企業(yè)所得稅 = 10×25% = 2.5(萬元) 支付轉(zhuǎn)讓款及代扣企業(yè)所得稅 借:其他應(yīng)付款 - 股東 A 45 借:其他應(yīng)付款 - 股東 B 30 貸:銀行存款 68.75 貸:應(yīng)交稅費 - 代扣代繳企業(yè)所得稅 - 股東 A 3.75 貸:應(yīng)交稅費 - 代扣代繳企業(yè)所得稅 - 股東 B 2.5 調(diào)整實收資本 借:實收資本 - 股東 A 30 借:實收資本 - 股東 B 20 貸:實收資本 - 老板 50 4. 后續(xù)處理 完成賬務(wù)處理后,要將股權(quán)變更的相關(guān)文件、憑證等資料進行整理歸檔,以備稅務(wù)機關(guān)等相關(guān)部門檢查
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老師,有客戶采購是2024年,2025年1月要票,才付款開票,只能抵扣25年的進項,還有成本發(fā)票吧,不能抵扣2024年的吧
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:44
#稅務(wù)#
是,只能抵扣25年的進項
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一般納稅人餐飲業(yè),收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品的專票,抵扣時,應(yīng)該選按票面稅額抵扣,還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?
東老師
??|
提問時間:01/06 16:42
#稅務(wù)#
一般納稅人餐飲業(yè)收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票,應(yīng)按票面金額和9%的基礎(chǔ)扣除率計算抵扣。
?閱讀? 10
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供應(yīng)商說現(xiàn)在額度不夠不能開票,是啥意思呢,這個月才開始噠,
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:42
#稅務(wù)#
對方申報完增值稅,就會恢復(fù)額度,就可以開了
?閱讀? 4
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老師廣告公司拆卸廣告字,如何給對方開發(fā)票
小愛老師
??|
提問時間:01/06 16:41
#稅務(wù)#
您好,開建筑服務(wù)*拆卸費
?閱讀? 7
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租房2年,12月先付1年房租,不含稅28380.95,內(nèi)含租賃率為4.35% 怎么計算使用權(quán)資產(chǎn)呢?
Helen老師
??|
提問時間:01/06 16:41
#稅務(wù)#
同學(xué)好,使用權(quán)資產(chǎn)=28380.95%2B28380.95(P/F4.35% 1)同學(xué)自己計算下哦
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老師您好,請問公司與公司,公司與個人之間的借款合同需要交印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:36
#稅務(wù)#
公司與公司,公司與個人之間的借款合同,不需要交印花稅
?閱讀? 3
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這樣子的話你新開的發(fā)票就按照發(fā)票入賬,然后同時做一筆與這個發(fā)票同樣的金額的負(fù)數(shù)不開票收入。怎么做會計分錄
東老師
??|
提問時間:01/06 16:36
#稅務(wù)#
你好,你這個是什么意思?
?閱讀? 11
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普通的一般納稅人(不是微小型微利企業(yè),個體戶)享受月收入十萬以內(nèi)的兩費減免嗎?還有城建稅是否減半?
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:36
#稅務(wù)#
享受月收入十萬以內(nèi)的兩費減免
?閱讀? 14
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老師,請問個人開的設(shè)計服務(wù)發(fā)票,開的是增值稅普通發(fā)票,我給他申報個稅(勞務(wù)報酬),是按含稅金額,還是不含稅金額呀?
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:35
#稅務(wù)#
是不含稅金額申報
?閱讀? 2
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現(xiàn)在注冊金的印花稅率變成萬分之2.5了嗎,然后小微還能減半是不
文文老師
??|
提問時間:01/06 16:35
#稅務(wù)#
現(xiàn)在注冊金的印花稅率變成萬分之2.5了,能減半
?閱讀? 7
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老師,1月是不是要報2024年營業(yè)賬簿的印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 16:34
#稅務(wù)#
您好,這個有實繳才要申報的
?閱讀? 8
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老師,超市買的購物卡,可以讓超市開具什么發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 16:28
#稅務(wù)#
您好,這個開的是預(yù)付卡的發(fā)票
?閱讀? 17
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)賣給客戶的儲物室確認(rèn)收入的時間
宋生老師
??|
提問時間:01/06 16:28
#稅務(wù)#
你好這個一般是開發(fā)票的時間
?閱讀? 9
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托管小規(guī)模公司,應(yīng)稅憑證名稱寫什么
東老師
??|
提問時間:01/06 16:24
#稅務(wù)#
您好,您這個是申報什么呢
?閱讀? 28
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應(yīng)交增值稅期末只要平,沒有余額的是嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 16:24
#稅務(wù)#
如果有留抵稅或者計提未交的稅就沒法平的
?閱讀? 4
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勞務(wù)派遣公司臨時聘請100名人員干活,可以開具差額征稅的發(fā)票嗎?人員的費用屬于勞務(wù)費不屬于工資這個也不是公司人員,屬于臨時人員,所以開票可以差額征稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/06 16:21
#稅務(wù)#
可以開差額 但是個人給你開勞務(wù)發(fā)票
?閱讀? 14
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24年12月收到25年1-12月的停車費發(fā)票,能直接入24年的費用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 16:20
#稅務(wù)#
那個先計入預(yù)付賬款,再25年按月攤銷
?閱讀? 11
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12月開具的發(fā)票開成有稅了,其實是免稅的,1月份紅沖了,12月份的增值稅還未申報,申報12月份的增值稅是這個稅款需要申報還是不申報
樸老師
??|
提問時間:01/06 16:18
#稅務(wù)#
如果 12 月開具的發(fā)票本應(yīng)免稅卻開成有稅了,且在 1 月份進行了紅沖,而 12 月的增值稅尚未申報,那么在申報 12 月增值稅時,不需要申報該筆稅款。 因為按照增值稅申報的原則,企業(yè)應(yīng)按照實際應(yīng)稅行為和正確的計稅依據(jù)進行申報。該筆業(yè)務(wù)本質(zhì)上是免稅業(yè)務(wù),雖然發(fā)票開具錯誤,但在未申報前發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)按照業(yè)務(wù)的真實性質(zhì),即免稅來進行申報,不應(yīng)將本不應(yīng)納稅的業(yè)務(wù)申報繳納增值稅。
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老師您好,我想問下個稅申報作廢和更正有什么大的區(qū)別嗎?有沒有什么風(fēng)險
宋生老師
??|
提問時間:01/06 16:18
#稅務(wù)#
你好,你是本月的就作廢,如果你是以前月度的話就更正。
?閱讀? 8
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老師,企業(yè)購入的車輛需不需要繳納印花稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 16:15
#稅務(wù)#
您好,要的,按銷購合同來交的
?閱讀? 16
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老師問下,酒店行業(yè)可以彌補8年,那這個季度可以填寫幾幾年的?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 16:13
#稅務(wù)#
你好,一般系統(tǒng)上面季度的時候是不彌補虧損的。
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企業(yè)工資發(fā)不出,但是員工的工資在賬上計提了,員工的個稅要正常申報代扣代繳嗎
樸老師
??|
提問時間:01/06 16:00
#稅務(wù)#
企業(yè)工資發(fā)不出,已計提的員工工資,個稅不需要正常申報代扣代繳。 《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》第二十四條規(guī)定,扣繳義務(wù)人向個人支付應(yīng)稅款項時,應(yīng)當(dāng)依照個人所得稅法規(guī)定預(yù)扣或者代扣稅款,按時繳庫,并專項記載備查。即遵循收付實現(xiàn)制原則,支付時產(chǎn)生代扣義務(wù),不支付就不產(chǎn)生。企業(yè)應(yīng)在實際支付工資的當(dāng)月申報并代扣代繳個人所得稅,并在次月 15 日前進行申報
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