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資產(chǎn)管理員和出納哪個好 資產(chǎn)管理員工作內(nèi)容主要是做什么的
向陽老師
??|
提問時間:09/22 12:43
#事業(yè)單位#
您好,固定資產(chǎn)管理員一般需要做的工作如下:1、負(fù)責(zé)新購固定資產(chǎn)登記工作,對驗收合格的設(shè)備在3個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中增加和提交信息,并到所屬部門辦理簽字手續(xù)。2、本公司人員調(diào)出時,及時辦理交接手續(xù),并在3個工作日內(nèi)在系統(tǒng)中進(jìn)行變動或輸出變動報告。3、 負(fù)責(zé)公司待報廢設(shè)備的起草報告。4、 每年一次對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,必須做到張帳、卡、物相符。5、 保留每年完整的固定資產(chǎn)設(shè)備明細(xì)帳目和卡片,建立本公司專用設(shè)備檔案,配合公司核查人員對固定資產(chǎn)管理工作進(jìn)行檢查。
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老師,母公司吸收合并原非同一控制下取得的子公司,母公司如何調(diào)整賬務(wù)
黃陸壹老師
??|
提問時間:03/09 15:44
#事業(yè)單位#
當(dāng)母公司吸收合并原非同一控制下取得的子公司時,母公司的賬務(wù)調(diào)整需要遵循一定的會計準(zhǔn)則和規(guī)定。以下是母公司在吸收合并過程中可能需要進(jìn)行的賬務(wù)調(diào)整步驟: 確認(rèn)購買日的合并財務(wù)報表:首先,母公司需要按照購買日子公司資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值對其財務(wù)報表項目進(jìn)行調(diào)整。這一調(diào)整通常在合并工作底稿中通過編制調(diào)整分錄來實現(xiàn),將資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值變動模擬入賬。 識別子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值:在合并報表中,母公司需要確定子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值。這通常包括子公司的賬面凈資產(chǎn)加上任何固定資產(chǎn)評估增值等。 計算少數(shù)股東權(quán)益:如果子公司存在少數(shù)股東,母公司還需要計算少數(shù)股東權(quán)益,這通常是子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值的20%(假設(shè)少數(shù)股東持有子公司20%的股權(quán))。 確定合并商譽(yù):母公司需要計算合并商譽(yù),這通常是支付對價減去子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值的80%(假設(shè)母公司持有子公司80%的股權(quán))。 調(diào)整母公司賬面價值:在吸收合并過程中,母公司應(yīng)當(dāng)按照子公司的原賬面價值入賬所收回的各項資產(chǎn)和負(fù)債。但如果子公司最初是通過非同一控制下的企業(yè)合并取得,且購買日子公司凈資產(chǎn)的賬面價值和公允價值不一致,則母公司應(yīng)按照以購買日的股權(quán)開始持續(xù)計算的金額計量所收回的各項資產(chǎn)和負(fù)債。 確認(rèn)投資收益和調(diào)整資本公積:在吸收合并完成后,母公司需要確認(rèn)投資收益,并調(diào)整資本公積。這通常涉及到比較原取得子公司時的賬面凈資產(chǎn)與吸收合并時的子公司凈資產(chǎn),并據(jù)此確認(rèn)投資收益和調(diào)整資本公積。
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事業(yè)單位用財政撥款收入代繳納養(yǎng)老保險單位部分和個人部分,計提如何寫分錄,繳納如何寫分錄?如何計提工資,發(fā)放工資時扣除養(yǎng)老個人部分,分錄都如何寫?
易 老師
??|
提問時間:03/12 21:28
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 事業(yè)單位代繳養(yǎng)老保險的會計分錄如下:計提時,借:事業(yè)支出-社會保障繳費,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分;代繳個人部分,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分、銀行存款。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款、其他應(yīng)收款-社保個人部分。
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老師,關(guān)于學(xué)校食堂的賬的做賬流程是什么樣的?
新新老師
??|
提問時間:04/27 10:47
#事業(yè)單位#
你好,按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬,采購的菜品還有水電費支出,這些都是計入成本的。然后取得的。殘忍收入這個確認(rèn)您的收入就行了。
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上級部門撥付給下屬單位工程項目款的會計處理及撥付工程款的上級部門如何進(jìn)行會計處理?預(yù)算項目庫是在主管部門做的,主管部門將項目資金直接撥至下屬單位基本賬戶,然后由下屬單位按合同按進(jìn)度憑施工單位發(fā)票再支付
樸老師
??|
提問時間:06/22 17:28
#事業(yè)單位#
上級補(bǔ)助收入事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。傳統(tǒng)的事業(yè)行政單位會計中稱其為“調(diào)劑收入”,屬預(yù)算外資金來源。事業(yè)單位主管部門或上級單位用自身組織的收入和集中下級單位的收入撥入的非財政補(bǔ)助資金。用于補(bǔ)助事業(yè)單位的日常業(yè)務(wù),若是指定用于專項用途并須單獨報賬,則稱為撥入的事業(yè)經(jīng)費,即撥入???,不能作為上級補(bǔ)助收入。在某些行業(yè)的會計制度中,上級補(bǔ)助收入與財政補(bǔ)助收入合并稱為業(yè)務(wù)補(bǔ)助。
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你好老師:單位是初級中學(xué),個人所得稅月月需要申報。請問工會經(jīng)費需要申報嗎?謝謝
王超老師
??|
提問時間:02/16 11:54
#事業(yè)單位#
你好 需要申報的,你們有發(fā)放工資,就要申報了
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我是事業(yè)單位的財務(wù)人員,發(fā)現(xiàn)2022年有筆固定資產(chǎn)未錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng)。 現(xiàn)在怎么辦。 能直接補(bǔ)錄么。 還是需要修改2022年會計賬,然后補(bǔ)錄。
鴻兒老師
??|
提問時間:01/13 20:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),您好,請稍等,問題回復(fù)如下:
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老師,應(yīng)付賬款與其他應(yīng)付款怎么用?
apple老師
??|
提問時間:01/18 05:24
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,早上好。一般情況下。應(yīng)付賬款用來記載 固定資產(chǎn) 和存貨 的賬款。其他應(yīng)付款 記在 費用 的賬款。
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一家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,請教您:22年成立的單位,當(dāng)年有一點業(yè)務(wù),當(dāng)年沒有建賬,現(xiàn)在才建賬,能否把22年的幾筆業(yè)務(wù)做到23年1月份。包括注冊投資款,沒有稅務(wù)登記過老師 老板說這個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站是免稅的。我現(xiàn)在還沒開始做賬呢!就是不知道該使用哪種會計制度。而且結(jié)算大部分都是通過醫(yī)保局來結(jié)算,還有政府補(bǔ)貼收入。疫苗接種啥的,還有65歲以上老人也在這里做免費檢查身體。這筆服務(wù)費是有政府補(bǔ)貼的
王璐璐老師
??|
提問時間:04/02 19:29
#事業(yè)單位#
你好 之前月份金額不大的話 是可以進(jìn)2023.1月的哈 用什么制度取決于是公立還是私立的哈
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老師們,凈資產(chǎn)下,有這三個科目,累計盈余,專用基金,權(quán)益法調(diào)整。我想問下,無償調(diào)撥凈資產(chǎn)和本期盈余分別屬于哪個科目呢?
木木老師
??|
提問時間:01/08 11:05
#事業(yè)單位#
無償調(diào)撥凈資產(chǎn)就是放到權(quán)益法調(diào)整里面,它不屬于前面兩個科目。
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老師你好!我們要更正增值稅申報,把不屬于一般納稅人的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,要在第幾欄填寫呢
青老師
??|
提問時間:11/08 12:06
#事業(yè)單位#
你好; 你們這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的;
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老師,高新企業(yè)進(jìn)項稅5%的加急抵扣,是怎么做賬的呀
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/05 10:55
#事業(yè)單位#
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額 貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額
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老師行政事業(yè)單位上報24年1月月報,咋報呢?
郭老師
??|
提問時間:02/18 16:33
#事業(yè)單位#
你好,一般納稅人的嗎?有銷售額嗎?
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老師,我想問下你,比如城市管理監(jiān)督局做財務(wù),要學(xué)習(xí)哪些內(nèi)容,實操從哪方面練習(xí)
郭老師
??|
提問時間:03/27 08:19
#事業(yè)單位#
你好,你看一下,你們用的是政府會計制度做賬是嗎?學(xué)堂實操里面有一個政府會計制度的,你可以看一下
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民營醫(yī)院面試財務(wù)主任需要注意什么
暖暖老師
??|
提問時間:02/19 19:26
#事業(yè)單位#
你好,非盈利的是免稅的,增值稅和企業(yè)所得稅
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社保繳費工資申報,這個是社保年審嗎?
艷子老師
??|
提問時間:02/22 11:29
#事業(yè)單位#
您好, 是的,這個是社保年審
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醫(yī)院是一般納稅人,個人給醫(yī)院提供專業(yè)技術(shù)服務(wù):修理費 4次 15841.58元,在稅務(wù)局給醫(yī)院開了增值稅代開發(fā)票價稅合計16000.00 醫(yī)院那邊說這樣開票的話醫(yī)院會代扣代繳20%的個人所得稅,稅務(wù)局開票不是都繳了稅嗎!為啥醫(yī)院還代扣個人所得稅
小天老師
??|
提問時間:11/30 19:46
#事業(yè)單位#
您好,醫(yī)院說的沒錯,這是勞務(wù)報酬,發(fā)票上寫了要代扣代繳個稅的,增值稅、附加稅要交,個稅也是要交的,不過這20%個稅稅率高了,明年匯繳時會退到您卡上的
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請熟悉新政府會計制度的老師幫我解答下我的提問
方文老師
??|
提問時間:01/18 08:45
#事業(yè)單位#
你好!行政單位單位外出自駕車是不允許報銷的。如果公車改革,已經(jīng)發(fā)放車改補(bǔ)貼了,外出自己承擔(dān)。如果未車改,首先申請使用單位自己車輛,如果沒有車輛或者無法派車,可以憑報銷打車租車費用,但需要事前審批
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老師請問:補(bǔ)開2023年票,假如去年吃飯1000元,現(xiàn)在來了1100元票,多一點可以嗎?
東老師
??|
提問時間:03/28 05:44
#事業(yè)單位#
您好,稍微多點是沒問題的
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加工行業(yè)怎么做賬,某廠賣給我半成品給我開單據(jù),過段時間我加工好成品賣給某廠再開單據(jù),我們只賺取中間的差價,像這樣單據(jù)慢慢積累,一個月給打一部分款,但不按單據(jù)上的金額打,一直到年才能清賬,這種情況來回怎么做賬啊
小天老師
??|
提問時間:02/22 07:51
#事業(yè)單位#
您好,我們加工了就開發(fā)票 借:應(yīng)收 貸;收入 銷項稅 收款時 借:銀行 貸:應(yīng)收 這樣就可以了,不會亂的
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老師,當(dāng)月開的紅字發(fā)票沖當(dāng)月開的發(fā)票,要不要記賬呢?
艷子老師
??|
提問時間:07/28 19:13
#事業(yè)單位#
您好, 這個不需要記賬的
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行政事業(yè)版:平行憑證怎么改成獨立憑證
樸老師
??|
提問時間:12/14 12:27
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個是你們單獨定制的軟件吧
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老師,我想問下啥有的公司再企查查能查到,企業(yè)信用公示網(wǎng)上查不到啊
郭老師
??|
提問時間:03/05 16:23
#事業(yè)單位#
你好,公司網(wǎng)站里面查不到這個企業(yè),那你看一下是一個地區(qū)的嗎?
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一、案例分析: 江西天華家俱廠是一家剛成立三個月的小型私營企業(yè),工廠已經(jīng)開工生產(chǎn),全廠員工80人,目前沒有會計也沒有出納員,前期發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及費用支出都是老板自己用筆記本記錄的流水賬。會計專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生張文被錄用為該工廠會計,上班的第一天,老板將流水賬以及一大疊各種原始票據(jù)全部交給張文,并要求張文在一個月內(nèi)完成建賬以及財務(wù)核算和財務(wù)管理相關(guān)的內(nèi)部控制制度: 1、建立工廠的財務(wù)機(jī)構(gòu)?崗位的設(shè)置?會計負(fù)責(zé)人崗位的工作內(nèi)容和職責(zé)?出納員崗位的工作內(nèi)容和職責(zé)? 2、根據(jù)本工廠規(guī)模以及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)特點,建立基本的賬、證、表的設(shè)置。 3、建立存貨管理的財務(wù)控制制度。
丁小丁老師
??|
提問時間:12/14 08:46
#事業(yè)單位#
您好!存貨管理制度可以百度一份,然后修改一下 會計憑證就是記賬憑證,設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表就行,賬簿設(shè)總賬,明細(xì)賬,對于存貨設(shè)置數(shù)量金額式賬簿
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您好,做出來的賬,就是這樣,但普查邏輯不通過,有什么辦法調(diào)整嗎?
廖君老師
??|
提問時間:03/28 09:06
#事業(yè)單位#
您好,我們負(fù)債表是平的,根據(jù)負(fù)債表來填就能通過
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請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購買醫(yī)療責(zé)任保險計入什么費用?
晨曦老師
??|
提問時間:10/10 15:12
#事業(yè)單位#
您好! 計入管理費用即可
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的普通發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?那這個農(nóng)產(chǎn)品是針對行業(yè)呢?還是說這個發(fā)票必須是農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)采購的成本發(fā)票才能抵呢?比如:建材行業(yè)拿的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票能抵嗎?
王 老師
??|
提問時間:03/26 14:29
#事業(yè)單位#
你好,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票才可以抵扣 主要看采購的農(nóng)產(chǎn)品用途,如果是用于發(fā)放福利是不可以抵扣的。
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培訓(xùn)費,會議費,會務(wù)費,進(jìn)修費怎么區(qū)別
郭老師
??|
提問時間:03/25 10:06
#事業(yè)單位#
你好,會議費和會務(wù)費一樣的, 這個進(jìn)修是員工進(jìn)修的嗎?是他個人的業(yè)務(wù)還是企業(yè)培訓(xùn)?這個培訓(xùn)費就是職工教育經(jīng)費。
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H市財政以財政直接支付的方式,通過財政零余額賬戶支付市屬有關(guān)預(yù)算單位的屬于-般公共預(yù)算本級支出的款項共計700,000元。具體支付情況為:“一-般公共服務(wù)支出一一稅收事務(wù)一行政運行 ”250,000元,“一般公共服務(wù)支出一審計事務(wù)一 行 政運行”110,000元,“教育支出一一普通教育一 高 等教育”220,000元,“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公立醫(yī)院綜合醫(yī)院”12萬元。(
夕夕老師
??|
提問時間:11/28 09:15
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,請稍等稍等
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政府會計,財政收回我單位零余額賬戶結(jié)余資金,請問分錄該如何做?
棉被老師
??|
提問時間:02/19 16:40
#事業(yè)單位#
一、收入類: 借:其他收入 貸:結(jié)余資金 二、支出類: 借:結(jié)余資金 貸:其他支出
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