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加工行業(yè)怎么做賬,某廠賣給我半成品給我開單據(jù),過段時間我加工好成品賣給某廠再開單據(jù),我們只賺取中間的差價,像這樣單據(jù)慢慢積累,一個月給打一部分款,但不按單據(jù)上的金額打,一直到年才能清賬,這種情況來回怎么做賬啊

84784964| 提問時間:02/22 07:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我們加工了就開發(fā)票 借:應(yīng)收 貸;收入 銷項稅 收款時 借:銀行 貸:應(yīng)收 這樣就可以了,不會亂的
02/22 07:53
84784964
02/22 08:04
那某廠給我們開的單據(jù)怎么入賬
廖君老師
02/22 08:04
您好,借:原材料等? 進項? 貸:應(yīng)付
84784964
02/22 08:11
老師,你從半成品單據(jù)入賬,到收到貨款時入賬方式 給我發(fā)一下? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
廖君老師
02/22 08:12
您好,半成品單據(jù)入賬? ? 借:原材料等? 進項? 貸:應(yīng)付 付款時,借:應(yīng)付? ?貸:銀行 我們加工了就開發(fā)票? 借:應(yīng)收 貸;收入 銷項稅 收款時 ?借:銀行 貸:應(yīng)收
84784964
02/22 08:13
這個應(yīng)付賬款怎么沖銷,分幾步做賬
廖君老師
02/22 08:13
您好,2步呀,上面2個分錄哦
84784964
02/22 08:17
應(yīng)付賬款,為什么貸銀行呢,我們沒付款呀
廖君老師
02/22 08:18
您好,還沒付款就不寫這個分錄嘛,我又不知道咱啥時付款
84784964
02/22 08:25
就是這樣嗎? 收到半成品單據(jù) :借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 做完成品 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是這樣嗎
廖君老師
02/22 08:25
您好,是的,我的分錄跟您一樣呀,只是多了增值稅
84784964
02/22 08:30
這個應(yīng)付賬款不用沖減嗎?會一直有
廖君老師
02/22 08:32
您好,這個錢我們真的不用付嗎,那這是以后誰付呀
84784964
02/22 08:37
有點迷糊
廖君老師
02/22 08:37
您把這個情況說一下,我們一起分析好不好
84784964
02/22 08:45
那如果這個半成品做為客戶預(yù)付給我們的貨款呢,怎么做
84784964
02/22 08:55
我不明白的是這個半成品的應(yīng)付賬款,客戶拿到成品付款時已經(jīng)扣除了 做賬沒有突顯出來
廖君老師
02/22 08:55
您好,就是以后客戶付款給我們少付,一部分付給這個半成品廠家了么 分錄還是這個,只是以后收到款 借:銀行? ?借:應(yīng)收? ?應(yīng)付
84784964
02/22 08:59
嗯,就是A家把半成品賣給我們,我們加工完再賣給A家,然后A家打款時半成品的費用扣除后只給我們差價
廖君老師
02/22 09:00
哦哦,那上面的分錄就可以
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