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小微企業(yè)匯算清繳時(shí),系統(tǒng)提供只填圖上的幾個(gè)表,其中我公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi)是放在管理費(fèi)用下面科目,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)增,但是找不到這個(gè)的納稅調(diào)增明細(xì)表,不知道填在哪里,難道是在填主表哪里的管理費(fèi)用把數(shù)據(jù)減下來(lái)后的余額進(jìn)行填寫?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:02
#稅務(wù)#
納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,這3個(gè)沒有選擇。這3個(gè)必須要選擇的招待費(fèi)調(diào)增,是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第三行里面。
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工商年報(bào),轉(zhuǎn)股的 咋操作
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:38
#稅務(wù)#
你好!你說(shuō)的轉(zhuǎn)股的,具體是做了什么
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工資表上的午餐補(bǔ)助要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上體現(xiàn)嗎?具體填在那一欄
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/17 15:11
#稅務(wù)#
你好1; 餐補(bǔ)是需要報(bào) 本期收入一起哈 ;
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印花稅對(duì)小規(guī)模納稅人征收有什么稅收優(yōu)惠嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/18 17:17
#稅務(wù)#
你好,可以享受減半政策。
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老師,公司固定資產(chǎn)房子轉(zhuǎn)賣個(gè)人需要交什么稅,怎么樣才能少交稅?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:33
#稅務(wù)#
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模?
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全年計(jì)提的工資比實(shí)際發(fā)放的工資少,做所得稅匯算時(shí),應(yīng)調(diào)減。實(shí)際操作中,這種情況有可能嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/11 11:33
#稅務(wù)#
意思是有部分工資沒發(fā)?
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老師好!去年有預(yù)繳所得稅,但年度總利潤(rùn)虧損的120萬(wàn),請(qǐng)問不想退稅就一定要調(diào)增120萬(wàn)利潤(rùn)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:36
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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老師你好,想問下公司欠個(gè)人的工資幾個(gè)月的合計(jì)3萬(wàn),如果一個(gè)月一起還了,那這個(gè)員工需要交個(gè)稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/25 13:03
#稅務(wù)#
你好,只要是在當(dāng)年發(fā)下去的話,不影響個(gè)稅,它的累計(jì)扣除費(fèi)用會(huì)給你累計(jì)
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建筑公司付代理費(fèi)可以用公戶嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 17:58
#稅務(wù)#
可以用公戶的,沒問題
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個(gè)體戶如果開三個(gè)點(diǎn)的專票合計(jì)35000。都需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/25 12:36
#稅務(wù)#
您好,要交增值稅附加稅,經(jīng)營(yíng)所得稅
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老師,一般納稅人公司,2022年我把進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)做成本結(jié)賬了,2023年做一筆調(diào)整分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn), 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)8萬(wàn),現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),也要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增這8萬(wàn)嘛
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:37
#稅務(wù)#
您好 是的 申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),也要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增這8萬(wàn)
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一次折舊的固定資產(chǎn),在做第二年所得稅匯算時(shí),紅框處如何填寫?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/19 11:11
#稅務(wù)#
你賬上和稅法上都是一次折舊的吧
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老師?你好,公司22年、23年支付的勞務(wù)費(fèi),到目前為止都還沒有收到發(fā)票,在24年的匯算清繳要做調(diào)增是嗎?在105000表的30行次(十七)其他這里填賬載金額就可以了是嗎?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/21 10:43
#稅務(wù)#
是的哦,填寫賬載金額,稅收金額填0,納稅進(jìn)行調(diào)增
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關(guān)聯(lián)企業(yè),旅行社幫地產(chǎn)公司代訂門票,一般計(jì)稅,發(fā)p平進(jìn)平出可以不
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/05 21:22
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)可以的,沒有問題
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股權(quán)變更怎么操作 要聯(lián)系專管員嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/11 09:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 先開股東大會(huì)然后簽協(xié)議然后工商轉(zhuǎn)讓然后稅局備案
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小規(guī)模納稅人專票開的有1%和3%怎么申報(bào)
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/14 11:30
#稅務(wù)#
全部填寫在第一行和第二行。然后1%稅率的。減免部分填寫減免表,再填寫主表的應(yīng)納稅額,減征額那一行。
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,里面的工資薪金支出的金額包括哪些項(xiàng)目呢
東老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:40
#稅務(wù)#
您好,您指的是填寫的那張表格呢?
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企業(yè)借款利率超過同期銀行貸款利率的部分列利息支出,一般情況需要調(diào)增,但如果將借款用于固定資產(chǎn)產(chǎn)生的利息資本化后,那么超過銀行貸款利率部分的利息是否還需要調(diào)增?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/25 08:56
#稅務(wù)#
您好,即使用于固定資產(chǎn)支出該調(diào)整也得調(diào)整。
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你好老師,社保滯納金在企業(yè)所得稅匯算要調(diào)增嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/14 15:17
#稅務(wù)#
社保滯納金,不需在企業(yè)所得稅匯算要調(diào)增
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我之前的分錄是借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么寫
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/26 20:50
#稅務(wù)#
您好,借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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問題03:公司為個(gè)人購(gòu)買商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么? 問題04:公司員工工傷,花費(fèi)21萬(wàn),醫(yī)保報(bào)銷12萬(wàn),在多少范圍可稅前扣除?稅法對(duì)這塊如何規(guī)定?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/20 11:32
#稅務(wù)#
第一個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)的,這個(gè)屬于福利費(fèi),如果不是高危行業(yè)的,抵扣不了 第二個(gè)按照福利費(fèi)來(lái),工資的14%可以抵扣所得稅。
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這個(gè)位置的金額是填含稅的,還是不含稅的?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 14:29
#稅務(wù)#
你好,這填寫的是不含稅金額。
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老師,請(qǐng)問一下賬載金額怎么填寫?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/25 14:55
#稅務(wù)#
你好,賬載金額,填寫賬面計(jì)提的金額。
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老師您好,匯算清繳申報(bào)出現(xiàn)退稅,又不想退稅,容易被查賬?,F(xiàn)在有沒有好的辦法可以讓我多交點(diǎn)稅呢。我把無(wú)票支出進(jìn)行調(diào)整,我該怎么調(diào)整去年的賬。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/26 18:27
#稅務(wù)#
您好,不用調(diào)賬,直接調(diào)表,賬也沒有錯(cuò) 年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 這里調(diào)增
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核銷在線離線都操作了,下載的加貿(mào)數(shù)據(jù)都是上一手冊(cè)核銷過的數(shù)據(jù),這種情況怎么處理
樸老師
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提問時(shí)間:04/17 15:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么軟件
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請(qǐng)問這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以開勞務(wù)票嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/27 13:50
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以開的,能
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個(gè)人出租住房,應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅=(3500-800)×10%×3,這里乘3是啥意思?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/29 15:12
#稅務(wù)#
您好,那個(gè)就是三個(gè)月的意思
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老師您好,某信托理財(cái)產(chǎn)品分一般受益人和優(yōu)先受益人。但信托合同明確寫明:即使優(yōu)先受益人,如果底層投資標(biāo)的發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)及虧損時(shí),也同樣面臨著無(wú)法按照合同約定獲得信托收益,部分甚至全部本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過該描述,是否可認(rèn)定該理財(cái)產(chǎn)品為不保本理財(cái),收益無(wú)需申報(bào)增值稅?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/21 10:30
#稅務(wù)#
你好; 如果不保本的不繳納增值稅; 對(duì)的
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老師:請(qǐng)問一下超市日光燈壞了采購(gòu)更壞了一批,金額2000多元,是先入庫(kù)再領(lǐng)出,借:庫(kù)存商品-燈 貸:銀行存款 然后領(lǐng)用,借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品-燈;還是直接記管理費(fèi)用?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是直接做管理費(fèi)用,這個(gè)就行
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老師,從境外買的車輛直接出售的不交車船稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/24 15:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要
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