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老師!2024年12月底注冊的公司,2025年1月需報什么稅?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:42
#稅務(wù)#
稅務(wù)登記是12月做的嗎?
?閱讀? 9
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這種油票可以在稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:41
#稅務(wù)#
油票可以在稅前扣除
?閱讀? 15
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公司作為其他公司的股東,收到分紅了怎么做賬,是公司的收益嗎,
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 11:39
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:投資收益
?閱讀? 14
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申報印花稅是含稅金額還是不含稅金額,銷售和購進(jìn)都需要繳納嗎,我看前會計(jì)都只申報了銷售的。
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:36
#稅務(wù)#
可按營業(yè)收入+營業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
?閱讀? 12
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老師,你好!季度申報時出現(xiàn)這些提示,我忽略風(fēng)險大嗎?等到匯算清繳時再調(diào)整。
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:34
#稅務(wù)#
等到匯算清繳時再調(diào)整,可以
?閱讀? 5
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請問個體工商戶年度經(jīng)營所得B表我在電子稅務(wù)局申報完了,是不是自然人電子稅務(wù)局中得年度匯繳申報就不用再申報了。
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:30
#稅務(wù)#
是的,就已經(jīng)做完了,可以了。
?閱讀? 31
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數(shù)電發(fā)票明細(xì)導(dǎo)入,負(fù)數(shù)識別不了,要怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:30
#稅務(wù)#
你好,你是要導(dǎo)入到什么里面去
?閱讀? 18
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老師,我們公司使用權(quán)資產(chǎn)形成了遞延所得稅負(fù)債,目前公司凈利潤還是虧損狀態(tài),這樣要做遞延所得稅負(fù)債的計(jì)提嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:25
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要做的。
?閱讀? 24
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公司員工,大家一起吃飯的錢可以入管理費(fèi)用、福利費(fèi)嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:24
#稅務(wù)#
大家一起吃飯的錢可以入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
?閱讀? 6
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老師,我問下,今年的發(fā)票,如果沒有勾選,一直放著有沒有關(guān)系?還是說先勾選不抵扣,等有發(fā)票再做抵扣
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 11:23
#稅務(wù)#
你好,沒問題的!可以年后再勾選
?閱讀? 23
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酒吧開業(yè)買的消毒柜,電池爐,炸果子機(jī)器,開水器,各金額一千多,分錄我入什么好呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/06 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里面
?閱讀? 9
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個體戶小規(guī)模24年10月份改的查賬征收 發(fā)票10—12月份開7000左右 (店里沒有雇工人)現(xiàn)在25年一月份申報 (開的專票費(fèi)用已交)還需要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:22
#稅務(wù)#
你好,你這個專票交增值稅和城建稅就可以了。
?閱讀? 14
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老師幫我整理一份,應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額和貸方余額的年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:21
#稅務(wù)#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
?閱讀? 37
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開有3%和1%的發(fā)票,多出來的增值稅怎么沖減?
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:20
#稅務(wù)#
你好,你們需要交增值稅嗎?
?閱讀? 9
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請問老師,企業(yè)所得稅第四季度報完了,還沒交稅款,這時可以報年報做匯算清繳嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:19
#稅務(wù)#
可以報年報做匯算清繳。
?閱讀? 20
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請問一下公司為員工承擔(dān)個人部分的社保和醫(yī)療可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/06 11:18
#稅務(wù)#
您好,可以的呢,因?yàn)閭€人承擔(dān)的部分也是從工資里扣下來的,入工資時,借:管理費(fèi)用等-工資
?閱讀? 18
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老師 融資費(fèi)用補(bǔ)償支付了沒有發(fā)票收回,這個做營業(yè)外支出可以嗎
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:16
#稅務(wù)#
可以,做營業(yè)外支出可以
?閱讀? 17
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個體戶主營食品銷售,但開業(yè)的時候裝修門店花了2萬,對方讓開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,能開嗎?超出經(jīng)營范圍了
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/06 11:16
#稅務(wù)#
你好,你們是個體戶(主營銷售食品),這個對方是誰?應(yīng)該不是給你們門店裝修的公司吧(應(yīng)該是他們給你開票)?
?閱讀? 25
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您好老師,我們24年之前用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年在電子稅務(wù)局變更為民非會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在報24年第四季度的季報說需要我做備案修改,請問北京稅務(wù)大廳這塊要辦理報表備案都需要準(zhǔn)備什么手續(xù)呢?我聽說要帶營業(yè)執(zhí)照、公章和經(jīng)辦人身份證,除此之外還要別的嗎?12366電話也打不通
波德老師
??|
提問時間:01/06 11:16
#稅務(wù)#
您好,需要單位新的會計(jì)制度,12366打不通,建議你和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通
?閱讀? 6
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老師,麻煩問下稅局要求修改以前做賬的財(cái)務(wù)報表,說是把罰金跟滯納金修改在“納稅調(diào)整明細(xì)表”第19欄、20欄。我沒聽懂是什么意思。麻煩你幫解惑下,謝謝!
宋生老師
??|
提問時間:01/06 11:13
#稅務(wù)#
你好,你自己有沒有這張表你先去?你先去找到這張表,然后看對應(yīng)的行次。
?閱讀? 3
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我公司賣了一輛車,8000元,二手車市場給開了一張普通發(fā)票,怎樣記賬
東老師
??|
提問時間:01/06 11:12
#稅務(wù)#
你好,你們是一般納稅人嗎?
?閱讀? 13
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老師,電子稅務(wù)局的完稅證明怎么查詢出來呀
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:12
#稅務(wù)#
你好,電子稅務(wù)局, 證明開具 交的是幾月份的稅款,幾月份交的?
?閱讀? 22
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老師,麻煩問一下,法人上季度錯報收入50000,這季度怎么改報表呢?其實(shí)收入只有3000
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:12
#稅務(wù)#
點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】,在“申報更正”項(xiàng)下,點(diǎn)擊【申報更正與作廢】
?閱讀? 12
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老師您好,對方先預(yù)收款項(xiàng)后發(fā)貨開票,因系統(tǒng)價格調(diào)整實(shí)際開票金額大于實(shí)際預(yù)付金額(不需要補(bǔ)價),這種情況企業(yè)按實(shí)際預(yù)付金額入賬,請問這種情況進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?如何抵扣?謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 11:10
#稅務(wù)#
那個進(jìn)項(xiàng)正常抵扣,掛應(yīng)付賬款就行,以后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 59
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個人代開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,需要繳納哪些稅種?可以直接在電子稅務(wù)局代開嗎?
xiao min老師
??|
提問時間:01/06 11:09
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,通常是繳納增值稅及附加稅,個人所得稅,印花稅等,可以直接在電子稅務(wù)局代開的。
?閱讀? 26
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發(fā)票抬頭多寫了2個字,但是稅號沒錯,有沒有問題?
文文老師
??|
提問時間:01/06 11:09
#稅務(wù)#
若是普票,且金額不大,沒問題
?閱讀? 10
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老師,麻煩問一下固定老師麻煩問一下營業(yè)賬簿的印花稅怎么報稅了?
東老師
??|
提問時間:01/06 11:07
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際收到出資了嗎?
?閱讀? 17
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你好,變壓器配電安裝費(fèi)用,可以開電力安裝工程款??
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:07
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 10
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請問老師,我司買了一臺設(shè)備,開了普票13點(diǎn),價稅合計(jì)A元,對方一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人,月銷售不超過10萬,現(xiàn)在不要這臺機(jī)器我司不合適用,對方又不肯退貨,我按原價加100元賣出去,我司有這個經(jīng)營范圍,我們開出普票含稅是A+100元?稅率是多少?
樸老師
??|
提問時間:01/06 11:06
#稅務(wù)#
你公司作為小規(guī)模納稅人,月銷售不超過 10 萬元,銷售這臺設(shè)備時,適用的增值稅政策如下: 免征增值稅:根據(jù)相關(guān)政策,2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,對月銷售額 10 萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。所以你公司如果當(dāng)月銷售額(含本次設(shè)備銷售)不超過 10 萬元,開具普通發(fā)票時,雖然發(fā)票上征收率欄可以填寫 “1%”,但實(shí)際申報時可將銷售額填入 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄次,無需繳納增值稅。 按 1% 征收率征收增值稅:如果小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1% 征收率征收增值稅。你公司銷售設(shè)備屬于銷售貨物,原適用 3% 征收率,在上述政策期間可減按 1% 征收率征收增值稅,即開具發(fā)票時,稅率應(yīng)選擇 1%,并按此征收率計(jì)算繳納增值稅。
?閱讀? 3
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老師,小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,《一般企業(yè)收入明細(xì)表》、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》、《期間費(fèi)用明細(xì)表》,這三張表單是不是不用勾選填報
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/06 11:06
#稅務(wù)#
你好,這三張表,不用勾選。
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