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老師你好,發(fā)4月份的工資的時候,肯定是5月份去支付。那你們4月份的這個工資是去扣4月份個人承擔(dān)的社保,還是扣5月份個人承擔(dān)的社保。
一鳴老師
??|
提問時間:06/09 11:32
#事業(yè)單位#
發(fā)哪個月的工資就扣那個月的社保
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右新汽車進口公司為增值稅一般納稅人,2020年8月從國外進口豪華小汽車10臺,每臺的CIF價是90萬元,進口關(guān)稅稅率是60%。9月份在國內(nèi)銷售了9臺,每臺的含稅銷售價格是226萬,價款已收,剩下的一輛留給了董事長自己開。已知超豪華小汽車的進口環(huán)節(jié)消費稅稅率為12%,零售環(huán)節(jié)消費稅稅率為10%。 請問: (1)該公司9月份應(yīng)該繳納的消費稅是多少? (2)如果零售環(huán)節(jié)的車輛購置稅是10%,請問每輛車到消費者手中時最終交了多少稅款?
江老師
??|
提問時間:04/25 14:04
#事業(yè)單位#
一、繳納的進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅:90*10*60%=540萬元; 二、繳納進口環(huán)節(jié)的消費稅:90*10*(1+60%)/(1-12%)*12%=196.36萬元; 三、繳納進口環(huán)節(jié)的增值稅:90*10*(1+60%)/(1-12%)*13%=212.73萬元; 你回復(fù)一下再處理,計算相對麻煩
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2022年1月某事業(yè)單位用一項固定資產(chǎn)對外投資,固定資產(chǎn)的賬面余額為160 000元,已計提折舊60 000元,其評估價值為110 000元,評估費為1 000元,已用銀行存款支付。4月事業(yè)單位取得該項投資投資收益5 000元,款項已存入銀行。請完成相關(guān)會計分錄。(行政事業(yè)單位))
小奇老師
??|
提問時間:11/15 20:41
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, 1月,財務(wù)會計分錄, 借:長期股權(quán)投資 111000 (110000+1000) 固定資產(chǎn)累計折舊 60000 貸:固定資產(chǎn) 160000 銀行存款 1000 其他收入 10000 預(yù)算會計分錄, 借:投資支出 1000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 1000 4月,財務(wù)會計分錄, 借:銀行存款 5000 貸:投資收益 5000 預(yù)算會計分錄, 借:資金結(jié)存—貨幣資金 5000 貸:投資預(yù)算收益 5000
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老師你好:該固定資產(chǎn)已計提了38萬元的折舊,怎么起分錄?
高輝老師
??|
提問時間:04/29 08:51
#事業(yè)單位#
你好,是固定資產(chǎn)需要出售,需要處理的分錄嗎
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老師你好,個體戶想要開對公賬戶,但是營業(yè)執(zhí)照上的名稱與實際店鋪的名稱不一樣,比如說以前開肥牛餐廳的,現(xiàn)在換個名字開燉湯炒粉了,那可以去銀行申請開對公賬戶嗎
劉倩老師
??|
提問時間:06/21 10:41
#事業(yè)單位#
你好!現(xiàn)在不行了,現(xiàn)在要查驗場地
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老師,你好!在村集體經(jīng)濟的賬務(wù)處理中,收到財政的撥款怎么做分錄
易 老師
??|
提問時間:09/22 16:29
#事業(yè)單位#
小企業(yè)準(zhǔn)則借銀行存款,貸:其他收益/營業(yè)外收入*-政府補貼
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老師,我們出差補助每天120,可以直接全額填在報銷單里嗎?我們主管的意思是每人每天只有20可以填到報銷單里,免個稅
郭老師
??|
提問時間:12/07 18:10
#事業(yè)單位#
可以打這個不需要交個稅的,但是你得看下你當(dāng)?shù)赜袥]有限額不超過限額才行
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老師,我們單位貸款買車,貸款是通過股東貸的,車的發(fā)票開給了公司,但是貸款利息發(fā)票開給了股東個人。股東每個月還款是從公司轉(zhuǎn)給股東的。這種情況,利息發(fā)票能用嗎?這樣從公司轉(zhuǎn)款給股東有風(fēng)險嗎?
江老師
??|
提問時間:02/07 16:47
#事業(yè)單位#
一、利息發(fā)票不屬于公司的抬頭,不屬于公司的發(fā)票與費用。 二、視同分紅處理貸款的利息。因為這個是屬于股東承擔(dān)的利息。視同公司分紅給這個股東,需要繳納20%的個人所得稅。
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單位銀行賬戶有一筆財政下?lián)艿馁Y金,2019年前單位可用于自身單位支出。2019年后,資金上繳回財政時,保留了這部分資金只用于代墊其他單位水電費(放在科目:其他應(yīng)收款,之后收回),不可用于自身支出。想請問:現(xiàn)在資金性質(zhì)變化了,預(yù)算會計需要做賬務(wù)處理,保留資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余嗎?如果需要,該如何處理?
樸老師
??|
提問時間:07/09 17:24
#事業(yè)單位#
這種情況下,預(yù)算會計需要做賬務(wù)處理來反映資金性質(zhì)的變化和保留資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 當(dāng)資金上繳回財政時,應(yīng)按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。由于之前該資金可用于自身單位支出,現(xiàn)在不可用于自身支出而只能用于代墊其他單位水電費,且放在“其他應(yīng)收款”科目,之后收回,可參考“關(guān)于歸墊資金的賬務(wù)處理”規(guī)定進行操作。 具體處理如下: 收到財政下?lián)苜Y金時,預(yù)算會計不做處理(假設(shè)之前收到資金時也未做預(yù)算會計處理)。 當(dāng)用該資金代墊其他單位水電費時,按照墊付的資金金額,在預(yù)算會計中借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。 之后收回代墊的水電費,預(yù)算會計不做處理。 摘要可以寫“財政下?lián)苜Y金代墊水電費及收回的預(yù)算會計處理”等,具體根據(jù)實際情況詳細(xì)描述。
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房企上班,收到客戶的首付款,按揭貸款等款項時如何開票
稅劍法盾
??|
提問時間:08/22 15:39
#事業(yè)單位#
您好,如果沒交房,暫時開收據(jù)或者不征稅普票,預(yù)交稅款。
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老師,您好,幼兒園教師的伙食費分成2部分(老師自己交2元,上級補助10元),我是做一個分錄還是2個分錄呢? 借:預(yù)收賬款2元 借:其他應(yīng)收款-上級伙食費補助10元 貸:教師伙食費收入2元 貸:上級補助收入10元
樸老師
??|
提問時間:07/09 16:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 兩個或者一個都可以
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買的掃把垃圾桶這開什么發(fā)票呢
郭老師
??|
提問時間:08/16 14:53
#事業(yè)單位#
開清潔工具就可以。
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老師,我想請教個問題,A給B開了票(給的也是A的銀行信息)但是B把錢打到之前存的信息C戶了,現(xiàn)在是不是必須讓C把錢退到B戶上,B再打給A,否則A沒法做賬?
阿斯多夫
??|
提問時間:01/17 19:23
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,C戶和1戶是同屬于一個公司的吧
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老師,我們是公立醫(yī)院,事業(yè)單位,現(xiàn)在我們要辦個灶,讓病人和職工都吃,承包吧,人數(shù)少,承包不住。所以想醫(yī)院自己辦,醫(yī)院給廚師發(fā)工資,醫(yī)院直接從帳上支付肉菜錢等,吃飯也收費,收費就是費用少一點。我們收伙食費入醫(yī)院帳,各種支出再從帳上支,這個不知道合規(guī)不,符合事業(yè)單位財務(wù)制度不,如何符合如何作帳。
波德老師
??|
提問時間:09/05 13:10
#事業(yè)單位#
你好,如果醫(yī)院不補貼就合規(guī),補貼了就不合規(guī)
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甲公司擬投資100萬元購置一臺新設(shè)備,年初購入時支付20%的款項,剩余80%的款項下年初付清;新設(shè)備購入后可立即投入使用,使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為5萬元(與稅法規(guī)定的凈殘值相同),按直線法計提折舊。新設(shè)備投產(chǎn)時需墊支營運資金10萬元,設(shè)備使用期滿時全額收回。新設(shè)備投入使用后,該公司每年新增稅后營業(yè)利潤11萬元。該項投資要求的必要報酬率為12%。相關(guān)貨幣時間價值現(xiàn)值系數(shù)如下:(P/F,12%,5)=0.5674 (P/F,12%,1)=0.8929 (P/F,12%,4)=3.0373 求新設(shè)備每年折舊額 求新設(shè)備投入使用后第1-4年營業(yè)現(xiàn)金凈流量 求新設(shè)備投入使用后第5年現(xiàn)金凈流量 求原始投資額 求新設(shè)備購置項目的凈現(xiàn)值
朱立老師
??|
提問時間:11/27 16:19
#事業(yè)單位#
你好 稍等下計算過程
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發(fā)票已經(jīng)上傳,但是電子稅務(wù)局報增值稅的時候沒有出來,自己填的話,就變成了未開票,怎么處理
郭老師
??|
提問時間:08/15 18:32
#事業(yè)單位#
你好,附表一里面自己能填寫嗎?
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醫(yī)院從農(nóng)民收購中藥材只能是代扣發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:09/04 11:08
#事業(yè)單位#
農(nóng)民是個人,可以開收購發(fā)票
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單位出納可以兼任工會出納嗎?
鄒老師
??|
提問時間:08/10 19:02
#事業(yè)單位#
你好,沒有這方面的禁止規(guī)定,所以是可以的
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如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要刪掉這一筆 賬怎么調(diào)
郭老師
??|
提問時間:08/16 09:49
#事業(yè)單位#
借其他應(yīng)付款 借管理費用負(fù)數(shù)
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老師,我家個體戶是季度不超9萬(免稅),比如開了11萬,交11萬的稅,下個季度也是按照11來交嗎 還是按照實際的來交稅?
古月月老師
??|
提問時間:12/15 13:20
#事業(yè)單位#
同學(xué)好,按照每個季度的收入來交的。
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3.某事業(yè)單位支付經(jīng)營活動人員工資80000元,代扣代繳個人所得稅1800元,上繳個人所得稅1800元。工資及個人所得稅均采用銀行存款支付。 (1)支付薪酬并代扣個人所得稅,分別完成財務(wù)會計和預(yù)算會計賬務(wù)處理。 (2)繳納個人所得稅,分別完成財務(wù)會計和預(yù)算會計賬務(wù)處理。
小奇老師
??|
提問時間:06/14 18:03
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, (1)計提并支付員工薪酬,財務(wù)會計分錄, 借:經(jīng)營費用 80000 貸:應(yīng)付職工薪酬 80000 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 1800 銀行存款 78200 預(yù)算會計分錄, 借:經(jīng)營支出 78200 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 78200 (2)繳納個人所得稅,財務(wù)會計分錄, 借:其他應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 1800 貸:銀行存款 1800 預(yù)算會計分錄, 借:經(jīng)營支出 1800 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 1800
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老是您好,麻煩您幫我看一下2月和3月工資差不多,個稅怎么突然多了這么多
郭老師
??|
提問時間:04/03 16:59
#事業(yè)單位#
你看下應(yīng)納稅所得額是不是超過了36000,超過36000就是10%的稅率。
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9月份實際上班(算上17號 上了14天休息三天)(17號下午4點左右離職)(底薪3200+400點餐補+200全勤(公司合同寫了離職未滿月不發(fā)餐補)實際能拿到多少
麗媛老師
??|
提問時間:10/15 16:16
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),3200/當(dāng)月應(yīng)工作天數(shù)*實際工作天數(shù)。
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7.行政事業(yè)單位盈余分配后的凈額轉(zhuǎn)入“其他凈資產(chǎn)”,年末結(jié)賬后,本科目應(yīng)無余額。() O對 O錯
悠然老師01
??|
提問時間:12/07 21:32
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,這個是正確的
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行政單位處置固定資產(chǎn)(報廢)收到的款項怎么做分錄,財務(wù)會計和預(yù)算會計
悶悶
??|
提問時間:06/01 10:12
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢,賬務(wù)處理是, 借:待處置資產(chǎn)損溢 銀行存款 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)—某某固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)報經(jīng)批準(zhǔn)予以核銷時,賬務(wù)處理是, 借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 貸:待處置資產(chǎn)損溢
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事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余資金用于辦公支出,請問財務(wù)會計和預(yù)算會計如何做賬,使用前是否需要做預(yù)算
樸老師
??|
提問時間:08/07 10:25
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1.財務(wù)會計賬務(wù)處理:貸:銀行存款等(實際支付方式對應(yīng)的科目)借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用等相關(guān)費用科目) 2.預(yù)算會計賬務(wù)處理:由于使用的是非財政撥款結(jié)余資金,一般情況下預(yù)算會計不做處理。因為非財政撥款結(jié)余資金不涉及預(yù)算收支的變動,預(yù)算會計通常只對納入預(yù)算管理的資金收支進行核算。 3.關(guān)于使用前是否需要做預(yù)算:非財政撥款結(jié)余資金在年初一般已納入單位的整體資金安排和預(yù)算規(guī)劃中。但對于具體的每一筆非財政撥款結(jié)余資金用于辦公支出的使用,通常不需要再單獨編制專門的預(yù)算。不過,單位在整體預(yù)算管理中會對非財政撥款結(jié)余資金的使用進行統(tǒng)籌考慮和監(jiān)控,以確保資金使用符合單位的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)需求。
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事業(yè)單位向平臺公司注入注冊資金會計分錄怎樣做
宋生老師
??|
提問時間:09/30 18:11
#事業(yè)單位#
你好,這個事業(yè)單位是屬于這個平臺公司的股東嗎?
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個體工商戶,是個小餐館,收款碼是經(jīng)營者個人的賬戶,是不是得用營業(yè)執(zhí)照開戶后辦收款碼
提莫老師
??|
提問時間:07/09 09:26
#事業(yè)單位#
你好,是的,你的理解是正確的
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老師這個怎么做財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄 某事業(yè)單位因管理不善毀損一批庫存貨物,其賬面價值為250000元,清理該批物資發(fā)生相關(guān)費用120000元,毀損物資變價收入為20000元,款項通過銀行存款收付。
樸老師
??|
提問時間:12/22 08:32
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計分錄: 1.清理該批物資發(fā)生相關(guān)費用借:待處理財產(chǎn)損溢 120000貸:銀行存款 120000 2.毀損物資變價收入借:銀行存款 20000貸:待處理財產(chǎn)損溢 20000 3.結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益借:待處理財產(chǎn)損溢 100000貸:非流動資產(chǎn)基金-存貨 100000 預(yù)算會計分錄: 1.清理該批物資發(fā)生相關(guān)費用借:事業(yè)支出 120000貸:資金結(jié)存-銀行存款 120000 2.毀損物資變價收入借:資金結(jié)存-銀行存款 20000貸:事業(yè)收入 20000 3.結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益借:事業(yè)支出 100000貸:事業(yè)收入 100000
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我們是行政事業(yè)單位,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項為負(fù),這個要怎么看啊
耿老師
??|
提問時間:08/25 15:59
#事業(yè)單位#
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因? 財政撥款給多少花多少,還能出現(xiàn)負(fù)數(shù)?這不太正常,一般又這幾種情況,你對照檢查一下 第一種情況,做了事開了票,錢沒付完,全部記支出了。 第二種情況,單位使用其他資金付款,卻誤記了財政支出。 第三種情況,單位占用償還性資金列支出,導(dǎo)致支出大于收入。 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因? 事業(yè)結(jié)余為何為負(fù)數(shù)? ①事業(yè)結(jié)余的核算內(nèi)容。事業(yè)結(jié)余是指事業(yè)單位在一定期間除經(jīng)營收支外各項收支相抵后的余額。用公式表示為: 事業(yè)結(jié)余=(財政補助收入十上級補助收入十附屬單位繳款十事業(yè)收入十其他收入)一(撥出經(jīng)費十事業(yè)支出十上繳上級支出十非經(jīng)營業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金十對附屬單位補助) ②主要賬務(wù)處理。事業(yè)單位應(yīng)設(shè)置“事業(yè)結(jié)余”科目,核算事業(yè)結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)情況。年度終了轉(zhuǎn)賬后,該科目應(yīng)無余額。會計期末,應(yīng)將除經(jīng)營收支類、??钍罩ь惡徒Y(jié)轉(zhuǎn)自籌基建以外的收支類科目余額轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目。年度終了,將“事業(yè)結(jié)余”科目余額轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”科目。 如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明你在記賬的時候可能出現(xiàn)兩個錯誤,一個是將有些收入未計入事業(yè)結(jié)余內(nèi),另一個錯誤是將應(yīng)該在其他科目支出的費用,記錄在事業(yè)結(jié)余中。當(dāng)然還有一個可能就是你們的領(lǐng)導(dǎo)花錢太厲害了,這樣就需要你將一些支出劃在其他會計科目里。
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