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事業(yè)單位將一臺計算機轉(zhuǎn)讓,該計算機原價為20000元,已提折舊10000元。雙方 議定轉(zhuǎn)讓價為9000元,取得款項存入銀行,轉(zhuǎn)讓完畢,將凈收入上繳國庫。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
暖暖老師
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提問時間:04/29 20:05
#事業(yè)單位#
你好需要計算做好了發(fā)給你
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事業(yè)單位用自有經(jīng)費對所屬獨立核算雜志社補助20000元,以銀行存款支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
微微老師
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提問時間:04/29 19:58
#事業(yè)單位#
您好,借:撥出經(jīng)費 貸:銀行存款
?閱讀? 1885
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方便永緒期和連續(xù)經(jīng)營60年
敏敏老師.
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提問時間:04/29 19:56
#事業(yè)單位#
首先,我們需要確定折現(xiàn)率。折現(xiàn)率是無風險報酬率與風險報酬率之和,即: 折現(xiàn)率 = 無風險報酬率 + 風險報酬率 折現(xiàn)率 = 2% + 8% = 10% 永續(xù)期經(jīng)營條件下的評估值 在永續(xù)期經(jīng)營條件下,從第八年開始,企業(yè)的凈收益將保持在30萬元,并且永續(xù)不變。因此,我們可以使用永續(xù)年金公式來計算從第八年開始的凈收益的現(xiàn)值: 永續(xù)年金現(xiàn)值 = 年金 / 折現(xiàn)率 永續(xù)年金現(xiàn)值 = 30萬元 / 10% = 300萬元 接下來,我們需要計算前七年凈收益的現(xiàn)值。這可以通過將每年的凈收益除以(1 + 折現(xiàn)率)^年數(shù) 來實現(xiàn)。 前七年凈收益的現(xiàn)值 = Σ (凈收益_i / (1 + 折現(xiàn)率)^i),其中 i = 1 到 7 前七年凈收益的現(xiàn)值 = 20 / (1 + 10%)^1 + 25 / (1 + 10%)^2 + ... + 28 / (1 + 10%)^7=148.33萬元 永緒期=148.33+300萬元=448.33萬元 連續(xù)經(jīng)營60年=30*(P/A,10%,53)+148.33
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事業(yè)單位計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷,其中:為開展業(yè)務活動使用的的固定資產(chǎn)計提折舊4000元,無形資產(chǎn)攤銷3000元;為管理活動使用的固定資產(chǎn)計提折舊2000元,無形資產(chǎn)攤銷1000。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
微微老師
??|
提問時間:04/29 19:24
#事業(yè)單位#
您好,財務會計借:單位管理費用 貸:累計折舊 預算會計:無
?閱讀? 1944
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老師防盜門3500入哪類固定資產(chǎn)
宋生老師
??|
提問時間:04/29 18:20
#事業(yè)單位#
你好!你可以入與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的器具、工具、家具等,為5年;
?閱讀? 3983
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行政單位為履職發(fā)生水費、電費、物業(yè)管理費等各項辦公費用1850元,款項通過實有資金賬戶支付。借業(yè)務活動費用,貸方用什么
王璐璐老師
??|
提問時間:04/29 17:43
#事業(yè)單位#
你好,貸財政撥款收入
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行政單位為所控制的公共基礎設施計提折舊796000元。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
何萍香老師
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提問時間:04/29 17:25
#事業(yè)單位#
您好! 行政單位的固定資產(chǎn)折舊,財務會計,按照應計提折舊金額,借記“業(yè)務活動費用”、“單位管理費用”、“經(jīng)營費用”、“加工物品”、“在建工程”等科目,貸記固定資產(chǎn)累計折舊。預算會計,計提折舊不做分錄
?閱讀? 1997
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1、事業(yè)單位根據(jù)體制安排和本年事業(yè)收入的數(shù)額,經(jīng)計算,本年應上繳上級單位款項200000元。事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳了款項。 2、年末,將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額200000元轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 寫出財務會計和預算會計的會計分錄
樸老師
??|
提問時間:04/29 16:56
#事業(yè)單位#
財務會計的會計分錄 上繳上級單位款項 當事業(yè)單位計算并確認應上繳上級單位的款項時: 借:上繳上級支出 200,000元 貸:銀行存款 200,000元 此分錄反映了事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳給上級單位的款項,并同時增加了上繳上級支出。 年末將“上繳上級支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 年末,事業(yè)單位需要將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級支出 200,000元 此分錄將本年的上繳上級支出從支出類科目轉(zhuǎn)移到結(jié)余類科目,以反映事業(yè)單位的年度財務結(jié)果。 預算會計的會計分錄 上繳上級單位款項 在預算會計中,上繳上級單位款項的記錄通常與財務會計相同,因為預算會計也關注資金的流動和支出: 借:上繳上級支出 200,000元 貸:資金結(jié)存/銀行存款 200,000元 這里,資金結(jié)存/銀行存款代表了預算資金的實際減少。 年末將“上繳上級支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 在預算會計中,年末同樣需要將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級支出 200,000元
?閱讀? 1950
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行政單位因購買的復印紙質(zhì)量不合格發(fā)生當年退貨,金額50000元,該批復印紙在購寫出財務會計和預算會計的會計分錄入時已計入本年業(yè)務活動費用,退貨款項已退回到實有資金賬戶。
樸老師
??|
提問時間:04/29 16:45
#事業(yè)單位#
財務會計的會計分錄 退貨前,復印紙計入業(yè)務活動費用: 借:業(yè)務活動費用 50,000元 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 50,000元 發(fā)生退貨,款項退回到實有資金賬戶: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 50,000元 貸:業(yè)務活動費用 50,000元 預算會計的會計分錄 預算會計主要關注預算資金的使用和流動情況。 退貨前,復印紙支出記錄為預算支出: 借:預算支出 - 業(yè)務活動支出 50,000元 貸:資金結(jié)存 - 銀行存款/庫存現(xiàn)金 50,000元 發(fā)生退貨,款項退回到實有資金賬戶: 借:資金結(jié)存 - 銀行存款/庫存現(xiàn)金 50,000元 貸:預算支出 - 業(yè)務活動支出 50,000元
?閱讀? 1852
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事業(yè)單位職工劉剛因業(yè)務需要,出差報銷差旅費1100元,原借款1500元,余款退回。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
樸老師
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提問時間:04/29 16:43
#事業(yè)單位#
財務會計的會計分錄: 出差前借款: 借:其他應收款 - 劉剛 1500元 貸:現(xiàn)金/銀行存款 1500元 出差后報銷并退回余款: 借:管理費用 - 差旅費 1100元 借:現(xiàn)金 400元 貸:其他應收款 - 劉剛 1500元 預算會計的會計分錄: 預算會計更關注資金的流入和流出,以及預算執(zhí)行情況。因此,會計分錄會相對簡單一些。 出差前借款: 借:預算支出 - 其他支出 1500元 貸:預算結(jié)余/銀行存款 1500元 出差后報銷并退回余款: 借:預算支出 - 差旅費 1100元 借:預算結(jié)余/現(xiàn)金 400元 貸:預算支出 - 其他支出 1500元
?閱讀? 1901
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老師 單位里工會經(jīng)費按月收還是季度收?
家權老師
??|
提問時間:04/29 15:18
#事業(yè)單位#
你好,那個是按季度申報的
?閱讀? 4023
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工行公戶注銷需要先提前審批,大概要多久審批完,誰審批
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:41
#事業(yè)單位#
你好!這個是銀行審批了。一般是1-2周。你可以問問你們那邊開戶行
?閱讀? 5895
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求評估案例的特需經(jīng)營費用
何萍香老師
??|
提問時間:04/29 14:13
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
?閱讀? 3798
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行政單位采購了一批材料物資,預付賬款3000元,幾日后辦公用品入庫,補付尾款1200元,均已通過實有資金賬戶支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
小小霞老師
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提問時間:04/29 13:29
#事業(yè)單位#
你好,首先,我們來分析事業(yè)單位行政單位采購材料物資并支付款項的整個過程。 預付賬款3000元 財務會計:預付賬款屬于資產(chǎn)類科目,表示企業(yè)預先支付但尚未取得商品或服務的款項。因此,預付賬款增加,同時在實有資金賬戶中,銀行存款減少。 預算會計:從預算角度看,這也是一種資金的流出。 會計分錄: 財務會計: 借:預付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 預算會計: 借:事業(yè)支出/行政支出 3000 貸:資金結(jié)存 3000 辦公用品入庫,補付尾款1200元 財務會計:辦公用品入庫,表示存貨增加;同時,補付尾款表示銀行存款減少,預付賬款也減少。 預算會計:辦公用品入庫意味著支出發(fā)生,同時補付尾款也是資金的流出。 會計分錄: 財務會計: 借:庫存物品/存貨 4200 (假設辦公用品的總價值為4200元) 貸:預付賬款 3000 貸:銀行存款 1200 預算會計: 借:事業(yè)支出/行政支出 1200 貸:資金結(jié)存 1200 注意:這里假設辦公用品的總價值為4200元,因此補付尾款為1200元。實際情況中,辦公用品的總價值可能與預付和補付的金額之和不同,應根據(jù)實際情況進行調(diào)整。 綜上,這是整個采購過程的會計分錄。財務會計主要關注資產(chǎn)、負債和所有者權益的變化,而預算會計則更側(cè)重于資金的流入和流出。
?閱讀? 1831
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行政單位為履職領用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為7820元。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
何江何老師
??|
提問時間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
借庫存物品,帶財政撥款收入
?閱讀? 1882
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事業(yè)單位為開展業(yè)務活動聘請專家參加評審工作,發(fā)生勞務費5400元,代扣個稅864元,通過實有資金賬戶支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
云苓老師
??|
提問時間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
同學您好請稍等,正在解答
?閱讀? 1843
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行政單位為履職人員計提當月職工薪酬74000元,代扣個稅17000元。薪酬和個人所得稅都通過財政集中支付方式支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
云苓老師
??|
提問時間:04/29 13:01
#事業(yè)單位#
同學您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 1905
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本月收到融資營業(yè)外收入700多萬,可以多出一點庫存,減少利潤嗎
郭老師
??|
提問時間:04/29 11:36
#事業(yè)單位#
你好,你的庫存它都是有數(shù)量的,他是用銷售數(shù)量乘以入庫單價。你現(xiàn)在多出了,那你以后銷售出去,它也是少了成本。所以你還是增加一部分費用。
?閱讀? 4083
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有沒有事業(yè)單位可以外聘會計的文件?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 10:18
#事業(yè)單位#
你好!這個學堂沒有了
?閱讀? 4107
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老師你好:事業(yè)單位接收調(diào)撥進來的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)已計提了38萬元的折舊,怎么起分錄?
家權老師
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提問時間:04/29 08:52
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 原值 貸:累計折舊 38 無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
?閱讀? 1788
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老師你好:該固定資產(chǎn)已計提了38萬元的折舊,怎么起分錄?
高輝老師
??|
提問時間:04/29 08:51
#事業(yè)單位#
你好,是固定資產(chǎn)需要出售,需要處理的分錄嗎
?閱讀? 1733
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工資10000元,罰款100元,社保422.2元,扣回預支款800元,實發(fā)工資8677.8元,發(fā)放工資分錄怎樣做
王曉曉老師
??|
提問時間:04/28 23:43
#事業(yè)單位#
借:應付職工薪酬10000 貸:其他應收款100+800=900 其他應收款-個人422.2 銀行存款10000-900-422.2=8677.8
?閱讀? 4162
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請問A公司分錄怎么做?
廖君老師
??|
提問時間:04/28 23:32
#事業(yè)單位#
您好,就是圖中老師寫的分錄,代收是記往來,以后要給B 借:銀行 貸:其他應付款-B
?閱讀? 4012
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事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費預算會計和財務會計怎么做分錄大全 重點預算會計的分錄
小小霞老師
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提問時間:04/28 22:09
#事業(yè)單位#
你好, 對于事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費,預算會計和財務會計的分錄處理會有所不同。以下是預算會計和財務會計的分錄大全,并重點解釋預算會計的分錄處理。 預算會計分錄 在預算會計中,取暖費通常作為事業(yè)支出進行核算。以下是預算會計的分錄處理: 1.發(fā)生支出時: 這一分錄記錄了取暖費的實際支出,并將其歸類為事業(yè)支出。資金結(jié)存賬戶用于反映事業(yè)單位的資金流入和流出情況。 1.月末分攤時(如果取暖費涉及多個部門或項目分攤): 如果取暖費需要在多個部門或項目之間進行分攤,那么需要進行相應的分攤處理。這一分錄記錄了分攤的過程,確保取暖費在各部門或項目之間得到合理分配。 財務會計分錄 在財務會計中,取暖費的處理會涉及到應付職工薪酬、管理費用等科目。以下是財務會計的分錄處理: 1.發(fā)生支出時: 這一分錄記錄了取暖費的實際支付情況,并將其歸類為應付職工薪酬或相關福利費用。 1.月末分配時: 這一分錄將取暖費從應付職工薪酬科目轉(zhuǎn)移到管理費用科目,反映了取暖費作為管理費用的一部分。 1.結(jié)轉(zhuǎn)損益時: 這一分錄將管理費用(包括取暖費)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,用于計算事業(yè)單位的年度盈利或虧損情況。 注意事項 ● 預算會計和財務會計的分錄處理應遵循相關會計準則和事業(yè)單位財務管理規(guī)定。 ● 分錄的具體科目設置可能因事業(yè)單位的具體情況和會計制度的不同而有所差異。因此,在實際操作中,應根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和會計制度要求進行調(diào)整。 ● 取暖費的分攤和處理應確保公平、合理,并符合事業(yè)單位的實際情況和財務管理要求。 綜上所述,預算會計和財務會計在取暖費的處理上有所不同,但都應遵循相關會計準則和規(guī)定,確保取暖費的核算和處理準確、合規(guī)。
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事業(yè)單位攤銷本月應承擔的取暖費預算會計和財務會計怎么做分錄
何萍香老師
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提問時間:04/28 21:02
#事業(yè)單位#
您好!麻煩您稍等一下
?閱讀? 4126
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申請車輛指標的企業(yè),應當承諾本企業(yè)為港澳企業(yè)的全資子公司或者在港澳設立的符合港澳政府要求的全資子公司,老師,我理解不了這句話,麻煩幫我解讀一下,謝謝
玲老師
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提問時間:04/28 12:07
#事業(yè)單位#
就是母公司需要在港澳。全資子公司就是需要母公司100%控股。
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想要變更基本戶,注銷工商銀行大概需要多久
宋生老師
??|
提問時間:04/28 11:04
#事業(yè)單位#
你好!這個一般15天左右了
?閱讀? 4387
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非盈利企業(yè)的利息收入和減免稅額的收入要寫到企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入里面嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 10:24
#事業(yè)單位#
你好!可以的??梢赃@樣
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工資10000元,罰款100元,計提工資分錄和發(fā)放分錄怎么做?
CC橙老師
??|
提問時間:04/28 00:54
#事業(yè)單位#
你好 借:管理費用/銷售費用 10000 貸:應付職工薪酬 10,000 借:應付職工薪酬 10,000 貸:營業(yè)外收入 100 銀行存款 9900
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A公司代B公司貸款,貸款到期A公司幫B公司還了貸款,B公司怎么做分錄?是否需要先計提?
CC橙老師
??|
提問時間:04/28 00:52
#事業(yè)單位#
你好,那A公司和B公司間怎么簽的合同?
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