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(1)2020年4月1日購入的三年期國庫券20張,每張債券的面值為10000元,票面利 率6%,另支付手續(xù)費(fèi)1000元。該國庫券每年4月10日付息一次,到期歸還本金并支付最 后一期利息,國庫券于2023年4月1日到期,已收到全部利息并收回本金。 (2)以閑置資金200000元投資于甲公司,該投資占甲公司的5%,作為長期股權(quán)投資入 賬。 (3)年末,甲公司宣告并發(fā)放現(xiàn)金股利300000元,事業(yè)單位已收到款項(xiàng)存入銀行。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
張靜老師
??|
提問時(shí)間:04/08 10:25
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,正在為你解答。
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老師好,我現(xiàn)在在公安局上班,崗位是非涉密財(cái)務(wù)崗,將來沒有去事務(wù)所去別的企業(yè)干的打算,就準(zhǔn)備一直在公安局干著,平時(shí)工作輕松,有很多閑暇時(shí)間,想考CPA,想問問如果一直在公安局干的話,有沒有考CPA的必要,考出來的話意義大不大?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/25 02:47
#事業(yè)單位#
你好建議現(xiàn)在好好看,不要調(diào)動(dòng)
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行政單位采購了一批材料物資,預(yù)付賬款3000元,幾日后辦公用品入庫,補(bǔ)付尾款1200元,均已通過實(shí)有資金賬戶支付。寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:04/29 13:29
#事業(yè)單位#
你好,首先,我們來分析事業(yè)單位行政單位采購材料物資并支付款項(xiàng)的整個(gè)過程。 預(yù)付賬款3000元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):預(yù)付賬款屬于資產(chǎn)類科目,表示企業(yè)預(yù)先支付但尚未取得商品或服務(wù)的款項(xiàng)。因此,預(yù)付賬款增加,同時(shí)在實(shí)有資金賬戶中,銀行存款減少。 預(yù)算會(huì)計(jì):從預(yù)算角度看,這也是一種資金的流出。 會(huì)計(jì)分錄: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出/行政支出 3000 貸:資金結(jié)存 3000 辦公用品入庫,補(bǔ)付尾款1200元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):辦公用品入庫,表示存貨增加;同時(shí),補(bǔ)付尾款表示銀行存款減少,預(yù)付賬款也減少。 預(yù)算會(huì)計(jì):辦公用品入庫意味著支出發(fā)生,同時(shí)補(bǔ)付尾款也是資金的流出。 會(huì)計(jì)分錄: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:庫存物品/存貨 4200 (假設(shè)辦公用品的總價(jià)值為4200元) 貸:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 1200 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出/行政支出 1200 貸:資金結(jié)存 1200 注意:這里假設(shè)辦公用品的總價(jià)值為4200元,因此補(bǔ)付尾款為1200元。實(shí)際情況中,辦公用品的總價(jià)值可能與預(yù)付和補(bǔ)付的金額之和不同,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 綜上,這是整個(gè)采購過程的會(huì)計(jì)分錄。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的變化,而預(yù)算會(huì)計(jì)則更側(cè)重于資金的流入和流出。
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老師采購儀標(biāo)成語具體是什么,和對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)格式
薇老師
??|
提問時(shí)間:03/04 11:41
#事業(yè)單位#
您好,采購儀標(biāo)是采購過程中的術(shù)語,指的是采購方與多個(gè)供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判、商議的一種采購方式。議標(biāo)的過程通常包括與供應(yīng)商的討論、談判、比較報(bào)價(jià)等環(huán)節(jié),以確定最合適的供應(yīng)商和采購條件。
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老師,您好麻煩看看這個(gè)報(bào)表和科目余額表的數(shù)據(jù),他是以什么邏輯轉(zhuǎn)換的。 下面我理解的: 27265991.72-6106936.44=21159055.28(科目余額表應(yīng)付期末余額) 29898211.82-1334255.3=28563956.52(科目余額表應(yīng)收期末余額) 但是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付的數(shù)據(jù)是從哪個(gè)依據(jù)出發(fā)的。我不理解他的數(shù)據(jù)是從哪填入的,看科目余額表也看不出來。
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/09 16:36
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等項(xiàng)目的數(shù)據(jù)通常是根據(jù)以下邏輯轉(zhuǎn)換而來: 一、應(yīng)收賬款 資產(chǎn)負(fù)債表中的 “應(yīng)收賬款” 項(xiàng)目,一般是根據(jù) “應(yīng)收賬款” 明細(xì)科目的借方余額加上 “預(yù)收賬款” 明細(xì)科目的借方余額減去壞賬準(zhǔn)備后的凈額填列。 在科目余額表中,需要分析應(yīng)收賬款各明細(xì)賬戶的借貸方向余額情況。如果存在明細(xì)科目余額在貸方,可能需要調(diào)整到預(yù)收賬款項(xiàng)目中。 二、應(yīng)付賬款 資產(chǎn)負(fù)債表中的 “應(yīng)付賬款” 項(xiàng)目,通常是根據(jù) “應(yīng)付賬款” 明細(xì)科目的貸方余額加上 “預(yù)付賬款” 明細(xì)科目的貸方余額填列。 同樣,在科目余額表中,要關(guān)注應(yīng)付賬款各明細(xì)賬戶的借貸方向余額以及預(yù)付賬款的相關(guān)情況,進(jìn)行合理的匯總和調(diào)整。 三、預(yù)收賬款 資產(chǎn)負(fù)債表中的 “預(yù)收賬款” 項(xiàng)目,一般是根據(jù) “預(yù)收賬款” 明細(xì)科目的貸方余額加上 “應(yīng)收賬款” 明細(xì)科目的貸方余額填列。 四、預(yù)付賬款 資產(chǎn)負(fù)債表中的 “預(yù)付賬款” 項(xiàng)目,通常是根據(jù) “預(yù)付賬款” 明細(xì)科目的借方余額加上 “應(yīng)付賬款” 明細(xì)科目的借方余額填列。
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事業(yè)單位車輛運(yùn)行費(fèi)用應(yīng)該記辦公費(fèi)還是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/02 13:32
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
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總這樣咋回事呀
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/07 08:54
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是什么樣的
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發(fā)現(xiàn)多年前單位采購一批固定資產(chǎn)未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)錄分錄。新政府會(huì)計(jì)制度
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/28 07:10
#事業(yè)單位#
您好,補(bǔ)記固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:以前年度盈余調(diào)整。再做,借;以前年度盈余調(diào)整,貸:累計(jì)盈余。
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老師,總分公司的往來在匯總報(bào)表時(shí)能不能抵消?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:18
#事業(yè)單位#
總分公司的往來在匯總報(bào)表時(shí) 能抵消
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財(cái)務(wù)管理專業(yè)可以考初級(jí)經(jīng)濟(jì)師嗎?
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/20 21:47
#事業(yè)單位#
你好 可以的 財(cái)務(wù)管理專業(yè)能報(bào)名初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試。
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事業(yè)單位中,應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)為135978.25元,個(gè)人繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)5291.04元,住房公積金18651元,職業(yè)年金2645.52 元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)1322.76元,失業(yè)保險(xiǎn)176.78元,子女醫(yī)療統(tǒng)籌5元,個(gè)人繳納部分保險(xiǎn)和公積金之和共28092.1元。 請(qǐng)問計(jì)提、代扣、實(shí)際支付的會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫呀?
小奇老師
??|
提問時(shí)間:08/18 15:20
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, (1)計(jì)提工資時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(或單位管理費(fèi)用) 135978.25 貸:應(yīng)付職工薪酬 135978.25 無預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 (2)代扣個(gè)人社保公積金并實(shí)發(fā)工資時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬 135978.25 貸:其他應(yīng)付款—代扣個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn) 5291.04 —代扣個(gè)人住房公積金 18651 —代扣個(gè)人職業(yè)年金 2645.52 —代扣職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) 1322.76 —代扣職工失業(yè)保險(xiǎn) 176.78 —代扣子女醫(yī)療統(tǒng)籌 5 銀行存款 107886.15 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:事業(yè)支出 107886.15 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 107886.15 (3)實(shí)際支付個(gè)人社保、公積金等時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:其他應(yīng)付款—代扣個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn) 5291.04 —代扣個(gè)人住房公積金 18651 —代扣個(gè)人職業(yè)年金 2645.52 —代扣職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) 1322.76 —代扣職工失業(yè)保險(xiǎn) 176.78 —代扣子女醫(yī)療統(tǒng)籌 5 貸:銀行存款 28092.1 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:事業(yè)支出 28092.1 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 28092.1
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盈利性學(xué)校 學(xué)校自行掏錢發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金 怎么做賬務(wù)處理呢?營業(yè)外支出嗎?
若麗老師
??|
提問時(shí)間:05/07 16:03
#事業(yè)單位#
您好,發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金可以沖收學(xué)費(fèi)收入,也可以做管理費(fèi)用-學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,看管理者是否有數(shù)據(jù)方面的需求
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請(qǐng)問下我們單位有一員工去國外上班,國家補(bǔ)助轉(zhuǎn)入我公司賬號(hào),怎樣做會(huì)計(jì)分錄
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/23 10:00
#事業(yè)單位#
這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
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2.(其它,15.0分) 戊事業(yè)單位本年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)通過財(cái)政直接支付方式向單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)職工支付薪酬300萬元。 (2)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)中繳納城市維護(hù)建設(shè)稅10萬元,款項(xiàng)通過銀行存款賬戶支付。該款項(xiàng)屬于非財(cái)政、非專項(xiàng)資金。 (3)通過銀行存款賬戶,為經(jīng)營活動(dòng)支付外部人員勞務(wù)費(fèi)5萬元。 (4)按照規(guī)定上繳上級(jí)單位款項(xiàng)100萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 (5)通過銀行存款賬戶支付對(duì)附屬單位的補(bǔ)助款項(xiàng)60萬元。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)本題業(yè)務(wù)中的預(yù)算支出。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。分錄中的單位是萬元。
柯南老師
??|
提問時(shí)間:01/04 10:07
#事業(yè)單位#
你好正在解答 請(qǐng)稍等
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老師優(yōu)盾這個(gè)怎么付款呢?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/19 16:52
#事業(yè)單位#
U盾是 銀行推出的一種電子銀行安全認(rèn)證工具,舉例說明 工行,用戶可以將U盾插入電腦,然后使用工商銀行網(wǎng)銀進(jìn)行付款。具體步驟如下: 插入U(xiǎn)盾,輸入密碼,登錄網(wǎng)銀。 選擇付款賬戶和收款賬戶,輸入付款金額。 確認(rèn)付款信息無誤后,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,完成付款。
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衛(wèi)生系統(tǒng)怎么區(qū)分醫(yī)療收入和公共衛(wèi)生收入?
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/21 16:41
#事業(yè)單位#
醫(yī)療收入:這是指醫(yī)院在提供醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)中取得的收入,主要來源于向患者提供的各種醫(yī)療服務(wù),如掛號(hào)、診察、檢查、化驗(yàn)、治療、手術(shù)以及相關(guān)的衛(wèi)生材料和藥品等 公共衛(wèi)生收入:這部分收入通常與公共衛(wèi)生相關(guān)的工作有關(guān),可能涉及疾病預(yù)防、健康教育、環(huán)境衛(wèi)生等方面的工作。公共衛(wèi)生服務(wù)的收入可能來自政府資助、捐贈(zèng)或其他無償?shù)馁Y金來源
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按照最新的政策,是工會(huì)賬套,工會(huì)的固定資產(chǎn)報(bào)廢了應(yīng)怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/12 11:27
#事業(yè)單位#
您好,借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 根據(jù)目前我國工會(huì)會(huì)計(jì)制度,工會(huì)固定資產(chǎn)不要求在財(cái)務(wù)賬簿中計(jì)提折I舊,工會(huì)固定資產(chǎn)報(bào)廢計(jì)入“固定資產(chǎn)清理科目核算,清理期間發(fā)生的費(fèi)用,取得的收入全部歸集到固定資產(chǎn)清理科目,手續(xù)完結(jié)后結(jié)轉(zhuǎn)出此科目借方或貸方余額,分別計(jì)入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入”科目。
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老師我們搞活動(dòng)需要租用場(chǎng)地,這發(fā)票開什么內(nèi)容合適呢?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:07/05 16:15
#事業(yè)單位#
您好!這個(gè)開不動(dòng)產(chǎn)租賃?;蛘哂械拈_會(huì)議服務(wù)
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行政單位,銀行利息收入,借:銀行存款,貸:利息收入,為什么報(bào)表不平,差額就是這筆利息
海貝老師
??|
提問時(shí)間:11/08 18:02
#事業(yè)單位#
會(huì)計(jì)賬務(wù)處理 : (1)收入戶、支出戶收到利息收入 行政事業(yè)單位 借 : 銀行存款 貸 : 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 (2)上繳區(qū)級(jí)財(cái)政專戶〈利息先劃入單位收入戶 ) 行政事業(yè)單位 借 : 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 貸 : 銀行存款
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你好老師:出納員請(qǐng)問零余額銀行存款日記賬怎么記?事業(yè)單位零余額賬戶都在一體化系統(tǒng)里,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/22 08:53
#事業(yè)單位#
1.審核憑證:確保每筆業(yè)務(wù)的憑證(如支票、匯款單、收據(jù)等)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并經(jīng)過相關(guān)人員審批。 2.登記賬簿:按照日期順序,逐筆登記收支業(yè)務(wù),要求摘要清晰、金額無誤。在登記時(shí),要將每一筆業(yè)務(wù)的具體信息(如憑證號(hào)碼、經(jīng)辦人、收支類型等)記錄清楚。 3.余額核對(duì):每日終了,要核對(duì)當(dāng)日銀行存款日記賬的余額與銀行對(duì)賬單的余額是否一致。如有差異,需查明原因并調(diào)整。 4.定期結(jié)算:每月終了,需要計(jì)算本月銀行存款日記賬的收入合計(jì)、支出合計(jì)以及賬面結(jié)余,以便檢查監(jiān)督各項(xiàng)收支款項(xiàng),確保資金安全。 5.賬目整理:根據(jù)登記的日記賬,按期整理賬目,以便后續(xù)的查賬和核對(duì)工作。 6.系統(tǒng)錄入:如果事業(yè)單位使用了一體化系統(tǒng),需要將日記賬的信息錄入系統(tǒng)中。在錄入時(shí),確保信息準(zhǔn)確無誤,并與紙質(zhì)日記賬保持一致。 7.歸檔保存:對(duì)于已經(jīng)登記和錄入的日記賬,要進(jìn)行歸檔保存,以便日后查詢和審計(jì)
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政府會(huì)計(jì)制度計(jì)提工資及發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問時(shí)間:05/23 14:08
#事業(yè)單位#
計(jì)提工資借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提代扣代繳稅費(fèi)和代扣墊付費(fèi)用時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 —— 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ——其他應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ——其他應(yīng)收款 職業(yè)年金也是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職業(yè)年金 官方答疑老師 使用財(cái)政直接支付方式支付職工薪酬和代繳住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)和個(gè)人所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 (地方津貼補(bǔ)貼,住房公積金(單位部分)應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(個(gè)人部分)(社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi))其他應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:財(cái)政撥款收入。 預(yù)算會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際支付借:事業(yè)支出或者行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
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你好,汽車維修服務(wù)公司拿回來一張普票(保險(xiǎn)服務(wù),航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng))怎么掛賬,做分錄
張樂老師
??|
提問時(shí)間:04/03 13:34
#事業(yè)單位#
你好,一般來說 借:管理用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款。 如果是維修費(fèi)用相關(guān)的, 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi)。
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預(yù)算管理一體系統(tǒng)事業(yè)單位,憑證錄入—輔助核算—資金往來對(duì)象類別—往來怎么增加末級(jí)
樸老師
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提問時(shí)間:06/22 10:55
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是什么軟件
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老師,咨詢一下,我們從財(cái)政請(qǐng)款到零余額賬戶上,然后再從零余額賬戶上將其轉(zhuǎn)到基本戶,后續(xù)從基本戶上慢慢支出,預(yù)算會(huì)計(jì)上的支出是一次性做還是后后續(xù)支出一筆做一筆,如果這樣年終如果這個(gè)錢在基本戶上沒支付完成,那我們和財(cái)政對(duì)賬的時(shí)候會(huì)不會(huì)就出現(xiàn)我們的賬和他們的不同步,然后這個(gè)決算就不好做?
木木老師
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提問時(shí)間:09/24 20:12
#事業(yè)單位#
預(yù)算會(huì)計(jì)的話,你是在后面實(shí)際支付的時(shí)候?qū)?yīng)做支出。
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工程公司的這張發(fā)票怎么入賬,屬于成本嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/03 11:21
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 這個(gè)輪胎做什么用的?
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事業(yè)行政單位2023年忘記計(jì)提折舊10000元,2024年補(bǔ)提折舊,分錄怎么做,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:27
#事業(yè)單位#
借以前年度盈余 貸固定資產(chǎn)累計(jì)折舊1萬。
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老師,款已付,發(fā)現(xiàn)開具的票據(jù)有誤,已跨過,該如何處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/20 07:12
#事業(yè)單位#
開了發(fā)票嗎 開負(fù)數(shù)發(fā)票 然后開正確的
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請(qǐng)問老師,購買車輛的保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)成本嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:57
#事業(yè)單位#
你好,他單獨(dú)做費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)成本。
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事業(yè)單位收到主管部門或市委的慰問金,如何處理賬務(wù)!
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/10 11:30
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸事業(yè)收入
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事業(yè)單位為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)聘請(qǐng)專家參加評(píng)審工作,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)5400元,代扣個(gè)稅864元,通過實(shí)有資金賬戶支付。寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄
云苓老師
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提問時(shí)間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好請(qǐng)稍等,正在解答
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