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(1)2020年4月1日購入的三年期國庫券20張,每張債券的面值為10000元,票面利 率6%,另支付手續(xù)費1000元。該國庫券每年4月10日付息一次,到期歸還本金并支付最 后一期利息,國庫券于2023年4月1日到期,已收到全部利息并收回本金。 (2)以閑置資金200000元投資于甲公司,該投資占甲公司的5%,作為長期股權投資入 賬。 (3)年末,甲公司宣告并發(fā)放現(xiàn)金股利300000元,事業(yè)單位已收到款項存入銀行。 要求:根據以上經濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。
張靜老師
??|
提問時間:04/08 10:25
#事業(yè)單位#
學員你好,正在為你解答。
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老師好,我現(xiàn)在在公安局上班,崗位是非涉密財務崗,將來沒有去事務所去別的企業(yè)干的打算,就準備一直在公安局干著,平時工作輕松,有很多閑暇時間,想考CPA,想問問如果一直在公安局干的話,有沒有考CPA的必要,考出來的話意義大不大?
暖暖老師
??|
提問時間:01/25 02:47
#事業(yè)單位#
你好建議現(xiàn)在好好看,不要調動
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行政單位采購了一批材料物資,預付賬款3000元,幾日后辦公用品入庫,補付尾款1200元,均已通過實有資金賬戶支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
小小霞老師
??|
提問時間:04/29 13:29
#事業(yè)單位#
你好,首先,我們來分析事業(yè)單位行政單位采購材料物資并支付款項的整個過程。 預付賬款3000元 財務會計:預付賬款屬于資產類科目,表示企業(yè)預先支付但尚未取得商品或服務的款項。因此,預付賬款增加,同時在實有資金賬戶中,銀行存款減少。 預算會計:從預算角度看,這也是一種資金的流出。 會計分錄: 財務會計: 借:預付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 預算會計: 借:事業(yè)支出/行政支出 3000 貸:資金結存 3000 辦公用品入庫,補付尾款1200元 財務會計:辦公用品入庫,表示存貨增加;同時,補付尾款表示銀行存款減少,預付賬款也減少。 預算會計:辦公用品入庫意味著支出發(fā)生,同時補付尾款也是資金的流出。 會計分錄: 財務會計: 借:庫存物品/存貨 4200 (假設辦公用品的總價值為4200元) 貸:預付賬款 3000 貸:銀行存款 1200 預算會計: 借:事業(yè)支出/行政支出 1200 貸:資金結存 1200 注意:這里假設辦公用品的總價值為4200元,因此補付尾款為1200元。實際情況中,辦公用品的總價值可能與預付和補付的金額之和不同,應根據實際情況進行調整。 綜上,這是整個采購過程的會計分錄。財務會計主要關注資產、負債和所有者權益的變化,而預算會計則更側重于資金的流入和流出。
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老師采購儀標成語具體是什么,和對應標準格式
薇老師
??|
提問時間:03/04 11:41
#事業(yè)單位#
您好,采購儀標是采購過程中的術語,指的是采購方與多個供應商就采購事宜進行談判、商議的一種采購方式。議標的過程通常包括與供應商的討論、談判、比較報價等環(huán)節(jié),以確定最合適的供應商和采購條件。
?閱讀? 1806
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老師,您好麻煩看看這個報表和科目余額表的數據,他是以什么邏輯轉換的。 下面我理解的: 27265991.72-6106936.44=21159055.28(科目余額表應付期末余額) 29898211.82-1334255.3=28563956.52(科目余額表應收期末余額) 但是資產負債表里的應收應付預收預付的數據是從哪個依據出發(fā)的。我不理解他的數據是從哪填入的,看科目余額表也看不出來。
樸老師
??|
提問時間:09/09 16:36
#事業(yè)單位#
資產負債表中的應收、應付、預收、預付等項目的數據通常是根據以下邏輯轉換而來: 一、應收賬款 資產負債表中的 “應收賬款” 項目,一般是根據 “應收賬款” 明細科目的借方余額加上 “預收賬款” 明細科目的借方余額減去壞賬準備后的凈額填列。 在科目余額表中,需要分析應收賬款各明細賬戶的借貸方向余額情況。如果存在明細科目余額在貸方,可能需要調整到預收賬款項目中。 二、應付賬款 資產負債表中的 “應付賬款” 項目,通常是根據 “應付賬款” 明細科目的貸方余額加上 “預付賬款” 明細科目的貸方余額填列。 同樣,在科目余額表中,要關注應付賬款各明細賬戶的借貸方向余額以及預付賬款的相關情況,進行合理的匯總和調整。 三、預收賬款 資產負債表中的 “預收賬款” 項目,一般是根據 “預收賬款” 明細科目的貸方余額加上 “應收賬款” 明細科目的貸方余額填列。 四、預付賬款 資產負債表中的 “預付賬款” 項目,通常是根據 “預付賬款” 明細科目的借方余額加上 “應付賬款” 明細科目的借方余額填列。
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事業(yè)單位車輛運行費用應該記辦公費還是公務用車運行費?
小菲老師
??|
提問時間:09/02 13:32
#事業(yè)單位#
同學,你好 公務用車運行費
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發(fā)現(xiàn)多年前單位采購一批固定資產未入賬,現(xiàn)在補錄分錄。新政府會計制度
王超老師
??|
提問時間:06/28 07:10
#事業(yè)單位#
您好,補記固定資產,借:固定資產,貸:以前年度盈余調整。再做,借;以前年度盈余調整,貸:累計盈余。
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總這樣咋回事呀
樸老師
??|
提問時間:03/07 08:54
#事業(yè)單位#
同學你好 是什么樣的
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老師,總分公司的往來在匯總報表時能不能抵消?
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:18
#事業(yè)單位#
總分公司的往來在匯總報表時 能抵消
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財務管理專業(yè)可以考初級經濟師嗎?
王超老師
??|
提問時間:01/20 21:47
#事業(yè)單位#
你好 可以的 財務管理專業(yè)能報名初級經濟師考試。
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盈利性學校 學校自行掏錢發(fā)放獎學金 怎么做賬務處理呢?營業(yè)外支出嗎?
若麗老師
??|
提問時間:05/07 16:03
#事業(yè)單位#
您好,發(fā)放獎學金可以沖收學費收入,也可以做管理費用-學生獎學金,看管理者是否有數據方面的需求
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事業(yè)單位中,應付職工薪酬應發(fā)數為135978.25元,個人繳納養(yǎng)老保險5291.04元,住房公積金18651元,職業(yè)年金2645.52 元,職工基本醫(yī)療保險1322.76元,失業(yè)保險176.78元,子女醫(yī)療統(tǒng)籌5元,個人繳納部分保險和公積金之和共28092.1元。 請問計提、代扣、實際支付的會計分錄具體怎么寫呀?
小奇老師
??|
提問時間:08/18 15:20
#事業(yè)單位#
同學您好, (1)計提工資時,財務會計分錄, 借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用) 135978.25 貸:應付職工薪酬 135978.25 無預算會計分錄 (2)代扣個人社保公積金并實發(fā)工資時,財務會計分錄, 借:應付職工薪酬 135978.25 貸:其他應付款—代扣個人養(yǎng)老保險 5291.04 —代扣個人住房公積金 18651 —代扣個人職業(yè)年金 2645.52 —代扣職工基本醫(yī)療保險 1322.76 —代扣職工失業(yè)保險 176.78 —代扣子女醫(yī)療統(tǒng)籌 5 銀行存款 107886.15 預算會計分錄, 借:事業(yè)支出 107886.15 貸:資金結存—貨幣資金 107886.15 (3)實際支付個人社保、公積金等時,財務會計分錄, 借:其他應付款—代扣個人養(yǎng)老保險 5291.04 —代扣個人住房公積金 18651 —代扣個人職業(yè)年金 2645.52 —代扣職工基本醫(yī)療保險 1322.76 —代扣職工失業(yè)保險 176.78 —代扣子女醫(yī)療統(tǒng)籌 5 貸:銀行存款 28092.1 預算會計分錄, 借:事業(yè)支出 28092.1 貸:資金結存—貨幣資金 28092.1
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請問下我們單位有一員工去國外上班,國家補助轉入我公司賬號,怎樣做會計分錄
一鳴老師
??|
提問時間:01/23 10:00
#事業(yè)單位#
這個計入營業(yè)外收入-政府補助
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2.(其它,15.0分) 戊事業(yè)單位本年發(fā)生如下業(yè)務: (1)通過財政直接支付方式向單位從事專業(yè)業(yè)務活動職工支付薪酬300萬元。 (2)在開展專業(yè)業(yè)務活動中繳納城市維護建設稅10萬元,款項通過銀行存款賬戶支付。該款項屬于非財政、非專項資金。 (3)通過銀行存款賬戶,為經營活動支付外部人員勞務費5萬元。 (4)按照規(guī)定上繳上級單位款項100萬元,款項以銀行存款支付。 (5)通過銀行存款賬戶支付對附屬單位的補助款項60萬元。 (6)結轉本題業(yè)務中的預算支出。 要求:編制上述業(yè)務的預算會計分錄。分錄中的單位是萬元。
柯南老師
??|
提問時間:01/04 10:07
#事業(yè)單位#
你好正在解答 請稍等
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衛(wèi)生系統(tǒng)怎么區(qū)分醫(yī)療收入和公共衛(wèi)生收入?
小樣兒demo
??|
提問時間:01/21 16:41
#事業(yè)單位#
醫(yī)療收入:這是指醫(yī)院在提供醫(yī)療服務活動中取得的收入,主要來源于向患者提供的各種醫(yī)療服務,如掛號、診察、檢查、化驗、治療、手術以及相關的衛(wèi)生材料和藥品等 公共衛(wèi)生收入:這部分收入通常與公共衛(wèi)生相關的工作有關,可能涉及疾病預防、健康教育、環(huán)境衛(wèi)生等方面的工作。公共衛(wèi)生服務的收入可能來自政府資助、捐贈或其他無償的資金來源
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老師優(yōu)盾這個怎么付款呢?
易 老師
??|
提問時間:01/19 16:52
#事業(yè)單位#
U盾是 銀行推出的一種電子銀行安全認證工具,舉例說明 工行,用戶可以將U盾插入電腦,然后使用工商銀行網銀進行付款。具體步驟如下: 插入U盾,輸入密碼,登錄網銀。 選擇付款賬戶和收款賬戶,輸入付款金額。 確認付款信息無誤后,點擊“確認”按鈕,完成付款。
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按照最新的政策,是工會賬套,工會的固定資產報廢了應怎樣進行賬務處理
廖君老師
??|
提問時間:12/12 11:27
#事業(yè)單位#
您好,借:固定資產清理 貸:銀行 借:固定資產清理 貸:固定資產 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 根據目前我國工會會計制度,工會固定資產不要求在財務賬簿中計提折I舊,工會固定資產報廢計入“固定資產清理科目核算,清理期間發(fā)生的費用,取得的收入全部歸集到固定資產清理科目,手續(xù)完結后結轉出此科目借方或貸方余額,分別計入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入”科目。
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老師我們搞活動需要租用場地,這發(fā)票開什么內容合適呢?
劉倩老師
??|
提問時間:07/05 16:15
#事業(yè)單位#
您好!這個開不動產租賃。或者有的開會議服務
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你好老師:出納員請問零余額銀行存款日記賬怎么記?事業(yè)單位零余額賬戶都在一體化系統(tǒng)里,謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/22 08:53
#事業(yè)單位#
1.審核憑證:確保每筆業(yè)務的憑證(如支票、匯款單、收據等)真實、準確、完整,并經過相關人員審批。 2.登記賬簿:按照日期順序,逐筆登記收支業(yè)務,要求摘要清晰、金額無誤。在登記時,要將每一筆業(yè)務的具體信息(如憑證號碼、經辦人、收支類型等)記錄清楚。 3.余額核對:每日終了,要核對當日銀行存款日記賬的余額與銀行對賬單的余額是否一致。如有差異,需查明原因并調整。 4.定期結算:每月終了,需要計算本月銀行存款日記賬的收入合計、支出合計以及賬面結余,以便檢查監(jiān)督各項收支款項,確保資金安全。 5.賬目整理:根據登記的日記賬,按期整理賬目,以便后續(xù)的查賬和核對工作。 6.系統(tǒng)錄入:如果事業(yè)單位使用了一體化系統(tǒng),需要將日記賬的信息錄入系統(tǒng)中。在錄入時,確保信息準確無誤,并與紙質日記賬保持一致。 7.歸檔保存:對于已經登記和錄入的日記賬,要進行歸檔保存,以便日后查詢和審計
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行政單位,銀行利息收入,借:銀行存款,貸:利息收入,為什么報表不平,差額就是這筆利息
海貝老師
??|
提問時間:11/08 18:02
#事業(yè)單位#
會計賬務處理 : (1)收入戶、支出戶收到利息收入 行政事業(yè)單位 借 : 銀行存款 貸 : 應繳財政專戶款 (2)上繳區(qū)級財政專戶〈利息先劃入單位收入戶 ) 行政事業(yè)單位 借 : 應繳財政專戶款 貸 : 銀行存款
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政府會計制度計提工資及發(fā)放的會計分錄
會計中級賀老師
??|
提問時間:05/23 14:08
#事業(yè)單位#
計提工資借:業(yè)務活動費用 貸:應付職工薪酬 計提代扣代繳稅費和代扣墊付費用時借:應付職工薪酬 -工資 貸:應付職工薪酬——住房公積金 —— 社會保險費 ——其他應交稅費-應交個人所得稅 ——其他應收款 職業(yè)年金也是借:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-職業(yè)年金 官方答疑老師 使用財政直接支付方式支付職工薪酬和代繳住房公積金、社會保險和個人所得稅 借:應付職工薪酬-工資 (地方津貼補貼,住房公積金(單位部分)應付職工薪酬-住房公積金(個人部分)(社會保險費)其他應交稅費-應交個人所得稅 貸:財政撥款收入。 預算會計根據實際支付借:事業(yè)支出或者行政支出 貸:財政撥款預算收入
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你好,汽車維修服務公司拿回來一張普票(保險服務,航空旅客人身意外傷害保險(互聯(lián)網)怎么掛賬,做分錄
張樂老師
??|
提問時間:04/03 13:34
#事業(yè)單位#
你好,一般來說 借:管理用-保險費 貸:銀行存款。 如果是維修費用相關的, 借:管理費用-維修費。
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預算管理一體系統(tǒng)事業(yè)單位,憑證錄入—輔助核算—資金往來對象類別—往來怎么增加末級
樸老師
??|
提問時間:06/22 10:55
#事業(yè)單位#
同學你好 是什么軟件
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工程公司的這張發(fā)票怎么入賬,屬于成本嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/03 11:21
#事業(yè)單位#
同學,你好 這個輪胎做什么用的?
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事業(yè)行政單位2023年忘記計提折舊10000元,2024年補提折舊,分錄怎么做,謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:27
#事業(yè)單位#
借以前年度盈余 貸固定資產累計折舊1萬。
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老師,咨詢一下,我們從財政請款到零余額賬戶上,然后再從零余額賬戶上將其轉到基本戶,后續(xù)從基本戶上慢慢支出,預算會計上的支出是一次性做還是后后續(xù)支出一筆做一筆,如果這樣年終如果這個錢在基本戶上沒支付完成,那我們和財政對賬的時候會不會就出現(xiàn)我們的賬和他們的不同步,然后這個決算就不好做?
木木老師
??|
提問時間:09/24 20:12
#事業(yè)單位#
預算會計的話,你是在后面實際支付的時候對應做支出。
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有家事業(yè)單位兩年前贈受國有公司贈予的標準廠房,當時沒有錄入固定資產,現(xiàn)在需要補錄入,相關科目科目和固定資產總價怎么核定??
樸老師
??|
提問時間:04/03 10:54
#事業(yè)單位#
1.固定資產科目的錄入: 固定資產:首先,在事業(yè)單位的資產類科目中,需要新增或調整固定資產的賬目,以反映這個標準廠房的價值。 累計折舊:考慮到廠房已經使用兩年,需要按照事業(yè)單位的折舊政策計提這兩年的折舊,并在累計折舊科目中體現(xiàn)。 其他應付款/捐贈收入:由于這是接受的捐贈,可能需要在負債類或收入類科目中反映這一事項,具體取決于事業(yè)單位的會計制度和規(guī)定。 1.固定資產總價的核定: 評估價值:對于兩年前接受的標準廠房,其價值可能需要進行專業(yè)評估??梢晕袑I(yè)的資產評估機構對廠房進行評估,確定其當前的市場價值或重置成本。 考慮捐贈時的價值:如果沒有條件進行專業(yè)評估,也可以考慮根據捐贈時的相關文件、憑證或協(xié)議,確定其當時的購入價值或評估價值,并考慮兩年的折舊因素進行調整。 折舊計算:基于評估或確定的固定資產總價,按照事業(yè)單位的折舊政策和方法,計算兩年來的折舊額。 1.會計處理分錄: 借:固定資產(評估或確定的總價) 借:累計折舊(兩年來的折舊額) 貸:其他應付款/捐贈收入(視事業(yè)單位的會計制度而定) 貸:以前年度損益調整(如有必要,用于調整之前的財務報表)
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老師,款已付,發(fā)現(xiàn)開具的票據有誤,已跨過,該如何處理?
郭老師
??|
提問時間:01/20 07:12
#事業(yè)單位#
開了發(fā)票嗎 開負數發(fā)票 然后開正確的
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請問老師,購買車輛的保險費計入固定資產成本嗎
郭老師
??|
提問時間:01/19 11:57
#事業(yè)單位#
你好,他單獨做費用,不做固定資產成本。
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事業(yè)單位為開展業(yè)務活動聘請專家參加評審工作,發(fā)生勞務費5400元,代扣個稅864元,通過實有資金賬戶支付。寫出財務會計和預算會計的會計分錄
云苓老師
??|
提問時間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
同學您好請稍等,正在解答
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