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老師,請問這個經(jīng)營范圍可以開空調(diào)清潔嗎
東老師
??|
提問時間:06/06 17:13
#稅務#
你好,可以開這個內(nèi)容的發(fā)票。
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老師可以幫忙列一下這幾個題的式子嗎
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/06 23:04
#稅務#
內(nèi)容較多稍后為您詳細解答
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固定資產(chǎn)加速折舊表,如果今年5月購買固定資產(chǎn)一次性折舊,第二季度填報,到第四節(jié)度的稅會差異的數(shù)據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年填報報表嗎?也就是明年還用填加速折舊這張表嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 16:21
#稅務#
對的,是的,需要這么多。
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老師可以幫忙列一下第一題第二題的式子嗎
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/06 23:20
#稅務#
1 允許扣除額業(yè)務招待 58*0.6=28.5 60000*0.005=30 允許扣除28.8 2 廣告費允許扣除3000*0.15=450萬
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小規(guī)模納稅人企業(yè),以前做賬的會計23年7月繳納企業(yè)所得稅13.52元,也未計提直接做分錄借應交稅費13.52 貸銀行存款13.52。所得稅匯算清繳的時候當時報表顯示未分配利潤是351.76元,最后補交稅款4.07元。我現(xiàn)在怎么調(diào)整這個賬?23年6月的用不用重新做個所得稅費計提再結(jié)轉(zhuǎn),但是那樣報表和所得稅匯算清繳時候的未分配利潤數(shù)據(jù)就不一樣了
王曉曉老師
??|
提問時間:06/06 17:16
#稅務#
你好,小企業(yè)會計準則,需要補計提所得稅費用,借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。
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對方5月份開了發(fā)票,6月份對方紅沖了,我取得對方發(fā)票需要怎么做賬報稅
廖君老師
??|
提問時間:06/06 21:11
#稅務#
您好,我們5月取得發(fā)票入賬了么,沒入賬就什么分錄也沒有 入賬就沖回5月分錄,
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今年3月份注冊的公司要做工商年報嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 13:38
#稅務#
不需要的 明年申報的
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老師,我們**的公司是一般納稅人,工程款到賬1772606.4元,需要上的稅怎么算???**公司算出來的綜合稅率是202963.4元,對不對啊
薇老師
??|
提問時間:06/06 17:26
#稅務#
你好,**的公司是一般納稅人稅率為9%
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老師可以幫忙列一下最后一題的式子嗎
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:06/06 23:23
#稅務#
5 允許扣除的職工福利1000*0.14 工會經(jīng)費 1000*0.02 職工教育經(jīng)費 1000*0.08 本年發(fā)生75 上年結(jié)轉(zhuǎn)過來13 實際扣除80
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你好,七月申報的個人所得稅是五月的工資,那生計費扣除是5000*5=25000,為什么公司申報的生記費是5000*6=30000?
東老師
??|
提問時間:06/06 17:08
#稅務#
你好,因為是六個月的,所以是3萬塊錢。
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3月份這個人收入就漲了幾千,但是我沒注意到,個稅就按之前的報的,現(xiàn)在可以直接更正3月份的數(shù)據(jù)不,就涉及3.4月都要改
建英老師
??|
提問時間:06/06 17:07
#稅務#
你好,如果要更正3月的,后面的都改的
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實習生的工資是否需要申報個人所得稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 19:45
#稅務#
您好, 這個申報勞務所得
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請問老師,填報工商年報時社保統(tǒng)計繳費基數(shù),是看工資總額那一欄還是社?;鶖?shù)那一欄?
鄒老師
??|
提問時間:06/06 12:02
#稅務#
你好,填報工商年報時社保統(tǒng)計繳費基數(shù),是社保基數(shù)那一欄
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現(xiàn)在開票可以用“批”做單位嗎?記得好像是哪個條文說不可以了呢,可以發(fā)下是哪個文嗎 另外,做電商的,客戶買一整套的舞臺燈,給客戶開票的話,名稱開:舞臺燈 單位:批,是否可以呢
波德老師
??|
提問時間:06/06 19:28
#稅務#
同學你好,發(fā)票上的單位不能用“批”,如果用“批”也得附明細
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老師,兩個公司法人是姐妹倆,開發(fā)票會不會有風險?
家權老師
??|
提問時間:05/24 14:12
#稅務#
根據(jù)真實的交易業(yè)務開就是,只要不是虛開
?閱讀? 11140
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老師你好,問一下,認定有效期起是2024年9月1日的工會經(jīng)費,那這意味著是幾月份開始報稅呢?
廖君老師
??|
提問時間:06/06 22:55
#稅務#
您好,我們在10.24前申報就可以了,申報11月的
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老師,面試的時候,面試官問如何在合理范圍少交稅,我說合理運用稅收優(yōu)惠政策,他問還有其他的沒,具體還有哪些思路???
廖君老師
??|
提問時間:06/06 18:49
#稅務#
您好,就是您這個思路,本來就是讓公司的業(yè)務靠近稅收優(yōu)惠,他的意思讓您能具體說幾個,結(jié)合他們公司,比如公司是商貿(mào)賣貨加配送的,本來混合銷售13%稅率,現(xiàn)在公司一分為2,一個配送公司增值稅9%, 這樣就降稅了
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公司每月停車費做賬,科目填管理費用 對嗎?
桂龍老師
??|
提問時間:06/06 17:07
#稅務#
同學,你好,是的,你的理解是正確的
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房子過戶滿2年與不滿2年分別交哪些稅,稅率是多少
晶晶月老師
??|
提問時間:04/17 13:16
#稅務#
1.契稅,未滿兩年的要交5.6%,滿兩年不滿五年要交1%;2、營業(yè)稅,未滿兩年的需要交納房屋評估總價格乘以5.6%,而已經(jīng)入住滿兩年的普通住宅是不需要繳納營業(yè)稅;3、增值稅,未滿兩年的按照5%的稅率征收增值稅部分,而滿兩年的可以免征收稅增值稅。4、印花稅(買賣雙方各0.05%)
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23年12月份的火車票在24年5月可以報銷嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:41
#稅務#
23年12月份的火車票在24年5月可以報銷。
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一般納稅人本月剛?cè)〉霉潭ㄙY產(chǎn)房屋,未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售房屋給客戶適合開多少稅率的票?土地增值稅怎么繳納?謝謝
郭老師
??|
提問時間:04/25 12:32
#稅務#
你好,一般納稅人稅率9%的 土地增值稅以納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額為計稅依據(jù),按照超率累進稅率計算應納稅額,其應納稅額有以下兩種計算方法: 1.分步計算法,即按照每一級距的土地增值額乘以該級距相應的稅率,分別計算各級次土地增值稅稅額,然后將其相加匯總,求得應納稅額。其計算公式為: 應納稅額=∑(每一級距的土地增值額×適用稅率) 這種分步計算法計算過程比較繁瑣,因此,在實際工作中,一般采用速算扣除法,以簡化計算過程。 2.速算扣除法,即按照增值額乘以適用稅率,減去扣除項目金額乘以速算扣除系數(shù)的簡便方法計算應納稅額。具體計算公式如下: (1)增值額未超過扣除項目金額50%的: 土地增值稅稅額=增值額×30% (2)增值額超過扣除項目金額50%,未超過100%的: 土地增值稅稅額=增值額×40%-扣除項目金額×5% (3)增值額超過扣除項目金額100%,未超過200%的: 土地增值稅稅額=增值額×50%-扣除項目金額×15% (4)增值額超過扣除項目金額200%的: 土地增值稅稅額=增值額×60%-扣除項目金額×35% 上述公式中的5%、15%、35%均為速算扣除系數(shù)。 (2)計算程序 1.計算扣除項目金額。如系轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物的,應計算評估價格,再確定扣除項目金額。 評估價格=重置成本價×成新度折扣率 2.計算增值額。 增值額=轉(zhuǎn)讓收入額-扣除項目金額 3.計算增值額占扣除項目金額的比重(以下簡稱“增值率”)。 增值率=增值額÷扣除項目金額×100% 4.依據(jù)增值率確定適用稅率。 5.依據(jù)適用稅率計算應納稅額。 應納稅額=增值額×適用稅率-扣除項目金額×速算
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公司食堂開出的餐費進項稅額轉(zhuǎn)出填在進項稅額轉(zhuǎn)出額那一欄
東老師
??|
提問時間:06/06 18:50
#稅務#
您好,填寫在集體福利 個人消費里面
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老師現(xiàn)在數(shù)電票了,新公司給的50萬開票限額,能直接超額付開嗎,還用去調(diào)額度嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 17:01
#稅務#
你好需要去調(diào)整額度的,
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私對公轉(zhuǎn)賬可以開發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 13:19
#稅務#
您好, 這個可以開發(fā)票的
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您好老師,請問公司出差人員不做差旅費,按補助方式做到工資里可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/08 10:37
#稅務#
那樣要多交個稅和殘保金那些
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為什么農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)出就要/(1+9%),而其他不用
廖君老師
??|
提問時間:04/24 21:04
#稅務#
晚上好啊,因為農(nóng)產(chǎn)品的進項稅是計算的,進項稅=買價*9%,成本就是=買價*(1-9%)了,我們進項轉(zhuǎn)出時=成本/(1-9%)*9%,就是等式兩邊移項了一下
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老師,我們在學企業(yè)所得稅的收入時關于銷售貨物收入的銷售退回,書上寫的是:企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回,企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入而售出商品發(fā)生的銷售退回,應當在發(fā)生當期沖減當期銷售收入。這段話的意思可以理解成企業(yè)在2023年銷售商品并在2023年確認了收入,但在2024年因質(zhì)量問題被退貨了,退貨時應當沖減2024年的收入?
樸老師
??|
提問時間:05/27 09:22
#稅務#
1.調(diào)整2023年的財務報表(如果可能且必要):如果企業(yè)仍然可以修改2023年的財務報表(例如,尚未發(fā)布最終年報或可以進行財務報表重述),則可以直接在2023年的財務報表中沖減相關銷售收入。 2.在2024年的財務報表中反映:如果無法修改2023年的財務報表,企業(yè)需要在2024年的財務報表中通過適當?shù)恼{(diào)整分錄來反映這一銷售退回。這通常涉及沖減2024年的銷售收入(或增加費用),并可能涉及調(diào)整相關的成本和稅費。
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比如23年開了3個點普通發(fā)票100元,不用交稅。24年發(fā)現(xiàn)23年這個普通發(fā)票名稱開錯了,紅沖100元,又重新開了免稅100,24年還需要申報這個100嗎?一正一負
耿老師
??|
提問時間:06/06 21:44
#稅務#
你好!2024年開的也是免稅嗎?需要申報只是金額為零
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出口業(yè)務中,貨代,報關行和海關,船公司都是什么關系呢?怎么開發(fā)票?
薇老師
??|
提問時間:06/05 18:04
#稅務#
你好,貨代主要負責協(xié)調(diào)物流運作,包括海關申報、倉儲、裝卸、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。他們通過優(yōu)化物流流程,提高運輸效率,降低運輸成本。同時,貨代還可以提供貨物保險服務,確保貨物在運輸過程中的安全。 報關行負責辦理貨物的通關手續(xù),根據(jù)貨物的性質(zhì)、來源和目的地等信息,為貨物量身定制通關方案。 海關則是國家進出口管理的行政機關,對進出口貨物、旅客行李和郵遞物品、進出境運輸工具實施監(jiān)督管理,并征收關稅和其他稅費。海關對逃避監(jiān)管、商業(yè)瞞騙偷逃關稅行為進行查緝,維護國家的進出口秩序和利益。 船公司掌握待運的貨源,合理調(diào)配集裝箱,并在各港口之間運輸貨物。船公司接收訂艙,通過其代理人向發(fā)貨人提供各種服務,確保集裝箱的順利運輸。 在發(fā)票開具方面,通常貨代會向客戶開具物流服務發(fā)票,報關行會開具報關服務發(fā)票,而船公司則會開具運輸發(fā)票。這些發(fā)票應詳細列明服務內(nèi)容、費用明細以及稅務信息,以確保合規(guī)性和透明度。
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您好,我們公司現(xiàn)在有利潤,但是有另外一個人需要入股,要求占股10%,我需要怎么分配哦,他還出多少錢購買
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:16
#稅務#
你好,可以按照注冊資本乘以10%,按照這個來價格轉(zhuǎn)讓。之前有利潤的這一部分和他沒有關系。之前的利潤給股東分下去。
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