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老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)空調(diào)清潔嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:13
#稅務(wù)#
你好,可以開(kāi)這個(gè)內(nèi)容的發(fā)票。
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老師可以幫忙列一下這幾個(gè)題的式子嗎
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 23:04
#稅務(wù)#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
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固定資產(chǎn)加速折舊表,如果今年5月購(gòu)買固定資產(chǎn)一次性折舊,第二季度填報(bào),到第四節(jié)度的稅會(huì)差異的數(shù)據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年填報(bào)報(bào)表嗎?也就是明年還用填加速折舊這張表嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:21
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,需要這么多。
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今年3月份注冊(cè)的公司要做工商年報(bào)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 13:38
#稅務(wù)#
不需要的 明年申報(bào)的
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老師可以幫忙列一下第一題第二題的式子嗎
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 23:20
#稅務(wù)#
1 允許扣除額業(yè)務(wù)招待 58*0.6=28.5 60000*0.005=30 允許扣除28.8 2 廣告費(fèi)允許扣除3000*0.15=450萬(wàn)
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對(duì)方5月份開(kāi)了發(fā)票,6月份對(duì)方紅沖了,我取得對(duì)方發(fā)票需要怎么做賬報(bào)稅
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 21:11
#稅務(wù)#
您好,我們5月取得發(fā)票入賬了么,沒(méi)入賬就什么分錄也沒(méi)有 入賬就沖回5月分錄,
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老師可以幫忙列一下最后一題的式子嗎
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 23:23
#稅務(wù)#
5 允許扣除的職工福利1000*0.14 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1000*0.02 職工教育經(jīng)費(fèi) 1000*0.08 本年發(fā)生75 上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)13 實(shí)際扣除80
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小規(guī)模納稅人企業(yè),以前做賬的會(huì)計(jì)23年7月繳納企業(yè)所得稅13.52元,也未計(jì)提直接做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)13.52 貸銀行存款13.52。所得稅匯算清繳的時(shí)候當(dāng)時(shí)報(bào)表顯示未分配利潤(rùn)是351.76元,最后補(bǔ)交稅款4.07元。我現(xiàn)在怎么調(diào)整這個(gè)賬?23年6月的用不用重新做個(gè)所得稅費(fèi)計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn),但是那樣報(bào)表和所得稅匯算清繳時(shí)候的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)就不一樣了
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:16
#稅務(wù)#
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要補(bǔ)計(jì)提所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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你好,七月申報(bào)的個(gè)人所得稅是五月的工資,那生計(jì)費(fèi)扣除是5000*5=25000,為什么公司申報(bào)的生記費(fèi)是5000*6=30000?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:08
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)槭橇鶄€(gè)月的,所以是3萬(wàn)塊錢。
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老師,我們**的公司是一般納稅人,工程款到賬1772606.4元,需要上的稅怎么算啊?**公司算出來(lái)的綜合稅率是202963.4元,對(duì)不對(duì)啊
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:26
#稅務(wù)#
你好,**的公司是一般納稅人稅率為9%
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實(shí)習(xí)生的工資是否需要申報(bào)個(gè)人所得稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 19:45
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)申報(bào)勞務(wù)所得
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請(qǐng)問(wèn)老師,填報(bào)工商年報(bào)時(shí)社保統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)基數(shù),是看工資總額那一欄還是社?;鶖?shù)那一欄?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 12:02
#稅務(wù)#
你好,填報(bào)工商年報(bào)時(shí)社保統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)基數(shù),是社保基數(shù)那一欄
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3月份這個(gè)人收入就漲了幾千,但是我沒(méi)注意到,個(gè)稅就按之前的報(bào)的,現(xiàn)在可以直接更正3月份的數(shù)據(jù)不,就涉及3.4月都要改
建英老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:07
#稅務(wù)#
你好,如果要更正3月的,后面的都改的
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現(xiàn)在開(kāi)票可以用“批”做單位嗎?記得好像是哪個(gè)條文說(shuō)不可以了呢,可以發(fā)下是哪個(gè)文嗎 另外,做電商的,客戶買一整套的舞臺(tái)燈,給客戶開(kāi)票的話,名稱開(kāi):舞臺(tái)燈 單位:批,是否可以呢
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 19:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,發(fā)票上的單位不能用“批”,如果用“批”也得附明細(xì)
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老師,兩個(gè)公司法人是姐妹倆,開(kāi)發(fā)票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 14:12
#稅務(wù)#
根據(jù)真實(shí)的交易業(yè)務(wù)開(kāi)就是,只要不是虛開(kāi)
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公司每月停車費(fèi)做賬,科目填管理費(fèi)用 對(duì)嗎?
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:07
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,是的,你的理解是正確的
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老師,面試的時(shí)候,面試官問(wèn)如何在合理范圍少交稅,我說(shuō)合理運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策,他問(wèn)還有其他的沒(méi),具體還有哪些思路???
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 18:49
#稅務(wù)#
您好,就是您這個(gè)思路,本來(lái)就是讓公司的業(yè)務(wù)靠近稅收優(yōu)惠,他的意思讓您能具體說(shuō)幾個(gè),結(jié)合他們公司,比如公司是商貿(mào)賣貨加配送的,本來(lái)混合銷售13%稅率,現(xiàn)在公司一分為2,一個(gè)配送公司增值稅9%, 這樣就降稅了
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房子過(guò)戶滿2年與不滿2年分別交哪些稅,稅率是多少
晶晶月老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 13:16
#稅務(wù)#
1.契稅,未滿兩年的要交5.6%,滿兩年不滿五年要交1%;2、營(yíng)業(yè)稅,未滿兩年的需要交納房屋評(píng)估總價(jià)格乘以5.6%,而已經(jīng)入住滿兩年的普通住宅是不需要繳納營(yíng)業(yè)稅;3、增值稅,未滿兩年的按照5%的稅率征收增值稅部分,而滿兩年的可以免征收稅增值稅。4、印花稅(買賣雙方各0.05%)
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23年12月份的火車票在24年5月可以報(bào)銷嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:41
#稅務(wù)#
23年12月份的火車票在24年5月可以報(bào)銷。
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老師你好,問(wèn)一下,認(rèn)定有效期起是2024年9月1日的工會(huì)經(jīng)費(fèi),那這意味著是幾月份開(kāi)始報(bào)稅呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 22:55
#稅務(wù)#
您好,我們?cè)?0.24前申報(bào)就可以了,申報(bào)11月的
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老師現(xiàn)在數(shù)電票了,新公司給的50萬(wàn)開(kāi)票限額,能直接超額付開(kāi)嗎,還用去調(diào)額度嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:01
#稅務(wù)#
你好需要去調(diào)整額度的,
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公司食堂開(kāi)出的餐費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額那一欄
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 18:50
#稅務(wù)#
您好,填寫在集體福利 個(gè)人消費(fèi)里面
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一般納稅人本月剛?cè)〉霉潭ㄙY產(chǎn)房屋,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售房屋給客戶適合開(kāi)多少稅率的票?土地增值稅怎么繳納?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 12:32
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人稅率9%的 土地增值稅以納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額為計(jì)稅依據(jù),按照超率累進(jìn)稅率計(jì)算應(yīng)納稅額,其應(yīng)納稅額有以下兩種計(jì)算方法: 1.分步計(jì)算法,即按照每一級(jí)距的土地增值額乘以該級(jí)距相應(yīng)的稅率,分別計(jì)算各級(jí)次土地增值稅稅額,然后將其相加匯總,求得應(yīng)納稅額。其計(jì)算公式為: 應(yīng)納稅額=∑(每一級(jí)距的土地增值額×適用稅率) 這種分步計(jì)算法計(jì)算過(guò)程比較繁瑣,因此,在實(shí)際工作中,一般采用速算扣除法,以簡(jiǎn)化計(jì)算過(guò)程。 2.速算扣除法,即按照增值額乘以適用稅率,減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)的簡(jiǎn)便方法計(jì)算應(yīng)納稅額。具體計(jì)算公式如下: (1)增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%的: 土地增值稅稅額=增值額×30% (2)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%,未超過(guò)100%的: 土地增值稅稅額=增值額×40%-扣除項(xiàng)目金額×5% (3)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額100%,未超過(guò)200%的: 土地增值稅稅額=增值額×50%-扣除項(xiàng)目金額×15% (4)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額200%的: 土地增值稅稅額=增值額×60%-扣除項(xiàng)目金額×35% 上述公式中的5%、15%、35%均為速算扣除系數(shù)。 (2)計(jì)算程序 1.計(jì)算扣除項(xiàng)目金額。如系轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物的,應(yīng)計(jì)算評(píng)估價(jià)格,再確定扣除項(xiàng)目金額。 評(píng)估價(jià)格=重置成本價(jià)×成新度折扣率 2.計(jì)算增值額。 增值額=轉(zhuǎn)讓收入額-扣除項(xiàng)目金額 3.計(jì)算增值額占扣除項(xiàng)目金額的比重(以下簡(jiǎn)稱“增值率”)。 增值率=增值額÷扣除項(xiàng)目金額×100% 4.依據(jù)增值率確定適用稅率。 5.依據(jù)適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。 應(yīng)納稅額=增值額×適用稅率-扣除項(xiàng)目金額×速算
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您好老師,請(qǐng)問(wèn)公司出差人員不做差旅費(fèi),按補(bǔ)助方式做到工資里可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:37
#稅務(wù)#
那樣要多交個(gè)稅和殘保金那些
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私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 13:19
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)可以開(kāi)發(fā)票的
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老師,我們?cè)趯W(xué)企業(yè)所得稅的收入時(shí)關(guān)于銷售貨物收入的銷售退回,書(shū)上寫的是:企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回,企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入而售出商品發(fā)生的銷售退回,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售收入。這段話的意思可以理解成企業(yè)在2023年銷售商品并在2023年確認(rèn)了收入,但在2024年因質(zhì)量問(wèn)題被退貨了,退貨時(shí)應(yīng)當(dāng)沖減2024年的收入?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 09:22
#稅務(wù)#
1.調(diào)整2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表(如果可能且必要):如果企業(yè)仍然可以修改2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表(例如,尚未發(fā)布最終年報(bào)或可以進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表重述),則可以直接在2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表中沖減相關(guān)銷售收入。 2.在2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表中反映:如果無(wú)法修改2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)需要在2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表中通過(guò)適當(dāng)?shù)恼{(diào)整分錄來(lái)反映這一銷售退回。這通常涉及沖減2024年的銷售收入(或增加費(fèi)用),并可能涉及調(diào)整相關(guān)的成本和稅費(fèi)。
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比如23年開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票100元,不用交稅。24年發(fā)現(xiàn)23年這個(gè)普通發(fā)票名稱開(kāi)錯(cuò)了,紅沖100元,又重新開(kāi)了免稅100,24年還需要申報(bào)這個(gè)100嗎?一正一負(fù)
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 21:44
#稅務(wù)#
你好!2024年開(kāi)的也是免稅嗎?需要申報(bào)只是金額為零
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為什么農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)出就要/(1+9%),而其他不用
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 21:04
#稅務(wù)#
晚上好啊,因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)算的,進(jìn)項(xiàng)稅=買價(jià)*9%,成本就是=買價(jià)*(1-9%)了,我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)=成本/(1-9%)*9%,就是等式兩邊移項(xiàng)了一下
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出口業(yè)務(wù)中,貨代,報(bào)關(guān)行和海關(guān),船公司都是什么關(guān)系呢?怎么開(kāi)發(fā)票?
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 18:04
#稅務(wù)#
你好,貨代主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物流運(yùn)作,包括海關(guān)申報(bào)、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。他們通過(guò)優(yōu)化物流流程,提高運(yùn)輸效率,降低運(yùn)輸成本。同時(shí),貨代還可以提供貨物保險(xiǎn)服務(wù),確保貨物在運(yùn)輸過(guò)程中的安全。 報(bào)關(guān)行負(fù)責(zé)辦理貨物的通關(guān)手續(xù),根據(jù)貨物的性質(zhì)、來(lái)源和目的地等信息,為貨物量身定制通關(guān)方案。 海關(guān)則是國(guó)家進(jìn)出口管理的行政機(jī)關(guān),對(duì)進(jìn)出口貨物、旅客行李和郵遞物品、進(jìn)出境運(yùn)輸工具實(shí)施監(jiān)督管理,并征收關(guān)稅和其他稅費(fèi)。海關(guān)對(duì)逃避監(jiān)管、商業(yè)瞞騙偷逃關(guān)稅行為進(jìn)行查緝,維護(hù)國(guó)家的進(jìn)出口秩序和利益。 船公司掌握待運(yùn)的貨源,合理調(diào)配集裝箱,并在各港口之間運(yùn)輸貨物。船公司接收訂艙,通過(guò)其代理人向發(fā)貨人提供各種服務(wù),確保集裝箱的順利運(yùn)輸。 在發(fā)票開(kāi)具方面,通常貨代會(huì)向客戶開(kāi)具物流服務(wù)發(fā)票,報(bào)關(guān)行會(huì)開(kāi)具報(bào)關(guān)服務(wù)發(fā)票,而船公司則會(huì)開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票。這些發(fā)票應(yīng)詳細(xì)列明服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用明細(xì)以及稅務(wù)信息,以確保合規(guī)性和透明度。
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老師,銷售只簽了合同,沒(méi)有回款呢也沒(méi)有發(fā)貨呢?現(xiàn)在要求開(kāi)票可以嗎?對(duì)于公司來(lái)說(shuō)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 15:44
#稅務(wù)#
你好,如果是還沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)呢,最好就先暫時(shí)不開(kāi)票。開(kāi)票就涉及到交稅
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