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老師,離職了的人員公司還在申報(bào)個(gè)稅,對(duì)公司有沒有什么影響。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)對(duì)方有可能會(huì)去投訴的。
?閱讀? 115
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老師,我們有張進(jìn)項(xiàng)票59600,現(xiàn)在退款30000元,發(fā)票怎么處理 ,我們已認(rèn)證。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:37
#稅務(wù)#
這個(gè)貨物是不是也退了?
?閱讀? 109
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企業(yè)租賃個(gè)人房產(chǎn)商用,涉及繳納那些稅金?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:23
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)需要交印花稅
?閱讀? 109
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增值稅即征即退備案,能備案以前年度的嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:21
#稅務(wù)#
你好,正常是不可以的。因?yàn)橐郧澳甓鹊囊呀?jīng)過完了。
?閱讀? 106
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老師,我是一家酒廠,沒有成立銷售公司,我就把酒批發(fā)給一個(gè)代理商,稅務(wù)局核我最低計(jì)稅價(jià)格,是代理商的70%還是市場(chǎng)價(jià)格的70%呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是按市場(chǎng)價(jià)的70%
?閱讀? 269
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老師 我有點(diǎn)不太明白 申請(qǐng)高新計(jì)稅企業(yè)條件 高新收入需要占比60%的比例問題: 比如:我們企業(yè)做研發(fā) 還沒有算成功 其實(shí)還在研發(fā)過程中 研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策 這個(gè)我知道 但是我就是不太明白 如果申請(qǐng)高新企業(yè) 我都沒有研發(fā)成功怎么會(huì)有高新收入 同時(shí)申請(qǐng)高新還滿足研發(fā)費(fèi)用的占比問題 才可以申請(qǐng) 我怎么都覺有點(diǎn)矛盾?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:14
#稅務(wù)#
您好,不矛盾的,只要的研發(fā)就可以加計(jì),但高企必須是研發(fā)成功的,有高品收入的
?閱讀? 161
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外貿(mào)企業(yè)出口貨物有收入,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是要視同內(nèi)銷交稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:10
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,需要這么做的。
?閱讀? 149
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殘保金如何申報(bào)?比如人數(shù)如何填寫,工資如何填寫,具體些?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/13 08:05
#稅務(wù)#
殘保金的申報(bào)通常需要通過當(dāng)?shù)氐纳绫O到y(tǒng)進(jìn)行。在申報(bào)時(shí),你需要填寫參保員工的總?cè)藬?shù)和這些員工的應(yīng)繳工資總額。具體步驟如下: 1. 登錄當(dāng)?shù)厣绫>W(wǎng)站或使用社保專用軟件。 2. 選擇殘疾人就業(yè)保障金的申報(bào)選項(xiàng)。 3. 填寫企業(yè)的員工總數(shù)。 4. 填寫應(yīng)繳納殘保金的工資基數(shù),通常是這些員工的月平均工資總額。 5. 根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定的比例計(jì)算應(yīng)繳金額,并填寫相關(guān)信息。 完成后提交申報(bào),并根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行后續(xù)操作。
?閱讀? 118
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分公司個(gè)稅申報(bào),人員全部轉(zhuǎn)到了總公司,現(xiàn)在分公司個(gè)稅怎么報(bào)?
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/13 07:27
#稅務(wù)#
同學(xué),老師正在解答中
?閱讀? 133
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小規(guī)模納稅人差額征稅行業(yè)適用3%征收率減按1%嗎, 一般納稅人差額征稅稅率多少
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/13 07:22
#稅務(wù)#
同學(xué),差額征稅行業(yè)稅率,行業(yè)不同,稅率會(huì)有差異 小規(guī)模納稅人旅行社差額征收 稅率是3%,般納稅人旅行社差額征收,稅率是6%
?閱讀? 120
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我公司財(cái)報(bào)原固定資產(chǎn)原價(jià)200萬(廠房),現(xiàn)今評(píng)估后增加到1100萬元,請(qǐng)問要交稅嗎?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/13 07:05
#稅務(wù)#
公司固定資產(chǎn)的評(píng)估增值本身不直接產(chǎn)生稅務(wù)負(fù)擔(dān)。但如果未來出售廠房時(shí),出售價(jià)格超過原價(jià),那么超出部分可能需要繳納所得稅。具體稅務(wù)處理還需依據(jù)當(dāng)時(shí)的具體交易情況和稅法規(guī)定。
?閱讀? 98
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資產(chǎn)在 a名下,但a已抵債給b,還未過戶,現(xiàn)處置資產(chǎn),a用過戶給b嗎(過戶涉及稅費(fèi)嗎?),還是a直接處置,處置盈虧都是b,錢直接轉(zhuǎn)入b公戶?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/13 06:51
#稅務(wù)#
你好 現(xiàn)在b要銷售出去是這個(gè)意思嗎
?閱讀? 138
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老師,公司屬于開業(yè)狀態(tài),但是沒有經(jīng)濟(jì)往來,沒有收入與支出,需要做報(bào)稅嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/13 05:50
#稅務(wù)#
您好,要報(bào)稅的,只要稅務(wù)開戶了,不管有沒有數(shù)據(jù)都要按期申報(bào)哦, 沒有數(shù)就是0申報(bào)
?閱讀? 92
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幼兒園收學(xué)費(fèi)用什么收費(fèi)系統(tǒng)?是在銀行開通嗎?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:11/13 00:04
#稅務(wù)#
如果你要求不是特別高,試試 工銀e繳費(fèi)平臺(tái),去銀行可以開通。
?閱讀? 125
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學(xué)費(fèi)如何進(jìn)賬,合理?
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/12 23:57
#稅務(wù)#
借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
?閱讀? 99
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公司給員工的通話費(fèi)補(bǔ)貼可以在所得稅前扣除嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/12 23:35
#稅務(wù)#
你好!公司給員工的通話費(fèi)補(bǔ)貼可以在一定條件下在所得稅前扣除。 企業(yè)為員工提供的通訊待遇,如果已經(jīng)實(shí)行貨幣化改革,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的通訊補(bǔ)貼,應(yīng)當(dāng)納入職工工資總額,不再納入職工福利費(fèi)管理。列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的交通費(fèi)、通訊費(fèi),符合“合理工資薪金”規(guī)定的,可以作為工資薪金支出,按規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。
?閱讀? 124
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老師,小規(guī)模公司開提供三年技術(shù)服務(wù)的開發(fā)票稅率是多少?記科目是“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/12 23:33
#稅務(wù)#
你好1% 按月確認(rèn)收入的
?閱讀? 126
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我公司廠區(qū)作業(yè)服務(wù)委托第三方勞務(wù)公司,我公司付勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)公司開發(fā)票?,F(xiàn)在勞務(wù)公司一項(xiàng)作業(yè)需要用我公司設(shè)備,我向勞務(wù)公司收取使用費(fèi),我公司開發(fā)票。這樣可以嗎? 就是我公司和勞務(wù)公司存在互相給對(duì)方開發(fā)票的行為。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/12 22:39
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以的,這樣處理就行
?閱讀? 106
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請(qǐng)問老師,我們公司是勞務(wù)派遣公司,申報(bào)個(gè)稅時(shí)有境外和境內(nèi)的工資薪金,導(dǎo)入數(shù)據(jù)的時(shí)候,境外的時(shí)候證件類型不選身份證、選其相對(duì)應(yīng)的類型,可以和境內(nèi)的一起導(dǎo)入是嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/12 22:33
#稅務(wù)#
您好,填寫好了,可以同時(shí)導(dǎo)入國(guó)內(nèi)人員和國(guó)外人員的證件信息
?閱讀? 119
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為啥個(gè)體工商性質(zhì)是查賬征收,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得又是核定征收呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/12 22:30
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)情況沒有遇到過呢,能看一下我們的稅種認(rèn)定么(【我要查詢】-【一戶式查詢】-【一戶式查詢】-【納稅人信息】-【稅費(fèi)種認(rèn)定信息】) ,這個(gè)不匹配的話,得讓稅務(wù)大廳工作人員在后臺(tái)幫我們確認(rèn)一下,是不是系統(tǒng)錯(cuò)了
?閱讀? 105
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老師,我們公司有好幾個(gè)借用我們資質(zhì)的合作單位,我們只收取別人的管理費(fèi),賬務(wù)這塊如何處理呢?公司想要一套賬,又不能讓甲方知道是合作方分包出去了。
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/12 22:09
#稅務(wù)#
你好,你指的甲方是哪一方
?閱讀? 123
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老師,如果我凈利潤(rùn)是1000元具體的要繳些什么稅呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:56
#稅務(wù)#
要繳企業(yè)所得稅 利潤(rùn)總額-利潤(rùn)總額*5%=1000 一般納稅人還是小規(guī)模的
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老師,23年12月已付貨款,沒有做庫存商品和收入,現(xiàn)在要調(diào)到當(dāng)期補(bǔ)做收入,23年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束,是不是納稅調(diào)增成本?今年11月份才收到發(fā)票,分錄怎么做?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:53
#稅務(wù)#
您好,分錄還是確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,只是把分錄里的損益科目(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)用用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替。因?yàn)榘l(fā)票沒有來,23年申報(bào)時(shí)本來是要先調(diào)增這個(gè)成本,現(xiàn)在發(fā)票來了,再更正申報(bào)。 但11月我們更正申報(bào)時(shí),發(fā)票也是收到了,就不用再調(diào)增了,按上面分錄調(diào)整后的。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的
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請(qǐng)問社保11月份交了,12月份不交,是在11月份停保還是12月份呢,個(gè)稅離職日期寫11.30號(hào)還是12.1號(hào)呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:45
#稅務(wù)#
您好,12月份不交社保,是在11月份停保 個(gè)稅離職日期寫11.30號(hào)
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請(qǐng)問老師,個(gè)稅扣繳端為證件類型為港澳臺(tái)來往內(nèi)地通行證的人申報(bào)個(gè)稅時(shí),要預(yù)填扣除信息嗎?他們可以扣除專項(xiàng)附加嗎?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:41
#稅務(wù)#
對(duì)于持有港澳臺(tái)居民來往內(nèi)地通行證的人士,在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),同樣需要預(yù)填扣除信息。他們也可以享受專項(xiàng)附加扣除,比如子女教育、繼續(xù)教育、住房貸款利息、住房租金、贍養(yǎng)老人等相關(guān)扣除。這有助于減少應(yīng)納稅所得額,進(jìn)而減輕稅負(fù)。
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小規(guī)模納稅人注銷,稅務(wù)這塊在外網(wǎng)怎么操作流程
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:36
#稅務(wù)#
你好,有企業(yè)注銷實(shí)務(wù)流程及涉稅處理課程,可以學(xué)一下
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老師,請(qǐng)問我凈利潤(rùn)800塊錢,需要給國(guó)家繳19個(gè)點(diǎn)的稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:31
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,有點(diǎn)太多了,沒這么多的
?閱讀? 103
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7月計(jì)提車間水費(fèi)1000元,借制造費(fèi)用1000,貸應(yīng)付賬款1000,收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)90.我可以做,借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅90貸制造費(fèi)用-90
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:23
#稅務(wù)#
您好,分錄要改一下,都在借方,不在貸方哦 借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅90 借:制造費(fèi)用-90
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老師好,門衛(wèi)保安2人不是公司員工,勞務(wù)外派到公司的,體檢費(fèi)老板說,公司自己承擔(dān),計(jì)入管理費(fèi)用,需要什么手續(xù)嘛
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:19
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是不要的,本身就是有這勞務(wù)合同就行
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老師,我們從業(yè)人數(shù)超1000人了,是自動(dòng)不能享受小型微利企業(yè)政策還是?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:18
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不能享受的,自動(dòng)
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