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你好!老師!我想問(wèn)一下現(xiàn)金流量表第56項(xiàng)加期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)本期金額和本年金額都是自己輸上的嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 17:11
#建筑#
是的,需要自己輸入的
?閱讀? 494
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我們是建筑公司在外地施工如何納稅
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 17:04
#建筑#
你好!這個(gè)是需要預(yù)繳稅金??缡〉挠械倪€得去當(dāng)?shù)?,要看具體情況
?閱讀? 475
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老師,你好,我是建筑行業(yè)的公司,當(dāng)月沒(méi)有收入的情況下,工程施工的間接費(fèi)用需要每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如我付項(xiàng)目管理人員工資,借:工程施工—合同成本—間接費(fèi)用工資 貸:銀行存款,如果結(jié)轉(zhuǎn),要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 16:59
#建筑#
你好,沒(méi)有收入的話,不結(jié)轉(zhuǎn)的
?閱讀? 358
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項(xiàng)目打官司訴訟費(fèi)計(jì)入工程施工還是公司期間費(fèi)用?
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 16:48
#建筑#
期間費(fèi)用就可以的。
?閱讀? 476
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老師,我收到對(duì)方勞務(wù)公司給我開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,我在稅務(wù)系統(tǒng)里出現(xiàn)來(lái)他這家公司的所得稅異常情況,這個(gè)是怎么回事,怎么處理呢
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 15:57
#建筑#
那么這個(gè)發(fā)票就不能做費(fèi)用和抵扣進(jìn)項(xiàng)的
?閱讀? 361
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合同簽訂的購(gòu)買砂石水泥,開(kāi)票開(kāi)的很籠統(tǒng),開(kāi)的材料一批。這個(gè)不行吧,老師解答一下
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 15:47
#建筑#
是的,不能開(kāi)籠統(tǒng)的哈,需要開(kāi)清單
?閱讀? 489
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公司和甲方簽訂的租賃合同,營(yíng)業(yè)了一段時(shí)間,公司把門面租給別人,我們收租戶的租金,再由公司支付甲方的租金,這個(gè)要怎么做賬
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 15:43
#建筑#
收的租金做收入,支付的做成本
?閱讀? 458
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結(jié)轉(zhuǎn)成本是,比如抵扣了100的進(jìn)項(xiàng) 就結(jié)轉(zhuǎn)100的成本嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 15:29
#建筑#
你結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本?
?閱讀? 459
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老師,個(gè)體戶可以開(kāi)專票嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 15:18
#建筑#
您好,個(gè)體可以開(kāi)專票的
?閱讀? 473
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老師 我們**的公司給我們的甲方開(kāi)發(fā)票 材料發(fā)票 然后**公司讓我提供單價(jià) 那我這個(gè)單價(jià)應(yīng)該是我和**公司的合同單價(jià)還是實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單價(jià)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 15:04
#建筑#
一般來(lái)說(shuō),你應(yīng)該向**公司提供你和他們簽訂的合同中規(guī)定的單價(jià)。因?yàn)楹贤悄銈冎g的法律文件,它規(guī)定了你們之間的商業(yè)交易條件,包括價(jià)格。 然而,如果**公司堅(jiān)持要求你提供實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單價(jià),你可以向他們解釋這個(gè)情況和你的合同規(guī)定。
?閱讀? 514
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開(kāi)票交稅,計(jì)提及結(jié)轉(zhuǎn),下個(gè)月交稅金等等,做賬時(shí)的應(yīng)交都用哪個(gè)明細(xì)科目呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 15:01
#建筑#
你好,小規(guī)模納稅人的嗎?
?閱讀? 430
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老師,我們有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,收到了一張專票,我先認(rèn)證后轉(zhuǎn)出,我怎么做分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 14:58
#建筑#
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
?閱讀? 487
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兩年前預(yù)付的賬款,現(xiàn)確定收不到發(fā)票,怎么沖銷預(yù)付賬款,賬務(wù)怎么處理
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 14:54
#建筑#
賬戶上可以直接計(jì)入成本或費(fèi)用,但是不能稅前扣。
?閱讀? 510
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老師,我們是建筑企業(yè),收到了農(nóng)民工的賠償款,因?yàn)橛袀€(gè)工人受傷了,我們收到這筆款怎么做賬?我們還要把這筆款付給這個(gè)工人
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 14:37
#建筑#
掛其他應(yīng)付款,做代收代付
?閱讀? 471
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老師,加盟商的裝修由公司統(tǒng)一管理,加盟商付款給公司,公司再委托裝修公司進(jìn)行裝修,我司該如何與裝修公司和加盟商開(kāi)票和賬務(wù)處理?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 14:04
#建筑#
你好 你們開(kāi)票給加盟商,做收入分錄 裝修公司給你們開(kāi)具發(fā)票,你們做成本分錄
?閱讀? 3445
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我們公司是建筑公司,會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目,出納造工資表示時(shí)造了3000元的會(huì)計(jì)工資,這樣做是公司為了核算這個(gè)項(xiàng)目的成本,實(shí)際會(huì)計(jì)人員沒(méi)有收到此款,會(huì)計(jì)人員的真實(shí)工資是通過(guò)總公司支付的,項(xiàng)目出納將該筆錢轉(zhuǎn)回了總公司財(cái)務(wù)人員,我們公司的賬是一個(gè)項(xiàng)目一套賬和總公司的賬是分開(kāi)核算的,每次發(fā)放工資時(shí)都先從總公司借款支付。 我的賬是這樣做的: ①計(jì)提工資:借工程施工-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資-會(huì)計(jì) ②借款時(shí):借銀行存款,貸其他應(yīng)付賬款-總公司 ③支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-工資-會(huì)計(jì),貸銀行存款存款(但這個(gè)錢不是到出納卡上,而是項(xiàng)目出納直接轉(zhuǎn)給了總公司出納) 我是否需要做一筆出納轉(zhuǎn)給總給私出納的賬務(wù)處理,如果要做,我應(yīng)該如何做賬?
商央老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 13:11
#建筑#
您好,支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-工資-會(huì)計(jì),貸:其他應(yīng)付款—總公司 借:其他應(yīng)付款—總公司 貸:銀行存款
?閱讀? 443
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老師,假如在9月份、10月有預(yù)付300萬(wàn),9月成本發(fā)票沒(méi)收到。那我能在9月賬務(wù)里先做賬務(wù)處理:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300萬(wàn)貸工程施工300萬(wàn)。等10月和11月收到發(fā)票時(shí)候,再做一個(gè)回沖分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-300萬(wàn)貸工程施工-300萬(wàn)么?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 12:36
#建筑#
首先,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,您應(yīng)該在收到發(fā)票并確認(rèn)相關(guān)成本后才能將其記入賬目。因此,在9月份沒(méi)有收到發(fā)票的情況下,將成本記入賬目可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表的不準(zhǔn)確。 其次,如果您在收到發(fā)票后進(jìn)行回沖處理,這將導(dǎo)致您的成本被沖減,從而影響您的利潤(rùn)和稅負(fù)計(jì)算。因此,您需要仔細(xì)考慮這種處理方式是否會(huì)對(duì)您的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。 綜上所述,建議您在收到發(fā)票后再進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。如果您想在收到發(fā)票之前進(jìn)行預(yù)估或估算,可以考慮使用暫估成本的方式進(jìn)行處理。
?閱讀? 450
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我們公司是建筑公司,會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目出納造工資表示時(shí)照了3000元的工資,實(shí)際會(huì)計(jì)人員沒(méi)有收到此款,項(xiàng)目出納將錢轉(zhuǎn)回了總公司財(cái)務(wù)人員,項(xiàng)目上做賬務(wù)應(yīng)該如何處理。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:59
#建筑#
你好,當(dāng)時(shí)借工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行做的嗎?
?閱讀? 512
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老師,公司給員工發(fā)工資走公帳轉(zhuǎn)款,涉及的手續(xù)費(fèi)是員工自己承擔(dān),比如工資1000,有2元手續(xù)費(fèi),實(shí)際員工收到的是998,這種情況應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:42
#建筑#
你好,手續(xù)費(fèi)對(duì)方承擔(dān)還是你單位?
?閱讀? 748
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老師,一般納稅人公司安裝的寬帶網(wǎng)線可以開(kāi)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:35
#建筑#
可以開(kāi)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
?閱讀? 479
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異地項(xiàng)目網(wǎng)上預(yù)繳流程
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:28
#建筑#
您好,您先在本地開(kāi)外出許可證,然后到項(xiàng)目所在地做報(bào)驗(yàn),報(bào)驗(yàn)完了以后會(huì)給你一個(gè)他們當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的賬號(hào)和密碼登錄進(jìn)去繳稅
?閱讀? 528
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老師好,我想問(wèn)一下還未形成收入的工程施工科目月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)至成本嗎?如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話在報(bào)表里面是匯到哪個(gè)科目了?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:23
#建筑#
沒(méi)有收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本收入和成本要配比。
?閱讀? 359
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老師。我們是建筑公司10月1日從小規(guī)模升為一般納稅人了,3季度報(bào)稅的時(shí)候印花稅我只報(bào)了銷售的印花稅,漏報(bào)了購(gòu)貨的印花稅,稅款我已經(jīng)繳納了,我四季度再補(bǔ)辦購(gòu)貨的印花稅可以嗎?
一鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:22
#建筑#
是的,補(bǔ)交印花稅就是了
?閱讀? 425
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發(fā)票底部收款人和復(fù)核人沒(méi)有填寫可以用嗎?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:19
#建筑#
銀行要求不嚴(yán)格的可以使用。
?閱讀? 468
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請(qǐng)問(wèn)下 就業(yè)參保登記,簽訂合同開(kāi)始日期跟 就業(yè)起始日期 不一致可以嗎?有什么影響嗎
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 11:13
#建筑#
可以的沒(méi)有啥影響的哦
?閱讀? 499
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我想問(wèn)一下,我們項(xiàng)目發(fā)給工人工資,計(jì)入到工程施工-人工 費(fèi),但是還沒(méi)有確認(rèn)收入,就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到成本,結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 10:23
#建筑#
同學(xué),你好,資產(chǎn)負(fù)債表不平不一定是你說(shuō)的這個(gè)原因啊,你查找一下具體的原因才行。
?閱讀? 391
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工地臺(tái)風(fēng)避險(xiǎn),產(chǎn)生額外的食宿費(fèi)用,計(jì)入哪? 勞動(dòng)保護(hù)? 安全文明措施費(fèi)?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 10:01
#建筑#
您好,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
?閱讀? 472
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老師你好,公司組織旅游可以使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)是否需要繳納個(gè)稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 10:01
#建筑#
你好,單位有工會(huì)的,可以的,能分出每個(gè)人是多少的需要。
?閱讀? 477
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老師,我們是勞務(wù)分包,我們開(kāi)100萬(wàn)發(fā)票給上家公司,上家公司代付工資50萬(wàn),實(shí)際轉(zhuǎn)給我們勞務(wù)公司50萬(wàn),我們賬務(wù)怎么處理呢?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:56
#建筑#
你好,這個(gè)可以直接轉(zhuǎn)到成本 借應(yīng)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 j 借銀行存款50 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 貸應(yīng)收賬款100
?閱讀? 468
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你好老師,我們公司外欠材料款,老板自己買的車頂了材料款,這個(gè)怎么做賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 09:52
#建筑#
借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款。老板。
?閱讀? 359
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