問題已解決

我們公司是建筑公司,會計人員負責工程項目出納造工資表示時照了3000元的工資,實際會計人員沒有收到此款,項目出納將錢轉(zhuǎn)回了總公司財務人員,項目上做賬務應該如何處理。

84785033| 提問時間:2023 10/10 11:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時借工程施工工資 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資 貸銀行做的嗎?
2023 10/10 12:06
84785033
2023 10/10 12:34
是的這樣操作的
郭老師
2023 10/10 12:35
借銀行存款,貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸工程施工工資。
84785033
2023 10/10 12:37
項目出納轉(zhuǎn)回總公司財務的賬就不體現(xiàn)嗎?
郭老師
2023 10/10 12:39
借銀行存款,貸應付職工薪酬。這個不就是。
84785033
2023 10/10 12:49
借工程施工工資 貸應付職工薪酬工資,這部計提時候不做嗎? 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款,這部項目出納支付出去的時候也不做嗎?
郭老師
2023 10/10 12:50
你好,項目和總公司是什么關系?是總分公司嗎?
郭老師
2023 10/10 12:50
項目部他不單獨做賬務處理的。
84785033
2023 10/10 12:52
有點暈,我是需要分成3個部分做賬,還是兩個部分做賬? 第一步:計提工資 第二步:項目出納發(fā)放工資(減少的是員工的工資,但實際收錢的總公司出納) 第三部:項目出納轉(zhuǎn)款給總公司出納
84785033
2023 10/10 12:53
麻煩老師可以寫清楚一點嗎
84785033
2023 10/10 12:53
總分公司
郭老師
2023 10/10 12:53
一借工程施工 貸應付職工薪酬工資。
84785033
2023 10/10 12:54
每次發(fā)工資的時候先從總公司借款,在發(fā)放工資
郭老師
2023 10/10 12:54
第二個,收回來,借銀行存款,貸應付職工薪酬工資。
郭老師
2023 10/10 12:54
第三個支付給總公司是什么業(yè)務的,當時收到錢的時候是什么業(yè)務?
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