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我是小微企業(yè),享受城建稅、教育費附加,地方教育費附加減半征收,請問我在當月計提時是按全額計提,還是減半計提呢
庚申老師
??|
提問時間:03/15 11:46
#建筑#
在當月計提時是按減半計提
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老師我們是裝修公司,給甲方開9%發(fā)票,現(xiàn)在采購一批材料,供應商開13%發(fā)票,要求加 11%稅點,怎么計算合不合適?
郭老師
??|
提問時間:03/23 13:48
#建筑#
你好 沒有這個發(fā)票你們需要交的稅款 和11個點對比 哪個少哪個劃算
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老師 國內(nèi)信用證怎么辦理
艷子老師
??|
提問時間:03/26 16:39
#建筑#
您好,是銀行根據(jù)審評者的要求開出的付款承諾,以多種方式付款,如議付等。附帶保證金、期限和結算上的多種原則。國內(nèi)信用證的一般流程為供貨與采購方簽訂合同后在銀行申請開證,通知到達后發(fā)貨、交單,參與的三方分別付款。
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簡易計稅能開3個點的專票嗎?
東老師
??|
提問時間:07/11 12:17
#建筑#
你好,可以開3%稅率的專票。
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老師你好,我想問一下你,我們有個工程做消防簽了兩個消防合同,是跟同一個公司簽,工程名是一樣的,只是合同號不一樣??梢院喜⒁黄鹚銌幔?/a>
宋生老師
??|
提問時間:09/14 16:10
#建筑#
你好!可以的,操作沒問題
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一般納稅人建筑公司,簡易計稅,異地預繳要按照幾個點預繳稅款。
堂堂老師
??|
提問時間:09/15 17:48
#建筑#
一般納稅人建筑公司采用簡易計稅方式,異地預繳稅款時,通常按3%的征收率預繳增值稅。
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老師,公司買空調(diào)按幾年折舊
小智老師
??|
提問時間:09/19 06:26
#建筑#
新購空調(diào)一般按5年折舊,具體還得看稅法規(guī)定和公司會計政策。
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支付**老板代發(fā)工資,另外收取的管理費及稅金是老板私賬收的,怎么做賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/23 16:21
#建筑#
您好, 借:其他應付款 貸:銀行存款
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老師,你好,變更建材行業(yè)營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍,難不難,可以自己電腦上變更嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/26 19:46
#建筑#
可以自己電腦上變更
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老師您好,如圖,是我方承接的電梯維修服務;合同中把設備和人工的金額分別列明了;那這個業(yè)務是需要分開開13%設備和9%維修或安裝服務的發(fā)票,還是可以統(tǒng)一開9%維修服務呢? (合同簽的維修合同);
家權老師
??|
提問時間:11/08 10:16
#建筑#
可以那樣子,沒問題的哈
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建筑企業(yè)簡易計稅,按照差額征收方式預交增值稅:以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額按3%預交增值稅。 例如:甲承包建筑服務,清包工形式,工程總額100萬(含稅),選擇簡易征收。甲分包給乙企業(yè),分包款80萬(含稅)。 問題:1.如果乙是一般納稅人,開給甲9%專票:那對于甲應預繳:①{(100/1.03)-(80/1.09)}×3% ②{(100/1.03)-80}×3% ①和②哪個對? 2.如果乙是小規(guī)模納稅人,開給甲3%專票,那對于甲應預繳:③{(100/1.03)-(80/1.03)}×3% ④{(100/1.03)-80}×3% ③和④哪個對? 3.如果乙開9%普票,那對于甲應預繳:⑤{(100/1.03)-(80/1.09)}×3% ⑥{(100/1.03)-80}×3% ⑤和⑥哪個對? 就是問,減去的分包款是否含稅?如果是普票,是否也要減不含稅的金額
樸老師
??|
提問時間:11/18 14:55
#建筑#
對于甲應預繳增值稅,減去的分包款是含稅金額。 所以第一種情況答案是②。 第二種情況答案是④。 第三種情況答案是⑥。
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施工單位跟下游單位一般納稅人簽的電梯采購合同,采購電梯收到的發(fā)票科目是搬運設備*乘客電梯13%,安裝電梯收到的發(fā)票科目是建筑服務*電梯安裝3%,我想問這樣科目和稅率是對的嗎,電梯安裝怎么是3%稅率呢
金金老師
??|
提問時間:12/16 15:34
#建筑#
您好,這個的話是對的,電梯可以按照安裝的簡易計稅
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老師,建筑商貿(mào)企業(yè)工具怎么入賬
小菲老師
??|
提問時間:12/28 17:50
#建筑#
同學,你好 這個工具是做什么用的??自己使用還是出售?
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老師您好,我想請教一下,我公司是工程公司,有勞務資質,現(xiàn)在接了一份純勞務的合同,一千多萬,我想知道,我這邊簽的是純勞務,還能分包給勞務公司,叫勞務公司開票給我們公司嗎
郭老師
??|
提問時間:12/29 11:28
#建筑#
不可以的,可以分包給個人。
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老師,我們**別人的公司,但是我們自己公司也發(fā)生了費用,結轉到管理費用,需要設置什么二級科目呀
大明老師
??|
提問時間:01/15 10:18
#建筑#
同學你好,自己的費用按照具體的二級科目設置的。比如辦公費,計入管理費用-辦公費。便于未來查賬。
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繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的會計分錄
東老師
??|
提問時間:01/15 09:15
#建筑#
借應交稅費應交城鎮(zhèn)土地使用稅 貸銀行存款
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老師好,個體用開公司戶嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/23 13:41
#建筑#
你好!你是說開對公賬戶是嗎
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2023年收到勞務普票,記在工程施工,沒有開發(fā)票,就沒有轉成本,可以留到2024年使用嗎?
東老師
??|
提問時間:01/29 09:56
#建筑#
你好,這個可以在2024年轉成本的
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由于報錯2023年度1-4季度的報表,在軟件里更改了報表,稅務那塊還沒有更正,更改后6月份利潤表的凈利潤是25626.79元,我們是小型微利企業(yè),這塊要繳多少的所得稅呀?25626.79*25%*20%=1281.34(元),然后還有滯納金:1281.34*0.0005*天數(shù),是這樣計算的嗎?
小天老師
??|
提問時間:02/23 08:54
#建筑#
您好,不去更正季度所得稅申報表了,我們不是年度所得稅匯繳申報表還沒有報嘛,在這里納稅調(diào)整,就沒有滯納金
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2022年度把分錄做返了,導至于所得稅的稅負率低,這塊要我們補所得稅,這塊在次年2024年做2023年匯算清繳時該如何調(diào)整呢?(是先把報表調(diào)整后更正申報后,再來做2023年度的匯算清繳嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/27 11:39
#建筑#
直接在2024年調(diào)整就可以的,賬股處理做的2024年,然后你去修改匯算清交。
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建筑公司小規(guī)模納稅人剛簽了一個合同合同指定開票如下,請問公司是不是需要申請一般納稅人才能開票?
小天老師
??|
提問時間:02/29 20:00
#建筑#
您好,是的9%專用發(fā)票只有一般人能開的
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建筑安裝類公司,有一趟線路(就是地上栽的電線桿子)可以掛光線之類的一趟線路,算固態(tài)資產(chǎn)?要出租,怎樣變成固定資產(chǎn)然后收取租賃費?
小菲老師
??|
提問時間:03/05 12:44
#建筑#
同學,你好 可以直接計入固定資產(chǎn)
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請問,房開企業(yè),規(guī)劃公示制作費入哪個明細科目?謝謝
小林老師
??|
提問時間:03/05 12:11
#建筑#
您好,可以計入間接費用
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個稅零申報且只申報法人一人,本月法人變更了,那下月個稅該如何操作繳納呢?
郭老師
??|
提問時間:03/11 17:37
#建筑#
你好,之前法人改成非正常,寫上離職時間,然后采集新發(fā)展。
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建筑單位需要繳納增值稅,城建稅附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,土地使用稅。稅率分別是多少?
鄒老師
??|
提問時間:03/24 15:29
#建筑#
你好,增值稅方面是一般納稅人吧
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老師早上好!我收到了項目上彩鋼房的一張發(fā)票,這一筆賬務處理怎么寫,是不是還要攤銷,當月攤銷嗎,以前沒有遇到過,麻煩老師給我指導一下,非常感謝
陳陳陳老師
??|
提問時間:03/26 11:15
#建筑#
你好,這個發(fā)票是購進房屋嗎
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老師:我是建設工程有限公司,對方結工程款給我開了技術服務發(fā)票,我可以給對方付款? 代開的發(fā)票 個人代開的發(fā)票
王璐璐老師
??|
提問時間:05/07 18:13
#建筑#
你好 其實這個發(fā)票不是很規(guī)范的 是不是可以溝通換發(fā)票的呀 應該是建筑服務的呀
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請問:建筑行業(yè)的財務報表怎么編制?
宋生老師
??|
提問時間:09/18 15:55
#建筑#
你好,這個也是一樣,根據(jù)發(fā)生額和科目余額表來編制。
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老師,裝修行業(yè)的盈虧平衡點應該怎么算呢,我在網(wǎng)上查了有幾種說法,一種是固定成本/(總毛利率-員工提成比率),一種是固定成本/(1-變動成本/銷售收入),哪個說法對呢,或者有其他辦法嗎?第二種方法我用了
宋生老師
??|
提問時間:09/24 14:21
#建筑#
第一個老師沒有見過,第二個才是書上的。
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老師這個月暫估成本費用,等到下個月成本票都來了怎么做賬,是把之前的暫估紅沖做一個正確的馬,這樣對企業(yè)所得稅沒有影響吧
家權老師
??|
提問時間:09/26 11:56
#建筑#
支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 價稅合計
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