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請問這道題的A選項(xiàng)為什么不視同銷售?不是說自產(chǎn)的對內(nèi)部使用是要視同銷售嗎?為什么不選A
兮兮老師
??|
提問時(shí)間:11/24 23:24
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好,沒看到題目哈
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你好 轉(zhuǎn)讓流通股不交稅 轉(zhuǎn)讓限售股交稅嗎
稅法老師
??|
提問時(shí)間:03/16 17:08
#稅務(wù)師#
轉(zhuǎn)讓解禁前和限售股需要交個(gè)稅。
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老師 買進(jìn)來贈送客戶的東西 怎么做賬?我們是做生產(chǎn)的,有的時(shí)候會贈送客戶卡板,贈送的卡板也會給客戶開發(fā)票,請問怎么做賬?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:32
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 一般是hi這樣的的
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老師你好,咨詢一下我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)當(dāng)月未開票收入只有三萬多但是我已開票有九萬多,,我怎么處理喃?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/04 15:44
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你按照這個(gè)金額來申報(bào)就可以了,有什么問題嗎
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老師,稅務(wù)師2022年系統(tǒng)班還沒開課嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/10 12:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會計(jì)問僅幫助大家解決財(cái)會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
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稽查查補(bǔ)銷售額和納稅評估調(diào)整銷售額計(jì)入應(yīng)稅行為發(fā)生當(dāng)月的銷售額,這句話正確嗎,麻煩老師解釋
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/20 10:02
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是對的,沒錯(cuò)
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收購企業(yè)取得被收購企業(yè)股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)是被收購股權(quán)的原有計(jì)稅基礎(chǔ)確定,那不是應(yīng)該以6000為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:08/22 13:51
#稅務(wù)師#
不是的,這里是要分開的,分為“股權(quán)支付”的部分和“非股權(quán)支付”的部分,股權(quán)支付的部分按原計(jì)稅基礎(chǔ)(按比例),非股權(quán)支付的部分按公允價(jià)值。
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老師:返聘退休人員需要繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:03/07 10:39
#稅務(wù)師#
是的,返聘退休人員需要繳納工會經(jīng)費(fèi)
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老師,計(jì)算廣告費(fèi)限額,只按收入15000萬計(jì)算,其他收入都不計(jì)算嗎?
來來老師
??|
提問時(shí)間:08/10 17:21
#稅務(wù)師#
你好 看了圖一般是這樣 對于一個(gè)生成企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)一般是營業(yè)外收入 如果是技術(shù)研發(fā)企業(yè) 或是這個(gè)轉(zhuǎn)讓是較為常見業(yè)務(wù)計(jì)入主營或其他業(yè)務(wù)收入是可以算的
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請問老師,在計(jì)算煙葉稅時(shí)怎么區(qū)分該不該×(1+10%)?
若言老師
??|
提問時(shí)間:12/17 17:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 如果是給出了實(shí)際支付的金額,就直接乘以20%;如果是收購價(jià)款,就要乘以1+10%~
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老師 。個(gè)人賬戶收款今年查的嚴(yán)嗎?超過多少會有風(fēng)險(xiǎn)
新新老師
??|
提問時(shí)間:07/14 17:34
#稅務(wù)師#
你好 經(jīng)常發(fā)生就有風(fēng)險(xiǎn) 金額沒有說
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老師,我們公司有鏟車 鏟車需要用到柴油,但是鏟車是沒有發(fā)票,然后也沒有記賬鏟車,但是有柴油的發(fā)票 我應(yīng)該怎么記賬 柴油的發(fā)票要記賬嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/16 09:26
#稅務(wù)師#
嗯嗯,柴油可以記賬的。能證明鏟車就是你們公司的就行
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老師:為何這個(gè)題目 會是0?從小規(guī)模那里生產(chǎn)的是13%的產(chǎn)品,不也是按購進(jìn)時(shí)9%,領(lǐng)用時(shí)1%;這里不應(yīng)該是10300*0.09???
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/17 20:36
#稅務(wù)師#
您好,您說這個(gè)購進(jìn)9%是從農(nóng)民手中收購的,這里是從小規(guī)模買的,不一樣。
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老師, 小規(guī)模季度45萬是不是免增值稅 ,現(xiàn)在季度收入是63萬 怎么核算, 一個(gè)點(diǎn)的稅率
艷子老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:29
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在季度是30萬內(nèi)免稅,超過按一個(gè)點(diǎn)交稅就可以了
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D錯(cuò)在哪了呀,感覺沒錯(cuò)呀
稅劍法盾
??|
提問時(shí)間:07/15 14:43
#稅務(wù)師#
您好,先要讓補(bǔ)充,不補(bǔ)充或者補(bǔ)充后仍不全才能不受理。程序。
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咨詢老師,連同包裝物銷售,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入稅金及附加還是其他業(yè)務(wù)成本,不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,收入隨同商品計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,那繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入銷售費(fèi)用還是稅金及附加
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:08/19 13:56
#稅務(wù)師#
你好! 1. 包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入稅金及附加
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老師,第230題的第二問怎么做???
巖巖老師
??|
提問時(shí)間:09/07 16:57
#稅務(wù)師#
月利息=2400000×5%/12=10000元 增值稅=10000/1.09*9%=825.69元
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老師這道題選什么呢
江老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:06
#稅務(wù)師#
你好,親愛的學(xué)員,這題答案是ADF 具體的計(jì)算相對復(fù)雜,你回復(fù)一下再處理
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這里的現(xiàn)金折扣為啥是12000×2%×50%呢
wu老師
??|
提問時(shí)間:09/22 12:18
#稅務(wù)師#
你好 因?yàn)?022年的信用條件是沒有現(xiàn)金折扣的,所以2023年才有現(xiàn)金折扣。 2023年,預(yù)計(jì)占銷售額一半的客戶將享受現(xiàn)金折扣,折扣是2%,所以現(xiàn)金折扣=(10000+2000)*50%*2%
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老師 這個(gè)房產(chǎn)稅 為什么要分開1-9月和10-12月?
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/04 10:30
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)橐徊糠质菑膬r(jià),然后9月份是出租了這個(gè)
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這題非流動和永久不是只有1200固定資產(chǎn)和淡季占用的200嗎?為啥答案2200?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 20:28
#稅務(wù)師#
您好,我的分析不一樣,能把解析截圖一下么 易變現(xiàn)率=(1800-1200)/(200+100+700)=0.6 易變現(xiàn)率小于1,說明分子是長期資本-長期資產(chǎn)小于分母是經(jīng)營性流動資產(chǎn),說明經(jīng)營性流動資產(chǎn)光用剩下的長期資本不夠,還需要借入短期借款。容易資金短缺。所以是激進(jìn)型。
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境內(nèi)接受境外提供的在境外使用的不交印花稅,境內(nèi)提供境外在境外使用的是否交印花稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/15 11:27
#稅務(wù)師#
根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局2022年第22號公告第二條第一款規(guī)定,在中華人民共和國境外書立在境內(nèi)使用的應(yīng)稅憑證,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。這里的憑證包括應(yīng)稅憑證的標(biāo)的為服務(wù)的,其提供方或者接受方在境內(nèi),但不包括境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人提供完全在境外發(fā)生的服務(wù)。 所以,貴企業(yè)向境外企業(yè)提供的建筑服務(wù),即使服務(wù)發(fā)生在境外,合同書立也在境外,但屬于在中國境內(nèi)使用的應(yīng)稅憑證,應(yīng)在我國按規(guī)定繳納印花稅
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幼兒園有5家,一家總園,4家分園,我在第五家分園,還在縣城,是獨(dú)立做賬還是合著?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/06 09:46
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)要看第五家分園是不是獨(dú)立核算的,如果是就要單獨(dú)做賬
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A公司的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105090 《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)損失的稅收金額為1000萬,則可能()。 A、存貨損失異常 B、投資損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)損失異常 D、非正常損失未作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:20
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是屬于 A、存貨損失異常 C、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)損失異常
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老師這題應(yīng)該是我這樣算的嗎
kobe老師
??|
提問時(shí)間:11/21 23:20
#稅務(wù)師#
您好,月租金不超10萬的,免增值稅
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老師你好,咨詢一下我這邊是旅行社幫酒店宣傳客房代收房費(fèi),最后從旅行社賬戶把代收房費(fèi)轉(zhuǎn)入酒店賬戶,但是轉(zhuǎn)入酒店賬戶不是按實(shí)際代收額轉(zhuǎn)入,那么旅行社在做賬時(shí)差額怎么處理喃
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/11 09:56
#稅務(wù)師#
你好,那你這個(gè)不是代收代付,是有利潤,是買來銷售是這個(gè)意思。
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老師您好,企業(yè)所得稅年報(bào)成本調(diào)增了30萬!在賬上要不要做調(diào)整?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:05/24 08:58
#稅務(wù)師#
賬上可以不用調(diào),其實(shí)賬上調(diào)不調(diào)是看賬上有沒有錯(cuò)。
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庫存現(xiàn)金不應(yīng)該是日清日結(jié)嘛
辜老師
??|
提問時(shí)間:11/26 15:47
#稅務(wù)師#
庫存現(xiàn)金是日清月結(jié)的
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請問,2021年財(cái)務(wù)與會計(jì)沖刺通關(guān)必刷密押3,120頁,42題。 E選項(xiàng)為什么正確。貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的,為什么小于1就可以分散?小于1只是說明受系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響小,小于市場風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)系數(shù)才是衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的,只要不為1就可以分散。所以改選項(xiàng)為什么要用到分散風(fēng)險(xiǎn)的描述?
財(cái)會老師
??|
提問時(shí)間:10/31 19:05
#稅務(wù)師#
只要小于1,就可以分散風(fēng)險(xiǎn)。您看一下圖中的描述
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中間那一段劃線那個(gè)地方是什么意思,什么長期持有不確認(rèn)所得稅
若言老師
??|
提問時(shí)間:10/06 14:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 長期股權(quán)投資權(quán)益法會計(jì)上需要按照被投資單位所有者權(quán)益來調(diào)整,而稅法中只認(rèn)可初始投資成本,形成暫時(shí)性差異,在長期持有的情況下暫時(shí)性差異沒有辦法轉(zhuǎn)回,所以不確認(rèn)遞延,在擬近期出售的時(shí)候,通過出售暫時(shí)性差異是可以轉(zhuǎn)回的,所以確認(rèn)遞延,
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