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老師你好,咨詢一下我在申報增值稅報表時當月未開票收入只有三萬多但是我已開票有九萬多,,我怎么處理喃?

84784975| 提問時間:2023 01/04 15:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 你按照這個金額來申報就可以了,有什么問題嗎
2023 01/04 15:46
84784975
2023 01/04 15:49
已開票金額大于我實際收入我是填負數(shù)嗎
84784975
2023 01/04 15:50
我有點弄不明白了
小菲老師
2023 01/04 15:55
同學,你好 什么意思?你是之前不開票,做了無票收入,現(xiàn)在開票了
84784975
2023 01/04 16:02
對的,我在當月沒把收入沖出來
小菲老師
2023 01/04 16:05
同學,你好 你需要補做,紅沖
84784975
2023 01/04 16:17
怎么補做喃
小菲老師
2023 01/04 16:17
同學,你好 之前的無票收入,做紅字分錄
84784975
2023 01/04 16:19
我之前已經(jīng)算過收入了
小菲老師
2023 01/04 16:22
同學,你好 現(xiàn)在紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票重新確認收入
84784975
2023 01/04 16:32
現(xiàn)在我申報表上的總收入就大于賬面余額了,我現(xiàn)在要把多計入的收入在申報表沖出來怎么調(diào)
小菲老師
2023 01/04 16:36
同學,你好 你申報表,按照你實際的收入來填 是負數(shù)就填負數(shù)
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