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老師,公司23年5月份收到政府補(bǔ)助5萬元,當(dāng)時(shí)賬上沒有記這筆錢,現(xiàn)在稅務(wù)讓補(bǔ)企業(yè)所得稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:35
#稅務(wù)#
你好 借銀行存款 貸遞延收益 ??顚S玫膯?什么時(shí)間用的
?閱讀? 104
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沒有發(fā)票和收據(jù),請(qǐng)問怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:33
#稅務(wù)#
你好 單位主營是什么的
?閱讀? 97
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老師好,請(qǐng)問公安局有電子稅務(wù)局的嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:33
#稅務(wù)#
沒有他不需要申報(bào)的,
?閱讀? 92
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老師,一般稅務(wù)滯納金扣分是系統(tǒng)自動(dòng)扣,還是稅管員給扣,扣多少分
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,稅務(wù)滯納金扣分通常是由稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的,而不是由稅管員手動(dòng)扣除。
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請(qǐng)問這個(gè)情況要提個(gè)稅嗎,提多少
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:26
#稅務(wù)#
你好,不用扣了,專家評(píng)審費(fèi)是勞務(wù)費(fèi),低于4000的扣減800,一個(gè)人500,沒超800,應(yīng)納稅所得額是0。
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電動(dòng)滾筒屬于什么稅收分類?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:23
#稅務(wù)#
1090199000000000000 其他通用設(shè)備和零件 通用設(shè)備 13%
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員工24年1--9月份每月是發(fā)工資大概都是3000元左右,10月的工資是6000,需要交個(gè)稅嗎,什么時(shí)間交?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:18
#稅務(wù)#
不用繳,1-10月累計(jì)工資不到5000*10=50000,生計(jì)費(fèi)扣除了沒有應(yīng)稅所得,因此不用繳,
?閱讀? 112
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自建廠房出租,都需要交哪些稅?稅率分別多少?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:17
#稅務(wù)#
自建廠房出租需要繳納的稅種及稅率具體如下: 增值稅:根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件2的規(guī)定,個(gè)人出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)(不含住房),應(yīng)按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。對(duì)于一般納稅人企業(yè),出租2016年5月1日前取得或《建筑施工許可證》注明合同開工日期在2016年5月1日前的自建廠房,可選擇簡易辦法依照5%的征收率計(jì)算交納增值稅;出租2016年5月1日以后取得或《建筑施工許可證》注明合同開工日期在2016年5月1日及以后的自建廠房,則按照9%的稅率計(jì)算交納增值稅。小規(guī)模納稅人出租廠房,依照5%的征收率計(jì)算交納增值稅。 城建稅和附加稅:如果廠房在市區(qū)的城市,按照增值稅稅額的12%征收;如果廠房在縣城、鎮(zhèn),按照10%征收;如果在農(nóng)村,按照6%征收。此外,還有教育費(fèi)附加3%、地方教育費(fèi)附加2%等。 個(gè)人所得稅:按照財(cái)產(chǎn)租賃所得,稅率是20%。 印花稅:租賃房屋按照“財(cái)產(chǎn)租賃合同”繳納印花稅,稅率按照合同記載金額的千分之一繳納。 房產(chǎn)稅:按廠房租賃收入銷售額的12%計(jì)算交納。對(duì)于自有房產(chǎn)用于出租的,還應(yīng)按租金繳納房產(chǎn)稅。 城鎮(zhèn)土地使用稅:以在城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)范圍內(nèi)的土地為征稅對(duì)象,以實(shí)際占用的土地面積為計(jì)稅依據(jù),按規(guī)定稅額對(duì)使用土地的單位和個(gè)人征收。其稅額標(biāo)準(zhǔn)按大城市、中等城市、小城市和縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)分別確定,在每平方米0.6元至30元之間。土地使用稅按年計(jì)算、分期繳納。
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老板自建的廠房出租,收租金有什么稅收政策
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:15
#稅務(wù)#
你好,你老板是以自然人,個(gè)體工商戶,還是以公司名義去出租廠房。
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為什么稅局對(duì)運(yùn)輸企業(yè)強(qiáng)制要求增值稅稅負(fù)呢?這個(gè)行業(yè)有什么特殊性嗎?還是發(fā)生什么事了呢
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好! 這個(gè)有多方面原因,稅務(wù)局對(duì)運(yùn)輸企業(yè)關(guān)注增值稅稅負(fù),原因如下: 經(jīng)營模式復(fù)雜:成本構(gòu)成多樣,部分成本難取得足額專票抵扣,稅負(fù)波動(dòng)大。 競爭激烈:企業(yè)經(jīng)營狀況和盈利水平差異大,監(jiān)控稅負(fù)可了解經(jīng)營情況,防范稅收問題。 行業(yè)影響廣:確保依法納稅,保障稅收收入,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。 運(yùn)輸行業(yè)增值稅稅負(fù)率通常在 17% 左右,受多種因素影響,不同企業(yè)和地區(qū)可能有差異。企業(yè)如實(shí)納稅,稅負(fù)率異常可能被關(guān)注,有合理理由則無需補(bǔ)稅。企業(yè)應(yīng)合法經(jīng)營,關(guān)注政策變化,有疑問咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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老師,請(qǐng)問物業(yè)公司開具發(fā)票,請(qǐng)問發(fā)票開具稅目是選企業(yè)管理服務(wù) 還是現(xiàn)代服務(wù)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:10
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)選現(xiàn)代服務(wù)就可以
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我們現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照新增屠宰項(xiàng)目,但是屠宰資質(zhì)還沒辦理,在屠宰資質(zhì)沒辦理下來,如果開展生豬屠宰業(yè)務(wù),我們開發(fā)票,能開嗎,開票編碼能開得出來屠宰嗎,是不是需要到稅務(wù)增加開票類別呀
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:10
#稅務(wù)#
在未取得屠宰資質(zhì)前,不能開展生豬屠宰業(yè)務(wù)并開具相關(guān)發(fā)票,應(yīng)先辦理好資質(zhì)再考慮開票相關(guān)事宜。
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申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)有盈利繳納了所得稅,二三四季度無盈利未交所得稅,1-12月份累計(jì)數(shù)為負(fù)的,匯算清繳時(shí)會(huì)涉及到退稅么
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/19 20:02
#稅務(wù)#
如果 1 - 12 月累計(jì)數(shù)為負(fù),說明全年整體是虧損狀態(tài)。在這種情況下,一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后會(huì)退還多繳的稅款。
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火車票低多了一百多的稅,咋調(diào)賬,咋調(diào)報(bào)表
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/19 19:50
#稅務(wù)#
您好,是火車票計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅么 借:管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) (負(fù)) 進(jìn)項(xiàng)稅(正) 分錄都在借方哦
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老師你好,我在電子稅務(wù)局開具清稅證明,顯示有未申報(bào)的,但是這還沒有帶申報(bào)期,公司近兩年一直都是0申報(bào)
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/19 19:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你是注銷公司嗎
?閱讀? 180
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物流配送公司為企業(yè)代收貨款產(chǎn)生的pos手續(xù)費(fèi)向企業(yè)收取時(shí)開具發(fā)票開什么項(xiàng)目比較好?(pos是物流公司的,銀行向物流公司收手續(xù)費(fèi))
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/19 19:35
#稅務(wù)#
現(xiàn)代服務(wù) - 代收貨款手續(xù)費(fèi) 物流配送公司為企業(yè)提供代收貨款服務(wù),并收取因代收產(chǎn)生的 POS 手續(xù)費(fèi),從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說屬于一種增值服務(wù)收費(fèi)。將發(fā)票項(xiàng)目開具為 “現(xiàn)代服務(wù) - 代收貨款手續(xù)費(fèi)” 比較貼合業(yè)務(wù)實(shí)際情況。這種開具方式明確體現(xiàn)了收費(fèi)是基于代收貨款過程中發(fā)生的額外服務(wù)費(fèi)用,并且 “現(xiàn)代服務(wù)” 是一個(gè)比較寬泛且符合這類中間服務(wù)性質(zhì)的大類別。 商務(wù)輔助服務(wù) - 代理服務(wù)手續(xù)費(fèi) 也可以考慮開具為 “商務(wù)輔助服務(wù) - 代理服務(wù)手續(xù)費(fèi)”。因?yàn)槲锪鞴驹诖肇浛钸^程中實(shí)際上扮演了代理企業(yè)收款的角色,而 POS 手續(xù)費(fèi)是這個(gè)代理服務(wù)過程中產(chǎn)生的額外費(fèi)用?!吧虅?wù)輔助服務(wù)” 下的 “代理服務(wù)” 能夠準(zhǔn)確地描述物流公司的角色以及收費(fèi)的緣由,讓企業(yè)在接收發(fā)票時(shí)能夠清楚地理解費(fèi)用的性質(zhì)。
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老師,您好,能從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出這樣的明細(xì)嗎?就比如說哪個(gè)客戶哪天開了哪張發(fā)票,這張發(fā)票上開了哪些貨,單價(jià),數(shù)量,金額等,通過一個(gè)excel表把這所有的開票記錄一次性導(dǎo)出來。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/19 19:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的 電子稅務(wù)局,發(fā)票業(yè)務(wù),全量發(fā)票查詢,導(dǎo)出
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老師你好,我公司是家農(nóng)貿(mào)企業(yè),自行開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,之前收購發(fā)票是按投入產(chǎn)出法核定計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額的,現(xiàn)在是憑票方式抵扣,按收購發(fā)票的買價(jià)*稅率那么這個(gè)買價(jià)是不含稅金額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么做賬呢
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:11/19 19:23
#稅務(wù)#
同學(xué)您好! 當(dāng)采用憑票方式抵扣且買價(jià)為不含稅金額時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理如下: 假設(shè)收購農(nóng)產(chǎn)品,買價(jià)為 A 元,適用稅率為 B%。 收購農(nóng)產(chǎn)品時(shí): 借:原材料(或庫存商品) A 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)A×B% 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)A×(1+B%)
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這個(gè)是什么原因扣5分,怎么修復(fù)
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:11/19 19:22
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)該是個(gè)人所得稅沒有申報(bào),或者逾期申報(bào)了吧,如果已經(jīng)補(bǔ)充申報(bào)了,需要等明年重新評(píng)級(jí)修復(fù)。今年2024的評(píng)級(jí)還沒有出來,等明年3月或者4月,出了評(píng)級(jí),就可以申請(qǐng)重新評(píng)級(jí)了。
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小規(guī)模納稅人一直開的3%減按1%的增收率的專用發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方需要開一張征收率為3%的專用發(fā)票,如果開了一張3%增收率的專用發(fā)票,算不算從現(xiàn)在開始放棄享受這個(gè)稅收優(yōu)惠政策,以后一個(gè)年度都不能再開1%增收率的發(fā)票了?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:56
#稅務(wù)#
您好,是的, 二、開具3%專票后還能享受1%嗎 根據(jù)規(guī)定,一旦小規(guī)模納稅人選擇開具3%稅率的增值稅專用發(fā)票,也就意味著放棄了1%的稅收優(yōu)惠政策。這是因?yàn)?,稅收?yōu)惠政策通常與納稅人的申報(bào)和開票行為相關(guān)聯(lián)。 第四十八條納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用免稅、減稅規(guī)定的,可以放棄免稅、減稅,依照本辦法的規(guī)定繳納增值稅。放棄免稅、減稅后,36個(gè)月內(nèi)不得再申請(qǐng)免稅、減稅。 納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為同時(shí)適用免稅和零稅率規(guī)定的,納稅人可以選擇適用免稅或者零稅率。
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您好,?老師,員工個(gè)稅和勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅屬于現(xiàn)金流量表哪一項(xiàng)?
波德老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:55
#稅務(wù)#
你好,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
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老師,我們有部分人員工資在我們這發(fā),但社保不在我們單位交,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人承擔(dān)部分又作為轉(zhuǎn)賬扣除,但賬上和個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)產(chǎn)生社保個(gè)人承擔(dān)部分的差異,這個(gè)如何來調(diào)賬呢。這部分能計(jì)入管理費(fèi)用-其他,貸應(yīng)付賬款薪酬嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:55
#稅務(wù)#
不建議計(jì)入管理費(fèi)用 - 其他和應(yīng)付職工薪酬 因?yàn)檫@部分人員社保不在本單位交,計(jì)入管理費(fèi)用 - 其他和應(yīng)付職工薪酬不符合實(shí)際社保繳納情況。 正確的調(diào)賬方法 可以將多扣的社保個(gè)人承擔(dān)部分在工資發(fā)放時(shí)進(jìn)行調(diào)整,沖減當(dāng)期的工資費(fèi)用。比如,原來扣社保時(shí)是 “借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等、其他應(yīng)付款 - 社保(個(gè)人部分)”,調(diào)賬時(shí)做反向分錄沖減多扣的部分,使得賬上和個(gè)稅系統(tǒng)金額相符。
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老師,跨月的權(quán)益科目如何調(diào)賬呢。就之前的科目做的不對(duì)。如何采用更正法呢。除了紅沖再重做外。
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:48
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 補(bǔ)充登記法(適用于少記金額情況) 如果權(quán)益科目之前少記金額,可按正確金額與錯(cuò)誤金額的差額,用藍(lán)字編制一張與原記賬憑證應(yīng)借、應(yīng)貸科目完全相同的記賬憑證,補(bǔ)充登記入賬。 差額調(diào)整法(適用于金額錯(cuò)誤) 若只是金額錯(cuò)誤,且能明確正確金額與錯(cuò)誤金額的差值。直接編制調(diào)整分錄,借貸方為原權(quán)益科目,金額為差值,根據(jù)實(shí)際情況確定借貸方向,將賬調(diào)正確。
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一般納稅人每年0申報(bào),不開票,會(huì)被查嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:46
#稅務(wù)#
您好, 是公司一直沒有業(yè)務(wù)嗎
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稅務(wù)局已經(jīng)有實(shí)名信息,還能再給個(gè)體戶注冊(cè)嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:45
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)和實(shí)名無關(guān),你是幫他開通稅務(wù)
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請(qǐng)問老師,A公司老板跟人合伙做個(gè)品牌,合伙人是B公司的老板,A公司老板采取給合伙人分錢的方式是A和B公司簽訂產(chǎn)品合同,然后A公司給B公司根據(jù)合同打款,B公司給A公司開增值稅專票,沒有實(shí)際的交易,就是分錢,請(qǐng)問這樣是違反稅法的嗎?這個(gè)叫虛開增值稅發(fā)票嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:45
#稅務(wù)#
您好,開的不是物貨買賣合同,他們開的是服務(wù)合同,這是可以的,因?yàn)楹献鞣绞讲皇枪蓹?quán)形式,不能用股東分紅來分配,開服務(wù)發(fā)票是可以的,B也有人脈和資源為這個(gè)品牌增加收入的
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退休返聘,領(lǐng)著退休金,簽勞務(wù)合同,現(xiàn)給他年薪30w,怎么交個(gè)稅,合理避稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:35
#稅務(wù)#
你好按工資 他有其他的扣除吧
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退休人員,年齡60歲以上,沒有交過社保,所以也沒退休金,那這類人算殘保金人數(shù)嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)算的,人數(shù)只看合同,不看是不是退休的 用人單位在職職工人數(shù)是指用人單位在編人員或依法與用人單位簽訂1年以上(含l年)勞動(dòng)合同(服務(wù)協(xié)議)的人員。季節(jié)性用工應(yīng)當(dāng)折算為年平均用工人數(shù)。(臨時(shí)工有一年以上合同也算) (不包含勞務(wù)費(fèi)的)
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小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票享受了3%減按1%的稅收優(yōu)惠,還能開具3%征收率的專用發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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個(gè)體戶稅務(wù)注冊(cè)時(shí),必須是法人注冊(cè)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/19 18:28
#稅務(wù)#
您好,不需要,經(jīng)辦人也可以的
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