問(wèn)題已解決
老師你好,我公司是家農(nóng)貿(mào)企業(yè),自行開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,之前收購(gòu)發(fā)票是按投入產(chǎn)出法核定計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額的,現(xiàn)在是憑票方式抵扣,按收購(gòu)發(fā)票的買(mǎi)價(jià)*稅率那么這個(gè)買(mǎi)價(jià)是不含稅金額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么做賬呢
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當(dāng)采用憑票方式抵扣且買(mǎi)價(jià)為不含稅金額時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理如下:
假設(shè)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,買(mǎi)價(jià)為 A 元,適用稅率為 B%。
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品時(shí):
借:原材料(或庫(kù)存商品) A
應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)A×B%
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)A×(1+B%)
2024 11/19 19:26
84784986
2024 11/19 19:27
老師,這個(gè)A就是發(fā)票上的金額了對(duì)吧
羊小羊老師
2024 11/19 19:33
同學(xué)你好,是的,就是發(fā)票上的金額。
84784986
2024 11/19 21:05
老師,那就是發(fā)票上的金額+計(jì)算出來(lái)稅額,才等于我的應(yīng)付賬款
羊小羊老師
2024 11/19 21:16
您好同學(xué):
是的!通常所說(shuō)的金額是不含稅價(jià)款,故應(yīng)付賬款=金額+稅額
84784986
2024 11/19 21:21
因?yàn)橹鞍赐度氘a(chǎn)出法計(jì)算時(shí)要價(jià)稅分離的,現(xiàn)在按憑票抵扣后就是按發(fā)票上的金額直接*稅率,我怎么算金額也不對(duì),現(xiàn)在付款的話(huà)就是發(fā)票上的金額+計(jì)算出來(lái)的稅額才對(duì)
羊小羊老師
2024 11/19 21:29
您好同學(xué):
舉個(gè)下面的例子,看能否明白。
● 假設(shè)從某小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額5000 元,增值稅額 150 元,款項(xiàng)已支付。
● 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:(元)(從小規(guī)模納稅人取得專(zhuān)票,按票面金額乘以 9% 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,此時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額大于票面稅額,按計(jì)算結(jié)果抵扣)
● 農(nóng)產(chǎn)品入賬成本:(元)
● 會(huì)計(jì)分錄為:
? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)450
? ? ? ? ? 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)5150
84784986
2024 11/19 21:37
老師,我說(shuō)的是自己開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票,現(xiàn)在改成勾選抵扣了,勾選抵扣時(shí)是按收購(gòu)發(fā)票上金額*稅率來(lái)計(jì)算抵扣,沒(méi)有價(jià)稅分離抵扣,原來(lái)投入產(chǎn)出法時(shí)是要加稅分離抵扣的,進(jìn)項(xiàng)沖成本,現(xiàn)在勾選抵扣不用加稅分離了,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沖什么科目
羊小羊老師
2024 11/19 21:52
剛編輯內(nèi)容覆蓋了,完整會(huì)計(jì)分錄是:
借:原材料(或庫(kù)存商品等)4700
應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)450
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)5150
進(jìn)項(xiàng)沖原材料
84784986
2024 11/19 22:20
老師你好,就是進(jìn)項(xiàng)還是沖原材料,明白了,謝謝
羊小羊老師
2024 11/19 22:23
您好同學(xué):
歡迎下次咨詢(xún)!
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