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老師農產品自產自銷成本有那些,需要上那些稅種
樸老師
??|
提問時間:06/06 11:58
#稅務#
農產品自產自銷的成本涵蓋了生產、流通、銷售等多個方面,而需要繳納的稅種則根據當前的稅收政策,主要包括增值稅和企業(yè)所得稅,但二者在多數情況下都是免征的
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老師個體戶一個月開超了10萬,季度沒有開超30萬請問需要交增值稅嘛
宋生老師
??|
提問時間:06/06 19:54
#稅務#
你好!這個不需要的了
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兩個自然人股東的公司是否設計董事會,監(jiān)事會
郭老師
??|
提問時間:06/05 22:21
#稅務#
不需要 設置董事 監(jiān)事就可以了
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老師上個月底供應商沒有交稅款導致我們這邊憑證異常,6月1號的時候異常已經解除,現在睡管員要求我們把進項稅額轉出,然后再到大廳里面八景象稅額轉入,附表二本期進項稅額轉出寫負數嗎?
冉老師
??|
提問時間:06/06 14:00
#稅務#
你好,同學 是的,直接轉出那里寫要轉出的金額的
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公司老板在本公司沒工資,在其他公司任職申報個稅,那在本公司還需申報個稅嗎
郭老師
??|
提問時間:02/22 00:13
#稅務#
法人的話需要 給他0申報的
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老師,不動產修繕發(fā)票需要備注工程名稱和地址嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/06 12:50
#稅務#
您好 不動產修繕 是建筑服務 發(fā)票需要備注工程名稱和地
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那個3,那個2從哪里來的?搞不明白,有點糊涂
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 06:29
#稅務#
你好請把題目完整發(fā)一下再提問
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為什么要減掉100×15%×40%
廖君老師
??|
提問時間:04/26 21:07
#稅務#
晚上好啊,外購已稅高檔化妝品生產的高檔化妝品,外購環(huán)節(jié)已納消費稅可以進行扣除。這里所說的外購是指廣義的外購,包括采購、進口和委托外購的應稅消費品。所以進口環(huán)節(jié)已經繳納高檔化妝品消費稅 的,收回后繼續(xù)生產高檔化妝品的,可以扣除外購環(huán)節(jié)已納消費稅的稅金。 減掉100×15%×40% 就是扣除項
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老師農產品米、蒜、是一般納稅人,要上那些稅呢,稅率分別是多少,是什么時候報稅
家權老師
??|
提問時間:06/06 09:12
#稅務#
銷售自產的農產品免稅,外購再銷售是9%,按月申報增值稅
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公司沒有成立工會組織,是不是不用申報工費經費?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 15:21
#稅務#
你好這個也是要申報的。
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老師,請問股權轉讓要交稅嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/06 10:18
#稅務#
您好 請問股權原值多少 轉讓金額多少 單位賬上有盈利嗎
?閱讀? 11259
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咨詢一下,資產評估怎么計算不,有個股東公司現在有利潤,不知道該作價多少轉讓別人10%股份
樸老師
??|
提問時間:06/06 13:06
#稅務#
這個不需要計算呀 直接評估就可以
?閱讀? 11259
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主營業(yè)務收入包含稅費嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 13:06
#稅務#
你好,主營業(yè)務收入不包含稅費
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你好,老師,小規(guī)模稅點都是一個點嗎,開服務費也是咯?
郭老師
??|
提問時間:06/06 18:08
#稅務#
不動產勞務派遣5%,其他的是1%。
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老師來個臨時工 就干幾天需要報個稅嗎? 怎么處理好一點
venus老師
??|
提問時間:06/05 08:45
#稅務#
你好,正規(guī)是在自然人電子稅務局 在綜合所得勞務報酬一般里面給他申報。
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化妝品公司(一般納稅人)欲將一批價值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現有三種方案可供選擇 方案一:委托B公司加工成初級高檔化妝品加工費70萬元,收回后直接對外銷售,售價為 300萬元。 方案二:委托B公司加工成初級高檔化妝品,支付加工費 36 萬元,收回后再進一步 加工,發(fā)生加工費用 34 萬元。加工完成后,對外銷售價格為 300 萬元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費用70萬元。對外銷售價格為 300萬元。 B公司無同類消費品銷售。該批化妝品最終售價預計為 300 萬元。A化妝品公司生產 的高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,所得稅稅率為 25%。 要求:分析A化妝品公司采用何種方案獲得的利潤最高 ,不考慮城市維護建設稅及教育費附加。
江老師
??|
提問時間:04/26 11:38
#稅務#
一、如果是選擇方案一時,組成計稅價格是:(70+100)/(1-15%)=200萬元, 代收代繳的消費稅是200*15%=30萬元。 現以300萬元進行銷售,高于組成計稅價格出售,可以抵扣代收代繳的消費稅。 需要繳納的消費稅是:300*15%-30=45-30=15萬元; 增值稅是:300*13%=39萬元; 企業(yè)所得稅是:(300-200-45)*25%=13.75萬元; 利潤是:300-200-45-13.75=41.25萬元 你回復一下再處理
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老師好,一般納稅人可以同時開普票和專票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 15:54
#稅務#
您好,這個是可以的,可以
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提供的發(fā)票只是極小的一部分
廖君老師
??|
提問時間:06/05 06:29
#稅務#
您好,沒有發(fā)票的成本費用不能稅前扣除,我們在年度匯繳時需要納稅調增的哦 年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)
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老師早上好!我5月份賣了臺車銷項稅402!6月份開票!但我5月份有認證勾選進項438了,這樣可以嗎?還有個給自然人的票只填個人名稱,不填身份證號碼可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 09:51
#稅務#
同學,你好 是可以的 給自然人的票只填個人名稱,不填身份證號碼可以嗎? 可以
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老師,對方公司借了錢給我,但是對方公司注銷了,這個怎么搞
家權老師
??|
提問時間:06/05 11:05
#稅務#
不需要歸還的計入營業(yè)外收入
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.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月外購了一批煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅價款為380000元,本月生產卷煙領用了部分煙絲,生產的卷煙對外銷售取得不含增值稅銷售額為640000元,數量為20標準箱。期初庫存的外購煙絲成本為26000元,期末庫存煙絲成本為78000元。已知煙絲的消費稅稅率為30%,該類型卷煙的消費稅稅率為56%加150元/標準箱。要求:計算該廠本月應繳納的消費稅稅額。
廖君老師
??|
提問時間:10/01 20:06
#稅務#
您好,當月可以抵扣消費稅的計算是 (26000+380000-78000)*30%=98400 銷售應交消費稅的計算是 640000*56%+20*150=361400 應交消費稅361400-98400=263000
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出納去銀行轉賬貨款,轉賬手續(xù)費從出納個人卡支付,分錄怎么做
東老師
??|
提問時間:06/05 14:49
#稅務#
借財務費用手續(xù)費 貸其他應付款出納
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這個怎么算
小林老師
??|
提問時間:05/07 17:17
#稅務#
您好,根據您的題目,(5000*452/1.13+904/1.13+2260/1.13)*消費稅稅率
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老師、我們有4個人一起合伙做一個工廠、注冊什么性質的公司比較好
盛宇老師
??|
提問時間:06/04 23:28
#稅務#
您好,注冊有限責任公司比較好,稅收優(yōu)惠政策多,可以規(guī)避經營風險。
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麻煩老師回答一下,辛苦了
丁小丁老師
??|
提問時間:09/28 20:14
#稅務#
您好!解析有公式,是哪里不理解呢?
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以公司名義買套商品房,對公司稅收有什么好處嗎,
家權老師
??|
提問時間:06/06 16:42
#稅務#
折舊可以抵減所得稅,進項可以抵扣增值稅
?閱讀? 11250
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老師,出售二手房增值稅稅率多少,文件是那份呢?
家權老師
??|
提問時間:02/23 22:21
#稅務#
是個人銷售還是公司銷售?
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老師,稅報錯了,在哪里更正,步驟是怎么樣的
郭老師
??|
提問時間:06/08 12:55
#稅務#
你好 具體的是哪一個的 增值稅嗎?
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老師 請問我們是一般納稅人的勞務公司 跟甲方簽訂合同,稅率3%專用發(fā)票,我們取得的進項可以抵扣嗎,
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:58
#稅務#
同學你好 這個不可以抵扣 因為你們是簡易計稅
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老師,想問代帳費,對方開"現代服務咨詢服務"是不是不對
家權老師
??|
提問時間:06/06 16:37
#稅務#
直接開的就是咨詢服務*代理記賬服務費
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