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Excel
積分兌U盤(pán),請(qǐng)問(wèn)學(xué)校的U盤(pán)是多大內(nèi)存啊?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/12 20:28
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,你是指學(xué)堂的嗎?
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木木老師您好:這樣修改憑證行嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 16:59
#財(cái)務(wù)軟件#
支付營(yíng)業(yè)款怎么做應(yīng)付賬款呢?
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會(huì)計(jì)學(xué)堂快賬固定資產(chǎn)啟用折舊是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提還是要自己輸入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 14:08
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)問(wèn)僅幫助大家解決財(cái)會(huì)問(wèn)題;學(xué)習(xí)賬號(hào),權(quán)限或其他問(wèn)題,可以咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
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這個(gè)銷售原材料,借庫(kù)存現(xiàn)金2046,貸其他業(yè)務(wù)收入2046,月底結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)收入2046,貸本年利潤(rùn)2046,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本,借本年利潤(rùn)1904,貸其他業(yè)務(wù)成本1904,但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個(gè)成本哪里出錯(cuò)了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 15:38
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你的其他業(yè)務(wù)成本的發(fā)生額怎么做的?
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老師,我多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要撤銷,怎么操作?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/07 15:15
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,已經(jīng)勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是無(wú)法做撤銷操作的
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與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的是哪些費(fèi)用
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 16:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 比如 罰款支出 等
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老師我想問(wèn)一下,就是建筑行業(yè),做完這個(gè)項(xiàng)目多少錢(qián)簽合同的那種,然后中間會(huì)預(yù)付進(jìn)度款,這樣我應(yīng)該怎么入賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 14:13
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是你們單位收到的工程進(jìn)度款嗎?如果是的話,借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 確認(rèn)收入、借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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老師好 運(yùn)輸公司不想交所得稅在2022年12月暫估了維修費(fèi)用 收到發(fā)票小于暫估 怎么在2023年1月沖銷這筆暫估費(fèi)用
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 12:43
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,做之前暫估的相反分錄(涉及損益的,通過(guò) 以前年度損益調(diào)整 科目核算),就可以沖銷這筆暫估費(fèi)用了
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中信銀行對(duì)公賬戶對(duì)賬用制單還是復(fù)核u盾
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 11:48
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是屬于對(duì)賬單的這個(gè)
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一般納稅人收到普票怎么處理
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/01 21:07
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,是可以正常加稅合計(jì)做采購(gòu)的
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用友U8紅字銷售出庫(kù)單無(wú)法記賬,3月份銷售開(kāi)發(fā)票,7月份開(kāi)具紅字發(fā)票
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 11:41
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 提示什么?
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小規(guī)模納稅人 1)公司用提取的備用金支付申請(qǐng)軟件著作權(quán)的的費(fèi)用,該怎么做賬 2)收到軟件著作權(quán)費(fèi)用發(fā)票和證書(shū)該怎么做賬?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 16:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 1,借:預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2,借:無(wú)形資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款
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老師,速達(dá)軟件3000采購(gòu)的是成套的東西,怎么錄入成套的明細(xì)?謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/02 16:32
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 你得有清單
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采購(gòu)員王洋回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)4530元,退回現(xiàn)金470元,其中:火車費(fèi)1530元,住宿費(fèi)792.45元,增值稅稅額47.55元;培訓(xùn)費(fèi)1500元,增值稅稅額90元;出差補(bǔ)助570元。
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/01 17:22
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi),庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款
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老師,我在居家辦公,新電腦登入稅局繳款,點(diǎn)擊繳款顯示找不到指定資源是什么意思
松松老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 14:47
#財(cái)務(wù)軟件#
系統(tǒng)故障,以前繳款過(guò)嗎?
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一般納稅人,一個(gè)商品單價(jià)開(kāi)3%的銷售價(jià)格是23元,客戶要求開(kāi)13%的銷售價(jià)格應(yīng)該是多少合適?怎么計(jì)算?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 12:05
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 可以參考 23/1.03*1.13
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還有個(gè)問(wèn)題就是現(xiàn)金和銀行日記賬沒(méi)有直接打印功能導(dǎo)出打印太麻煩還得調(diào)整頁(yè)邊距
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/13 11:31
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 一般是,您可以先嘗試調(diào)下頁(yè)邊距,調(diào)頁(yè)邊距時(shí)注意只調(diào)一邊,比如調(diào)上就不調(diào)下,調(diào)左就不調(diào)右。
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請(qǐng)問(wèn)老師資產(chǎn)原值是1349100元知產(chǎn)賬面價(jià)值是好多,怎么算的
會(huì)子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 10:12
#財(cái)務(wù)軟件#
賬面價(jià)值=原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備
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老師,想從事砂石廠會(huì)計(jì),實(shí)操應(yīng)該怎么學(xué)呢
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 11:18
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 自己開(kāi)采的話;參考學(xué)堂的 工業(yè)制造業(yè)實(shí)操學(xué)習(xí)
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老師好,3500000元每月利息是11812.5元,那月利率是多少呢
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/02 22:51
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:11812.5/3500000=0.003375
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加工廠挖機(jī)臺(tái)班費(fèi),搭車臺(tái)班費(fèi)用途怎么寫(xiě)
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/16 08:54
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,機(jī)械租賃費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)下,在憑證制作中,應(yīng)付應(yīng)收,下面這個(gè)供應(yīng)商框框是怎么出現(xiàn)的
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 17:06
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 是什么軟件
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老師: 請(qǐng)看附件圖片,現(xiàn)在我建了會(huì)計(jì)科目和錄入了憑證,然后要結(jié)賬,點(diǎn)擊過(guò)賬不能過(guò),因?yàn)闆](méi)初始化,總部管理員現(xiàn)在要給我做初始化,出現(xiàn)這2個(gè)提示,不知道是啥意思呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 10:30
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 科目余額表不平衡
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老師,年底打明細(xì)賬要怎么打印,這里如何選擇
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 19:15
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué), 你好 你是什么軟件?
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我們A店電商充值,用另一家B公司對(duì)公支付后,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?關(guān)于B代付的款,可以A開(kāi)票給B公司嗎?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 15:37
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你的意思是另外一家公司幫你們支付這筆款,是嗎?
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老師,這個(gè)是固定資產(chǎn)賣了1年之后又買(mǎi)入, 這個(gè)用友固定資產(chǎn)錄完卡片之后,怎么生憑證?不應(yīng)該是借資產(chǎn),貸應(yīng)付嗎?可是科目改了保存不了
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 17:13
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,你是錄入新增卡片嗎?麻煩截圖主頁(yè)面我看下的呢,就是操作頁(yè)面。
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)編制資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,依據(jù)的是科目余額表中的哪些數(shù)據(jù)?期初余額,本期發(fā)生額,還是期末余額?
菜菜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 19:16
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總賬賬戶的期末余額直接或分析填列的,根據(jù)科目余額表期初數(shù)編制資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額,根據(jù)當(dāng)月的科目余額表期末數(shù)編制資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,有些要合并填寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表中,比如貨幣資金主要是庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款的合計(jì),存貨是庫(kù)存商品、原材料等相關(guān)科目匯總的金額; 利潤(rùn)表是根據(jù)損益類會(huì)計(jì)科目發(fā)生額分析填列的,根據(jù)科目余額表的當(dāng)月的本期發(fā)生貸方金額,編制利潤(rùn)表的收入類的本月金額;根據(jù)科目余額表的當(dāng)月的本期發(fā)生借方,編制利潤(rùn)表的費(fèi)用類的本月金額;根據(jù)科目余額表的期末貸方金額,編制利潤(rùn)表的收入類的本年度累計(jì)金額;根據(jù)科目余額表的期末借方金額,編制利潤(rùn)表的費(fèi)用類的本年度累計(jì)金額。
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老師你好,這個(gè)為啥沒(méi)有向左向右拉的滾動(dòng)條呢,我想輸入最后一個(gè)項(xiàng)目的內(nèi)容輸不成
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 12:22
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 你是要輸入什么內(nèi)容的; 要做商品編碼添加嗎
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資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付利息是填在其他應(yīng)付款這里嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/08 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué),是的,在其他應(yīng)付款里面 資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款是應(yīng)付利息,應(yīng)付股利和其他應(yīng)付款三者加和
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我年末結(jié)賬的時(shí)候全部都結(jié)轉(zhuǎn)了為啥還是提示我有余額
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 18:40
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這個(gè)手動(dòng)做個(gè)分錄就好了
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