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老師。企業(yè)所得稅一般是25。小微20。高薪15。 現(xiàn)在政策是小微都減免25。 所以小微都是5。是吧。那一個企業(yè)即時小微又是高薪。是多少稅率
廖君老師
??|
提問時間:06/21 19:59
#稅務(wù)#
您好,那一個企業(yè)即時小微又是高薪。是5%稅率,因?yàn)橐x擇最低的 另外,如果企業(yè)同時符合研發(fā)費(fèi)加計扣除與小型微利企業(yè)優(yōu)惠的條件,可以按規(guī)定同時享受。
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勞務(wù)派遣公司什么情況下可以開差額征收發(fā)票
宋生老師
??|
提問時間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
你好!你想要扣除,做差額征收就可以開
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您好,請問公司之前買的車,現(xiàn)在要賣怎么處理,分錄。是不是要交增值稅
小菲老師
??|
提問時間:06/21 09:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 要繳納增值稅 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
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如果有收入,1000左右,是做營業(yè)外收入嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:34
#稅務(wù)#
您好,這個計入主營業(yè)務(wù)收入
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房地產(chǎn)申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候都算哪些表單?
耿老師
??|
提問時間:05/15 18:37
#稅務(wù)#
你好!在房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要填寫的表單包括但不僅限于: 1. **年度申報表A105010**:《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》。此表用于填列房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的未完工銷售收入相關(guān)信息。 2. **年度納稅申報表(A類)**:這是主表,適用于所有類型的企業(yè),包括房地產(chǎn)企業(yè),用以計算申報繳納的企業(yè)所得稅。 3. **一般企業(yè)收入明細(xì)表A101010**:除金融企業(yè)、事業(yè)單位和民間非營利組織外的納稅人使用此表來反映一般企業(yè)的收入情況。 此外,如果企業(yè)享受稅收優(yōu)惠,還需要依據(jù)最新的稅法和相關(guān)通知進(jìn)行相應(yīng)的備案或申報工作。例如,《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)重組業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理若干問題的通知》等文件可能會影響到房地產(chǎn)企業(yè)的具體稅務(wù)處理方式。 其他的表和普通企業(yè)基本一致
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老師,我們是廣州公司,2022年的工商年報已經(jīng)做了并公示了,但是我現(xiàn)在登錄進(jìn)去做2023年的,,系統(tǒng)提示我要補(bǔ)2022年的,我點(diǎn)進(jìn)去看了數(shù)據(jù)都有,但是我提交并公示就又提醒我已經(jīng)提交了叫我不要重復(fù)提交,可是返回主頁面我2022年的年報又沒有提交,怎么回事
廖君老師
??|
提問時間:06/21 12:35
#稅務(wù)#
您好,系統(tǒng)后臺出錯,您下午電話12345會轉(zhuǎn)到工商,讓他們從后臺查看
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老師好,請問填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要把研發(fā)支出費(fèi)用化加計扣除從管理費(fèi)用總額里剔除再申報嗎
耿老師
??|
提問時間:06/20 18:46
#稅務(wù)#
你好!**填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,不需要將研發(fā)支出費(fèi)用化加計扣除從管理費(fèi)用總額中剔除再申報**。 企業(yè)開展研發(fā)活動中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,只需如實(shí)歸集和申報研發(fā)費(fèi)用,并據(jù)此計算加計扣除額,無需將這部分費(fèi)用從管理費(fèi)用中剔除。
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老師好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,稅率13%,公司外賬是在代理記賬公司做,目前外賬賬面庫存比實(shí)際庫存高出不含稅800萬,這會不會有什么風(fēng)險?請老師指教。
郭老師
??|
提問時間:06/20 18:24
#稅務(wù)#
去查一下,他少結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是少做了收入沒有?
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公司車維修費(fèi),入車輛使用費(fèi),還是入維修費(fèi),二級科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 11:38
#稅務(wù)#
那個計入管理費(fèi)用-維修費(fèi)
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你好,我們外包一條生產(chǎn)線做軌枕加工,甲方提供所有的材料,車間,我們雇人加工,加工后產(chǎn)品會是一根多少錢,甲方付款,開票應(yīng)該是幾個點(diǎn)發(fā)票,
小菲老師
??|
提問時間:06/21 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 加工費(fèi)用,增值稅13%
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老師河南地區(qū)社??圪M(fèi)是截止到今天嗎?超過今天產(chǎn)生滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:48
#稅務(wù)#
你好,是的,是會有資料經(jīng)理的,他跟稅務(wù)是一起的。
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資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤期末余額是760,是虧了還是賺了
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 17:16
#稅務(wù)#
是正數(shù)就是賺了的哈
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老師,員工有1萬的工資,員工不愿意填專項(xiàng)附加扣除,公司也不想給他交個稅,這種的話有什么解決辦法嘛?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 10:40
#稅務(wù)#
這個是沒法子,不想扣除,直接扣個稅交
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什么條件下要交印花稅呢
樸老師
??|
提問時間:05/16 11:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這些都要交
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應(yīng)付賬款,和應(yīng)收賬款,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)的時候,證明對方?jīng)]有給我開發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話是負(fù)數(shù)代表沒開票
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老師,合作社的營業(yè)執(zhí)照怎么辦理?
venus老師
??|
提問時間:06/21 09:24
#稅務(wù)#
你好,聯(lián)系當(dāng)?shù)毓ど叹郑F(xiàn)在都 是在政務(wù)服務(wù) 網(wǎng)站上辦理營業(yè)執(zhí)照
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繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計入當(dāng)期,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:43
#稅務(wù)#
你好!計入利潤分配-未分配利潤
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老師你好,請問增值稅電子專用票對方給了我們號碼,我們在勾選平臺能查到,那我們能自己下載打印出來嗎
郭老師
??|
提問時間:02/28 16:05
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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老師,購買汽車交什么稅目印花稅
小鎖老師
??|
提問時間:05/15 20:24
#稅務(wù)#
您好,這個是買賣合同的
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如果小規(guī)模企業(yè)2019年購買的公寓100萬,到今年已經(jīng)5年了,現(xiàn)在政策可以轉(zhuǎn)給個人后,企業(yè)將公寓轉(zhuǎn)給法人了,那企業(yè)在賬務(wù)上、稅務(wù)上有些什么要操作? 怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:05/16 11:17
#稅務(wù)#
一、賬務(wù)處理 1.固定資產(chǎn)清理:企業(yè)需要將公寓作為固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。具體操作包括: 將公寓的賬面價值從固定資產(chǎn)賬戶中轉(zhuǎn)出,同時將其累計折舊也轉(zhuǎn)出。 將公寓的轉(zhuǎn)讓收入計入銀行存款或其他相關(guān)賬戶。 如果在轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生了清理費(fèi)用或相關(guān)稅費(fèi),需要將這些費(fèi)用或稅費(fèi)計入固定資產(chǎn)清理賬戶。 1.損益結(jié)轉(zhuǎn):根據(jù)固定資產(chǎn)清理的結(jié)果,將凈收益或凈虧損結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的賬戶。 如果凈收益為正,將其計入營業(yè)外收入。 如果凈虧損為負(fù),將其計入營業(yè)外支出。 二、稅務(wù)處理 1.增值稅:根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其自建的不動產(chǎn),以取得的全部價款和價外費(fèi)用為銷售額,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。如果公寓是企業(yè)自建的,那么企業(yè)需要按照這一規(guī)定計算并繳納增值稅。如果公寓是購買的,并且已經(jīng)超過了兩年,那么根據(jù)現(xiàn)行政策,可能可以免征增值稅。 2.印花稅:在公寓轉(zhuǎn)讓過程中,還需要繳納印花稅。印花稅的計算依據(jù)是應(yīng)稅憑證所載金額,稅率為0.5‰。 3.所得稅:如果轉(zhuǎn)讓公寓產(chǎn)生了凈收益,企業(yè)還需要根據(jù)稅法規(guī)定計算并繳納企業(yè)所得稅。 4.申報納稅:除其他個人之外的小規(guī)模納稅人,應(yīng)按照規(guī)定的計稅方法向不動產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅。
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老師,請問增值稅電子普通發(fā)票和增值稅紙質(zhì)普通 發(fā)票有有效期嗎?是多久?
文文老師
??|
提問時間:05/15 17:33
#稅務(wù)#
沒有 規(guī)定有效期的
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請問老師電子稅務(wù)局開票流程?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:48
#稅務(wù)#
你好!你是要開全電發(fā)票嗎
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系統(tǒng)集成服務(wù)是屬于哪個行業(yè)?。?/a>
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 17:27
#稅務(wù)#
那個就是服務(wù)行業(yè)的,軟件行業(yè)
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小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)開幾個點(diǎn)發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:03
#稅務(wù)#
你好,這個是5%的稅率。
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為什么發(fā)票金額是不含稅價
一米陽光老師
??|
提問時間:10/29 14:37
#稅務(wù)#
同學(xué),如果題上描述的發(fā)票金額,都是不含稅的,如果是含稅的會明確說明含稅價或含稅金額。
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請問我們單位5.6月份給對方公司開發(fā)票了,這個怎么報稅呢?還有就是報稅前采購的發(fā)票要進(jìn)行認(rèn)證嗎
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:31
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人的嗎?
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我們老板找個人給公司做了點(diǎn)事,對方提供不了發(fā)票怎么辦,老板已經(jīng)把錢付給他了12000多,老板現(xiàn)在要我給他報銷
郭老師
??|
提問時間:06/21 17:07
#稅務(wù)#
你好,用他支付的證明來做,沒有發(fā)票可以做,但是抵扣不了所得稅的。
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老師,請教小規(guī)模和一般納稅人公司同一個法人。小規(guī)模可以和一般納稅人開專票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:25
#稅務(wù)#
你好!可以的。操作可以
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我們老板有幾個公司,都各自經(jīng)營,今天老板讓我給他另外一個公司開20萬的票,兩家公司沒有業(yè)務(wù)往來,這發(fā)票能不能開,屬不屬于虛開發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 17:55
#稅務(wù)#
您好,這個是不建議開的,這個
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老師你好,我們個體戶因?yàn)橐粋€季度開了30萬發(fā)票被預(yù)警了,請問說明怎么寫
小菲老師
??|
提問時間:05/16 15:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 就是寫,這個季度業(yè)務(wù)量提升,按照實(shí)際業(yè)務(wù)開具發(fā)票
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