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老師,21年初,資產(chǎn)負債表期初數(shù),加21末利潤表凈利潤,和21年末資產(chǎn)負債表期末數(shù)不一致,但是21整個報表是平的,可能是哪的原因造成的?
郭老師
??|
提問時間:06/21 12:14
#稅務(wù)#
你是不是做了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤?
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本月開紅字發(fā)票紅沖上月的發(fā)票,收到退回增值稅及附加。請問怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:06/21 17:13
#稅務(wù)#
您好!這個你上月怎么做的,就做同樣的分錄。然后計提和支付稅金也是做同樣的分錄。只是間隔寫復(fù)數(shù)。
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個人給公司做的維修需要開發(fā)票 開什么名稱的
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:49
#稅務(wù)#
你好,這個一般開勞務(wù)就可以了。
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電子稅務(wù)局怎么查已經(jīng)開的發(fā)票和開出去的發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 10:47
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局怎么查已開的發(fā)票: 1. 登錄電子稅務(wù)局:打開電子稅務(wù)局網(wǎng)站,輸入您的納稅人識別號和密碼,登錄電子稅務(wù)局。 2. 進入發(fā)票管理頁面:登錄成功后,點擊“發(fā)票管理”菜單,進入發(fā)票管理頁面。 3. 查詢已開發(fā)票:在發(fā)票管理頁面,您可以選擇“已開發(fā)票”選項,然后輸入查詢條件,如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期等,點擊“查詢”按鈕,即可查詢已開的發(fā)票。 4. 查看發(fā)票詳情:查詢結(jié)果會顯示已開發(fā)票的基本信息,如發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱等。您可以點擊發(fā)票號碼或者“詳情”按鈕,查看發(fā)票的詳細信息,包括開票明細、稅額、價稅合計等。 需要注意的是: 1. 查詢已開發(fā)票需要您在電子稅務(wù)局上進行操作,同時需要您具備相應(yīng)的納稅人識別號和密碼。
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老師您好疫情期間,醫(yī)院接受捐贈的非貨幣性資產(chǎn)需要繳納企業(yè)所得稅多
宋生老師
??|
提問時間:05/15 19:55
#稅務(wù)#
你好!這個要看稅務(wù)局認定了。 正常是與疫情有關(guān)的,可以免稅
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老師您好,我是一般納稅人,5月因為供應(yīng)商的錯誤我們給供應(yīng)商開了紅數(shù),沖銷了原來的發(fā)票部分金額,都是專票,我6月要申報,開銷項負數(shù)的不含稅金額填在哪里啊這樣
郭老師
??|
提問時間:06/08 14:47
#稅務(wù)#
開具的專票里面填寫,這里是正數(shù)銷售額加上負數(shù)合計填寫。
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什么情況交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是什么
廖君老師
??|
提問時間:06/21 08:10
#稅務(wù)#
您好,有房產(chǎn)時就要交,如果出租是租金*1.2% 不出租就是 房產(chǎn)原值*(1-扣除率)*12%
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為什么選C啊,不是只有超豪華小汽車才交消費稅嗎,題目中也沒有強調(diào)超豪華就普通的騎車工廠啊
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 10:09
#稅務(wù)#
你好,受托方是代扣代繳,委托方才是納稅義務(wù)人
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老師,您好!填寫企業(yè)所得稅年報的時候,電子稅務(wù)局風(fēng)險提示服務(wù)顯示風(fēng)險等級低,風(fēng)險指標是企業(yè)申報營業(yè)收入小于營業(yè)成本風(fēng)險提示,需要去修改嗎
東老師
??|
提問時間:05/15 15:55
#稅務(wù)#
你好,這個你們是不需要管的。
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老師,小微企業(yè),總分公司獨立核算,總公司和分公司企業(yè)所得稅稅率都是多少?
郭老師
??|
提問時間:05/15 20:34
#稅務(wù)#
你好,如果自己做自己的話,總公司小型微利企業(yè)5% 分公司的不是小型微利企業(yè),他都是25% 分公司他們有5%的
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請問餐飲行業(yè)隨餐出售酒水,酒水這一部分發(fā)票算混合銷售 可以一起來餐飲費嘛?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:36
#稅務(wù)#
您好,是的,混合銷售的,您看我們?nèi)ネ饷娉燥堃仓粫盏揭粡埐惋嫲l(fā)票
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老師您好。提供房屋租賃服務(wù)的納稅人,收取的水費及電費征收增值稅和企業(yè)所得稅嗎,增值稅稅率各為多少了
宋生老師
??|
提問時間:05/16 17:27
#稅務(wù)#
你好你如果在中間有賺錢的話是需要交的,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
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老師,我繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計入當(dāng)期
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個是以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 5761
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老師好,請問餐飲企業(yè)小規(guī)模納稅人匯算清繳需要填寫幾個表呀,第一次做匯算清繳,不清楚。
李愛老師
??|
提問時間:05/16 11:06
#稅務(wù)#
您好,匯算清繳打開后系統(tǒng)會自動對你必報的表單選好的
?閱讀? 5761
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對方是個體戶欠我發(fā)票,對方個體戶注銷了,怎么辦
郭老師
??|
提問時間:05/15 18:11
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,正常做帳抵扣不了所得稅的 金額大嗎
?閱讀? 5760
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汽油和柴油可以開到一張發(fā)票上嗎?有相關(guān)文件規(guī)定嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 12:03
#稅務(wù)#
可以開一張發(fā)票的,都是成品油
?閱讀? 5759
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這種發(fā)票金額5000,做哪個科目最合適
廖君老師
??|
提問時間:06/21 14:35
#稅務(wù)#
您好,管理或銷售費用 -業(yè)務(wù)招待費
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老師我想咨詢一下 企業(yè)所得稅彌補虧損 結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。 這個五年是指什么意思? 比如我2020年有虧損 是這個虧損不能彌補超過五年 還是我在2026年這個虧損不能用了,
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 08:57
#稅務(wù)#
是的,最遲必須25年彌補完
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老師你好,請問一下一般納稅人開具的普票可以抵扣增值稅進項稅額嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
您好!可以的,可以抵扣
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客戶支付了一百元現(xiàn)金,我們用現(xiàn)金繳款的方式直接做了銀行收款,請問開專票的時候還需要備注現(xiàn)金嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不需要的
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老師,工業(yè)企業(yè)的消耗和出庫是一個意思嗎,簡單說說唄
郭老師
??|
提問時間:06/21 07:08
#稅務(wù)#
不一樣的 工業(yè)企業(yè)消耗是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營活動中發(fā)生的各種費用,這些費用包括人力資源、物料和技術(shù)等方面的消耗,是工業(yè)企業(yè)維持正常運營過程中的必要支出。根據(jù)其性質(zhì)和用途的不同,工業(yè)企業(yè)消耗可進一步劃分為以下三種類型: 勞動資料消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中為保證原材料和工業(yè)生產(chǎn)所需要的各種輔料和物料的消耗支出的費用。具體包括外購材料、外購燃料和外購動力三項費用。 勞動對象消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)為了維持正常的生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的各種工具、模具、模板設(shè)備的消耗支出。這些費用包括各種工業(yè)設(shè)備的購置和租賃費用、維護和保養(yǎng)費用等。 活勞動消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)為維持生產(chǎn)過程所需支付的工資和福利費用。這些費用包括企業(yè)為職工支付的工資、保險和福利以及其他待遇
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老師,我企業(yè)是一般納稅人,專門生產(chǎn)配合飼料,自產(chǎn)自銷模式。 我企業(yè)生產(chǎn)的是配合飼料,配合飼料有免稅政策不?
冉老師
??|
提問時間:05/15 17:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 免稅的 免稅飼料的范圍:單一大宗飼蘆隱亂陪檔料、混合飼料、配合飼料、復(fù)合預(yù)混料、
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印花稅按月申報可以嗎?公司按期申報編輯不了。但是稅局來電要求按月補申報?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 15:48
#稅務(wù)#
你好!可以的??梢园丛?/a>
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個稅匯算清繳是不是工資薪金和勞務(wù)報酬合并計算?比如今年1-12月工資兩萬,加上勞務(wù)報酬整年27000,這時是不是就不用繳納個稅了?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:30
#稅務(wù)#
對的是的,不需要交的,但是你之前交過了的,需要退回。
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老師,公司注冊資金20萬,個人占股50%,現(xiàn)在要全部轉(zhuǎn)讓,這里轉(zhuǎn)讓份額要填多少股?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:26
#稅務(wù)#
您好,我們是有限公司,沒有股數(shù)的,有其他比如本金多少的空么,沒有這里就填老股東實繳資本的金額
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注冊資本實繳和認繳的區(qū)別?年限是多久?是不是只需要打進來才申報?只申報一次?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/20 23:57
#稅務(wù)#
認繳就是章程里邊股東承諾交的。實繳就是真的把認繳的交了。打進來就申報,打幾次申報幾次
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老師河南地區(qū)社保扣費是截止到今天嗎?超過今天產(chǎn)生滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:48
#稅務(wù)#
你好,是的,是會有資料經(jīng)理的,他跟稅務(wù)是一起的。
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你好,我們外包一條生產(chǎn)線做軌枕加工,甲方提供所有的材料,車間,我們雇人加工,加工后產(chǎn)品會是一根多少錢,甲方付款,開票應(yīng)該是幾個點發(fā)票,
小菲老師
??|
提問時間:06/21 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 加工費用,增值稅13%
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老師好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,稅率13%,公司外賬是在代理記賬公司做,目前外賬賬面庫存比實際庫存高出不含稅800萬,這會不會有什么風(fēng)險?請老師指教。
郭老師
??|
提問時間:06/20 18:24
#稅務(wù)#
去查一下,他少結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是少做了收入沒有?
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老師好,請問填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要把研發(fā)支出費用化加計扣除從管理費用總額里剔除再申報嗎
耿老師
??|
提問時間:06/20 18:46
#稅務(wù)#
你好!**填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,不需要將研發(fā)支出費用化加計扣除從管理費用總額中剔除再申報**。 企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,可再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,只需如實歸集和申報研發(fā)費用,并據(jù)此計算加計扣除額,無需將這部分費用從管理費用中剔除。
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