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小企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬不一樣?有什么區(qū)別?
郭老師
??|
提問時間:05/15 19:57
#稅務(wù)#
不一樣的,里面的科目不太一樣,就像你現(xiàn)在學(xué)的初級、中級這些就是企業(yè)會計準(zhǔn)則。小企業(yè)會計準(zhǔn)則里面的科目比較少,就像壞賬,他不需要計提,直接確認(rèn),借營業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。 企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,還需要借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備。然后,實際發(fā)生了借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。一般上市公司或者是集團性質(zhì)的 建筑 房地產(chǎn) 醫(yī)藥 租賃 金融 選擇企業(yè)會計準(zhǔn)則 規(guī)模較小的,選擇企業(yè)小會計準(zhǔn)則做賬就行
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問題:公司是小規(guī)模,在第三季度時開出10萬普和29萬專,共計開出票39萬;在第四季度時沒頂住壓力,沖紅了29萬專,重新給對方開了29萬普(原因不深究),第四季度總共開出普44萬,沖紅專29萬。 問:要退回第三季度繳納費用要怎么做?去問過,對方給出的答案是要先做更正申報表(三個表,兩個季度共計6份)證明是真的多繳納了之后再申請,這樣真的巨麻煩,而且他會不會給更正都不敢確定,所以想請問有沒有經(jīng)歷過的或者懂這一塊的,這個是真的要這樣來嗎?有沒有更簡潔的方式可以處理的?
鍋爐老師
??|
提問時間:03/01 17:50
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,請稍等,馬上解答
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老師您好,新成立的運輸公司,但運輸車輛都在老板的名下。可以嗎?
東老師
??|
提問時間:05/16 07:48
#稅務(wù)#
你好,在老板名下的話最好就和老板簽訂一個租車協(xié)議才行。
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老師,21年初,資產(chǎn)負債表期初數(shù),加21末利潤表凈利潤,和21年末資產(chǎn)負債表期末數(shù)不一致,但是21整個報表是平的,可能是哪的原因造成的?
郭老師
??|
提問時間:06/21 12:14
#稅務(wù)#
你是不是做了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤?
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全電發(fā)票在哪里可以看到領(lǐng)了多少額度的發(fā)票,謝謝,
樸老師
??|
提問時間:03/21 11:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 納稅人登錄電子稅務(wù)局,在【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【藍字發(fā)票開具】-【數(shù)據(jù)概覽】模塊查看。 第二種,納稅人登錄電子稅務(wù)局,在【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【藍字發(fā)票開具】-【發(fā)票填開】-【立即開票】模塊銷售方信息中也可以查看當(dāng)前可用授信額度
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本月開紅字發(fā)票紅沖上月的發(fā)票,收到退回增值稅及附加。請問怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:06/21 17:13
#稅務(wù)#
您好!這個你上月怎么做的,就做同樣的分錄。然后計提和支付稅金也是做同樣的分錄。只是間隔寫復(fù)數(shù)。
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老師您好疫情期間,醫(yī)院接受捐贈的非貨幣性資產(chǎn)需要繳納企業(yè)所得稅多
宋生老師
??|
提問時間:05/15 19:55
#稅務(wù)#
你好!這個要看稅務(wù)局認(rèn)定了。 正常是與疫情有關(guān)的,可以免稅
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老師您好,我是一般納稅人,5月因為供應(yīng)商的錯誤我們給供應(yīng)商開了紅數(shù),沖銷了原來的發(fā)票部分金額,都是專票,我6月要申報,開銷項負數(shù)的不含稅金額填在哪里啊這樣
郭老師
??|
提問時間:06/08 14:47
#稅務(wù)#
開具的專票里面填寫,這里是正數(shù)銷售額加上負數(shù)合計填寫。
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什么情況交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是什么
廖君老師
??|
提問時間:06/21 08:10
#稅務(wù)#
您好,有房產(chǎn)時就要交,如果出租是租金*1.2% 不出租就是 房產(chǎn)原值*(1-扣除率)*12%
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為什么選C啊,不是只有超豪華小汽車才交消費稅嗎,題目中也沒有強調(diào)超豪華就普通的騎車工廠啊
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 10:09
#稅務(wù)#
你好,受托方是代扣代繳,委托方才是納稅義務(wù)人
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老師,小微企業(yè),總分公司獨立核算,總公司和分公司企業(yè)所得稅稅率都是多少?
郭老師
??|
提問時間:05/15 20:34
#稅務(wù)#
你好,如果自己做自己的話,總公司小型微利企業(yè)5% 分公司的不是小型微利企業(yè),他都是25% 分公司他們有5%的
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老師您好。提供房屋租賃服務(wù)的納稅人,收取的水費及電費征收增值稅和企業(yè)所得稅嗎,增值稅稅率各為多少了
宋生老師
??|
提問時間:05/16 17:27
#稅務(wù)#
你好你如果在中間有賺錢的話是需要交的,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
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你好,固定資產(chǎn)清理后,在企業(yè)所得稅清繳匯算時,資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表如何填寫。
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:00
#稅務(wù)#
你好!這個正常填寫就行了,跟以前年度是一樣的,只是這個折舊的金額可能就不滿一年。
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老師好,請問餐飲企業(yè)小規(guī)模納稅人匯算清繳需要填寫幾個表呀,第一次做匯算清繳,不清楚。
李愛老師
??|
提問時間:05/16 11:06
#稅務(wù)#
您好,匯算清繳打開后系統(tǒng)會自動對你必報的表單選好的
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請問餐飲行業(yè)隨餐出售酒水,酒水這一部分發(fā)票算混合銷售 可以一起來餐飲費嘛?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:36
#稅務(wù)#
您好,是的,混合銷售的,您看我們?nèi)ネ饷娉燥堃仓粫盏揭粡埐惋嫲l(fā)票
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汽油和柴油可以開到一張發(fā)票上嗎?有相關(guān)文件規(guī)定嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 12:03
#稅務(wù)#
可以開一張發(fā)票的,都是成品油
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客戶支付了一百元現(xiàn)金,我們用現(xiàn)金繳款的方式直接做了銀行收款,請問開專票的時候還需要備注現(xiàn)金嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不需要的
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老師,我繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計入當(dāng)期
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個是以前年度損益調(diào)整
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個稅匯算清繳是不是工資薪金和勞務(wù)報酬合并計算?比如今年1-12月工資兩萬,加上勞務(wù)報酬整年27000,這時是不是就不用繳納個稅了?
郭老師
??|
提問時間:05/15 13:30
#稅務(wù)#
對的是的,不需要交的,但是你之前交過了的,需要退回。
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老師你好,請問一下一般納稅人開具的普票可以抵扣增值稅進項稅額嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
您好!可以的,可以抵扣
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老師我想咨詢一下 企業(yè)所得稅彌補虧損 結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。 這個五年是指什么意思? 比如我2020年有虧損 是這個虧損不能彌補超過五年 還是我在2026年這個虧損不能用了,
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 08:57
#稅務(wù)#
是的,最遲必須25年彌補完
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對方是個體戶欠我發(fā)票,對方個體戶注銷了,怎么辦
郭老師
??|
提問時間:05/15 18:11
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,正常做帳抵扣不了所得稅的 金額大嗎
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老師,公司注冊資金20萬,個人占股50%,現(xiàn)在要全部轉(zhuǎn)讓,這里轉(zhuǎn)讓份額要填多少股?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 17:26
#稅務(wù)#
您好,我們是有限公司,沒有股數(shù)的,有其他比如本金多少的空么,沒有這里就填老股東實繳資本的金額
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老師,工業(yè)企業(yè)的消耗和出庫是一個意思嗎,簡單說說唄
郭老師
??|
提問時間:06/21 07:08
#稅務(wù)#
不一樣的 工業(yè)企業(yè)消耗是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營活動中發(fā)生的各種費用,這些費用包括人力資源、物料和技術(shù)等方面的消耗,是工業(yè)企業(yè)維持正常運營過程中的必要支出。根據(jù)其性質(zhì)和用途的不同,工業(yè)企業(yè)消耗可進一步劃分為以下三種類型: 勞動資料消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中為保證原材料和工業(yè)生產(chǎn)所需要的各種輔料和物料的消耗支出的費用。具體包括外購材料、外購燃料和外購動力三項費用。 勞動對象消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)為了維持正常的生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的各種工具、模具、模板設(shè)備的消耗支出。這些費用包括各種工業(yè)設(shè)備的購置和租賃費用、維護和保養(yǎng)費用等。 活勞動消耗費用:這是生產(chǎn)企業(yè)為維持生產(chǎn)過程所需支付的工資和福利費用。這些費用包括企業(yè)為職工支付的工資、保險和福利以及其他待遇
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老趙注冊了一家個體工商戶, 銷售各種書籍、報刊雜志。請你根據(jù)以下信息預(yù)測這家店的年凈利潤。
小林老師
??|
提問時間:06/12 10:11
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)您的題目,(15000-5500-4000-3500)*12=24000
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這種發(fā)票金額5000,做哪個科目最合適
廖君老師
??|
提問時間:06/21 14:35
#稅務(wù)#
您好,管理或銷售費用 -業(yè)務(wù)招待費
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印花稅按月申報可以嗎?公司按期申報編輯不了。但是稅局來電要求按月補申報?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 15:48
#稅務(wù)#
你好!可以的??梢园丛?/a>
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老師,我企業(yè)是一般納稅人,專門生產(chǎn)配合飼料,自產(chǎn)自銷模式。 我企業(yè)生產(chǎn)的是配合飼料,配合飼料有免稅政策不?
冉老師
??|
提問時間:05/15 17:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 免稅的 免稅飼料的范圍:單一大宗飼蘆隱亂陪檔料、混合飼料、配合飼料、復(fù)合預(yù)混料、
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請看圖,我現(xiàn)在需要開一年的租金發(fā)票,發(fā)票最高只能開一萬一張。我能不能這樣開具,分3張開具,內(nèi)容都不變(發(fā)票還是數(shù)量:12,單位:月,租金時間備注還是24年5月至25年4月),把3萬改1萬即可。(請忽略備注的地址)
李愛老師
??|
提問時間:05/15 15:31
#稅務(wù)#
您好,可以的,對發(fā)票金額、份數(shù)的開具沒限制
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注冊資本實繳和認(rèn)繳的區(qū)別?年限是多久?是不是只需要打進來才申報?只申報一次?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/20 23:57
#稅務(wù)#
認(rèn)繳就是章程里邊股東承諾交的。實繳就是真的把認(rèn)繳的交了。打進來就申報,打幾次申報幾次
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