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單位在北京,員工湊的票 有外地的滴滴打車費,但是沒有外地的住宿費,只有北京的住宿費
艷子老師
??|
提問時間:06/07 10:26
#稅務師#
您好,稅務局不查就沒事,如果查的話,就會要你轉出來交稅
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交的殘保金退回來了,要怎么入賬
劉倩老師
??|
提問時間:06/05 16:46
#稅務師#
你好,你講到的時候怎么做的分錄,就做相反憑證。
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老師,地面硬化最低攤銷年限是多少?
易 老師
??|
提問時間:06/07 12:33
#稅務師#
同學您好,您好 根據(jù)您土地使用證上的年限攤銷
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選項a3月1日已對房屋是不是沒有任何的占有,因為權利還沒有設立
晶晶月老師
??|
提問時間:07/15 16:04
#稅務師#
您好,是不是沒有任何的占有,因為權利還沒有設立——您可以這么理解
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# 提問 #殘疾人就業(yè)保障金是報到2021年吧現(xiàn)在?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/01 10:15
#稅務師#
你好,對的,是的,是這么做的。今年申報的是2022年的。
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老師,C選項為什么是錯的?
桂龍老師
??|
提問時間:06/12 16:25
#稅務師#
同學,你好,以公允價值模式計量,不計提減值損失。
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貸款損失準備500是怎么來的?
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/07 11:52
#稅務師#
開始計提了350萬元貸款減值,后來有計提了150萬元的帶貸款減值。350+150=500
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合作社法人 以合作社的名義建立的辦公樓,資金是法人股東個人出的,現(xiàn)在賬務如何處理?2:由于沒有建設費用開支發(fā)票,稅務局以300萬作為計稅基礎,讓合作社繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在合作社邀請資產(chǎn)評估機構,做了資產(chǎn)評估,顯示辦公樓價值500萬,請問這個情況下,會計賬務如何處理?稅務如何處理比較優(yōu)惠?
郭老師
??|
提問時間:08/21 19:15
#稅務師#
你好,這個是法人個人直接支付給對方企業(yè)的嗎?他有支付的證明沒有?
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注冊會計師稅法 國際稅收怎樣理解學習
小天老師
??|
提問時間:07/17 22:33
#稅務師#
您好,以下供您參考 1. 了解國際稅收的概念。稅收是政府強制要求實體交納財政資金的一種機制。國際稅收可以覆蓋不同國家或者不同中心政府的收入。其中可以涵蓋基本營收稅,進出口稅,以及跨境貿易等等。 2. 了解重要稅收及其特點。有多種方式可以讓學習者了解重要國際稅收,如增值稅,資產(chǎn)證券交易稅,定向營利稅和文化消費稅等,了解這些稅收的優(yōu)點,缺點,適用范圍和確定收稅率的不同方法是學習者必備的信息。 3.學習國際稅收的歷史。學習者可以了解稅收的發(fā)展歷程,如消費稅在各國的歷史,稅收法規(guī)及其演進,稅收負擔在各國發(fā)展過程中的變化等,以便對稅收負擔的發(fā)展和趨勢進行全面的了解。 4.了解國際稅收的最新發(fā)展。國際稅收的最新發(fā)展不僅涉及法律法規(guī)以及國際稅收機構的發(fā)展,而且與世界各國的經(jīng)濟環(huán)境有關,學習者可以使用網(wǎng)絡資源和新聞報道,以及國家稅收經(jīng)濟研究機構的有關報告和研究成果了解當前國際稅收的發(fā)展狀況和趨勢。
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請問老師,C,什么意思呢?發(fā)票的進項稅怎么還有不可以抵扣的呢?
青老師
??|
提問時間:07/17 19:11
#稅務師#
《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》第六條第一、三項規(guī)定的扣除項目的金額按照下列方法計算: (一)提供的購房憑據(jù)為營改增前取得的營業(yè)稅發(fā)票的,按照發(fā)票所載金額(不扣減營業(yè)稅)并從購買年度起至轉讓年度止每年加計5%計算。 (二)提供的購房憑據(jù)為營改增后取得的增值稅普通發(fā)票的,按照發(fā)票所載價稅合計金額從購買年度起至轉讓年度止每年加計5%計算。 (三)提供的購房發(fā)票為營改增后取得的增值稅專用發(fā)票的,按照發(fā)票所載不含增值稅金額加上不允許抵扣的增值稅進項稅額之和,并從購買年度起至轉讓年度止每年加計5%計算。按照這個來區(qū)分理解哈
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老師,這個題目答案看不懂,能解釋下嗎
小天老師
??|
提問時間:08/19 18:50
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師為什么不先剔除稅后減350,而是先減呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/23 14:04
#稅務師#
你好,這里是差額納稅,差的繳納對方支付的差額
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框架合同中有兩種稅率,必須規(guī)定每種稅率對應的金額嗎?
思頓喬老師
??|
提問時間:06/30 23:56
#稅務師#
你好,沒有必須的,謝謝
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年利率7*2是什么意思
冉老師
??|
提問時間:08/23 14:23
#稅務師#
你好,學員,6個月利息7,一年的利息就是7×2=14
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1、小型微利企業(yè)與中小微企業(yè)有什么區(qū)別嗎? 2、小型微利企業(yè),小于100萬按2.5%,大于100萬的部分按5%,那中小微企業(yè)的所得稅稅率適應多少呢?
向陽老師
??|
提問時間:09/11 21:39
#稅務師#
您好,同學,請稍等下
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在消費稅里,將自產(chǎn)的應稅消費品分給職工,視同銷售嗎?
王超老師
??|
提問時間:09/25 11:04
#稅務師#
你好!這個的話 屬于視同銷售的哦 確認收入 繳納增值稅等的哦 也是要繳納消費稅的
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老師這個商業(yè)保險不應該按月或者按年扣除的嗎,這個題答案只是加沒有扣除
Jack老師
??|
提問時間:09/16 11:56
#稅務師#
您好,這個商業(yè)保險金是企業(yè)付給個人的,所以是個人的收入,應該加,您說的那種要扣的是個人自己支付的保險金。
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老師你好,如圖題干和問題,第二問的應收賬款機會成本為什么沒有乘上變動成本率?
小天老師
??|
提問時間:09/13 14:13
#稅務師#
您好,因為17112 就是應收賬款占用資金 應收賬款占用資金的應計利息(即機會成本) =應收賬款占用資金×資本成本 =日銷售額×平均收現(xiàn)期×變動成本率×資本成本
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C不是股息差別化嗎 為什么解析說正常繳納??
小天老師
??|
提問時間:09/25 07:37
#稅務師#
您好,解析不對 從上市公司獲得的股息紅利、持有全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司的股票獲得的股息紅利(股息紅利差別化個 人所得稅政策) 持股期限稅收處理方法 ≤1個月全額計入應納稅所得額 1個月到1年暫減按50%計入應納稅所得額 >1年暫免個稅
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老師這個綜合利用是全額即征即退嗎
小天老師
??|
提問時間:11/23 17:11
#稅務師#
您好,取得購進發(fā)票的是全額即征即退
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今年開票稅率是1%的能抵扣銷項嗎
王超老師
??|
提問時間:09/02 07:48
#稅務師#
是的,專票1%也是可以抵扣的
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老師A和c有疑問?解釋一下吧?
葉小葵
??|
提問時間:09/27 10:21
#稅務師#
A,無論是否采納該項目均會發(fā)生的成本,就是無論你選哪一個方案,每個方案都有這項成本,那么每個方案與其他方案相比都不具備優(yōu)勢,所以就不用考慮了
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老師,稅務師考試這種計算器可以帶嗎
小鎖老師
??|
提問時間:11/14 11:05
#稅務師#
是允許帶這種的哈
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老師,問一下與員工簽訂汽車公用協(xié)議,實報實銷,記錄用車表,這樣可以不用去代開租賃發(fā)票嗎,因為沒有完全租賃,之前聽過一個課程就是有這種方式還有一個是租賃方式,再確認一下
小天老師
??|
提問時間:01/04 17:51
#稅務師#
您好,是的,2種方式都是可以的,但與員工簽訂汽車公用協(xié)議,公司需要有配套的文件。私車公用管理制度、私車公用行駛記錄表及費用明細表,私車公用申請表
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請問,現(xiàn)在企業(yè)增加工業(yè)裝修范圍,麻煩老師看下后面我添加的那些項目是不是在這個范圍里面,我在電子化平臺找不到一樣的內容,麻煩老師指導下
棉被老師
??|
提問時間:01/09 12:05
#稅務師#
建筑服務,可以找的到嗎
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老師你好,我是剛接的別人的賬。幫我看一下,她這個分錄為什么這樣寫?感覺和跟老師學的不一樣,我看不懂她的意思
小天老師
??|
提問時間:08/29 07:34
#稅務師#
早上好,圖2的分錄是錯的,因為個人社保及個稅都是要進應付職薪酬歸集的。圖1我理解為這個社保從馬的賬戶里扣款的 個稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計提工資)借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-應計工資 6000 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4+124+7.46 貸:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 (實發(fā)工資)借:應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸:銀行存款 5241.14 (計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險1628 管理費用-公司負擔公積金 124 貸:應付職工薪酬-五險一金 1752 (代繳社保公積金)借:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 應付職工薪酬-五險一金 1752 貸:銀行存款 1752+7.46+124+627.4 這樣往來科目全平了
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老師, 必刷550 第62頁 275題的A選項,的分錄應該是怎樣的?盤盈凈收益為什么在待攤支出
財會老師
??|
提問時間:10/04 16:48
#稅務師#
借:工程物資 貸:在建工程 會先通過待攤支出的明細科目歸集
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B是國務院的辦事機構么?
金金老師
??|
提問時間:05/19 16:40
#稅務師#
您好,是的,這個是屬于的
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老師,可以問下稅務師模擬系統(tǒng),我想標注重要的內容,按要求做了很多遍都不能標注,是模擬系統(tǒng)不可以標注嗎? 稅務師官方的系統(tǒng)里面
小鎖老師
??|
提問時間:10/31 15:26
#稅務師#
您好,是這樣的,他那個系統(tǒng),選擇題備注了沒有反應,沒有特別標明的顏色,這個
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我想問下 這進項稅不是可以直接抵扣? 為什么要做轉出 ?還有解析里面 為什么要分兩年抵扣?
廖君老師
??|
提問時間:04/02 22:59
#稅務師#
您好,出題老師考慮了這個政策,其實不適用了 因為2年抵,現(xiàn)在一次性抵了,要先進項轉出來一半 大部分情況下進項稅額允許─次性扣除,所以不需要分兩年抵扣. 根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕 36號)和《不動產(chǎn)進項稅額分期抵扣暫行辦法》(國家稅務總局公告2016年第15號)相關規(guī)定,增值稅一般納稅人2016年5月1日后取得并在會計制度上按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)以及2016年5月1日后發(fā)生的不動產(chǎn)在建工程,其進項稅額應分2年從銷項稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%. 所以只有營改增之新購的不動產(chǎn),才按兩年抵扣.
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