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老師,我想知道這個稅是不是已經(jīng)退了?我需要怎么查?
廖君老師
??|
提問時間:06/20 20:04
#稅務#
您好,查我們銀行流水, 另外這里 在“我要查看”—點擊“辦稅進度及結果信息查詢”—選擇相應時間—點擊“查詢”
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老師,公司去年四季度收到政府創(chuàng)業(yè)補助,去年計入遞延收益,分期確認營業(yè)外收入結轉了遞延收益。但是這筆收入是應稅收入,匯算清繳要怎么調(diào)整呢?另外報送的年度財務報表需要調(diào)整嗎
bamboo老師
??|
提問時間:05/15 10:49
#稅務#
您好 分期確認營業(yè)外收入結轉了遞延收益 計入了營業(yè)外收入 增加了利潤總額不需要再納稅調(diào)整的哈 報送的年度財務報表也不需要調(diào)整
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匯算清繳繳納去年的所得稅怎么做分錄
家權老師
??|
提問時間:06/21 11:28
#稅務#
匯算補稅 會計準則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 小企準則計提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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老師,我們是裝修公司,開發(fā)商拖欠我們的工資,然后街道辦出面,開發(fā)商直接把工人工資打到工人賬戶上,這個發(fā)票要我們公司開出來嗎?但錢是工人收的
郭老師
??|
提問時間:06/21 10:21
#稅務#
出一個委托書就行,對方委托發(fā)放工資,這是你單位的成本。到時候充這個應收賬款。
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24年調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,具體怎么寫分錄,沒有以前年度損益,小企業(yè)制度
宋生老師
??|
提問時間:05/15 19:58
#稅務#
你好!借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 然后繳納借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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勞務派遣公司,之前一直開的是全額票,現(xiàn)在準備差額開票,稅務局會不會稽查?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/20 19:36
#稅務#
您好, 不會,這兩個都可以的
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老師,這邊稅務局給我們出了兩張疑點表,兩張圖片中標紅色框的都是怎么計算出來的呢?
余倩老師
??|
提問時間:06/21 09:12
#稅務#
你好,第一張圖片的數(shù)據(jù)是根據(jù)第二張圖片來的,上面有計算公式。第二張圖片,第一個應該是資產(chǎn)類的折舊,下面給你列支了,第二個是這行下面列支的。
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老師好,請問以個人名義與公司名義分別開租金發(fā)票的稅率多少?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:08
#稅務#
你好!這個個人是5%,公司如果是小規(guī)模是5%一般納稅人9%。
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老師為什么 開了一張7000的電子普票 又開了一張7000的電子普票,又開了一張10000的電子普票,是小規(guī)模1%的,為什么交了增值稅是100.1元 ? 是怎么算出來的? 我想不明白為什么最終交的增值稅稅錢會是100.1
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 20:30
#稅務#
你好,你是說一個季度繳納了稅款100.1,還是對應又開了一張10000的電子普票的發(fā)票稅額是100.1
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想請教下,如果公司人工由勞務公司做的,那我這邊就是勞務公司開票,我們給錢,那我們這邊公司賬務如何做分錄
藍小天老師
??|
提問時間:06/20 16:45
#稅務#
借 管理費-勞務費 貸 銀行存款
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老師請問與資產(chǎn)有關的政府補助,企業(yè)所得稅應該在什么時候確認收益
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/20 19:33
#稅務#
您好, 確認營業(yè)外收入后就要交企稅
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請問,分總公司可以執(zhí)行不同的會計準則嗎?
東老師
??|
提問時間:05/31 09:43
#稅務#
你好,可以執(zhí)行不同的會計準則。
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工地上的人簽到勞動合同時,可以按照非全日制簽到,把月工資劃分成時工資
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:43
#稅務#
您好,這個要按全日制簽到的
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老師,您好,問下,季度預繳企稅,要報財報,那需要報現(xiàn)金流量表
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 21:28
#稅務#
您好,這個具體不理解什么呀
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本月的銷項50萬,有一筆100萬是前幾個?開的發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/21 10:39
#稅務#
你好!可以的。可以沖紅
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公司收到的充值預存卡 不征稅的發(fā)票 可以報銷做費用嗎?
小小霞老師
??|
提問時間:05/16 12:34
#稅務#
你好,這個可以報銷,但是不能做費用,做費用需要后續(xù)提供實際消費憑證做附件證明
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什么是累計增速?具體要怎么計算呢?
樸老師
??|
提問時間:07/06 11:18
#稅務#
累計增速是指同一時間段的基期發(fā)展水平與某一固定基期發(fā)展水平之差,說明現(xiàn)象在一定時期內(nèi)總的增加速率。累計增速的計算公式是:100%*截止到今年累計產(chǎn)量/截止到去年累計產(chǎn)量
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老師,市場監(jiān)管人設置的流程有嗎?就是報工商年報的時候進去要掃碼
微微老師
??|
提問時間:05/16 10:21
#稅務#
您好,你們是深圳市的嗎?
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一般納稅人銷售和勾選的不一樣,有問題嗎?比如這個月銷售了西瓜,能不能勾選橙子的進項票?
小林老師
??|
提問時間:05/31 14:00
#稅務#
你好,可以,因為存在暫估
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調(diào)整社?;鶖?shù)的時候,會在哪里通知?
廖君老師
??|
提問時間:06/21 04:31
#稅務#
您好,人力資源和社會保障局 官網(wǎng)會有通知的哦
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公司4月份啟用的個稅,要報3月份的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 19:13
#稅務#
你好!不用申報3月的了
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老師,我想咨詢工業(yè)企業(yè)賬務處理
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:44
#稅務#
同學你好 是什么業(yè)務呢
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老師您好,公司之前都是無票支出都已入賬,匯算清繳調(diào)增交企業(yè)所得稅后,這部分費用支出的金額還需要交20%的股東分紅嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/21 15:14
#稅務#
你好,實際業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了嗎?業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,這個就沒法分紅了,你剩余的利潤可以分
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老師請問一下工商年報上的填寫納稅總額是23年稅費的借方累計數(shù)還是貸方的累計數(shù)呢?上面填寫數(shù)字是萬元為單位、后面是保留兩位小數(shù)嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 10:14
#稅務#
工商年報上的納稅總額應填寫企業(yè)全年實繳各類稅金的總和。可以按照應交稅費科目借方累計發(fā)生額填寫,或者從現(xiàn)金流量表中“支付的各項稅費”里取數(shù)
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老師好,去年的社保,沒有錢交,也沒計提,匯算時需要調(diào)增嗎
郭老師
??|
提問時間:05/15 17:19
#稅務#
你好,不需要的,它沒有影響你的利潤。
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老師您好!請問這種票可以抵扣進項稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/16 13:58
#稅務#
你好沒備注個人信息不可以
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老師。。我在本地有房貸 但是租的有房子 是不是選擇哪一個附加都行
宋生老師
??|
提問時間:06/20 18:05
#稅務#
您好!是的。只能選一個了。
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物管費的科目具體是什么
郭老師
??|
提問時間:05/16 10:25
#稅務#
是登記明細科目嗎?
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一個公司向另外一個公司借款需要交稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 10:09
#稅務#
同學你好 企業(yè)之間的需要
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請問老師,我司與臺灣、越南有業(yè)務往來,提供軟件開發(fā)服務和硬件打包做一個合同,收到款項后,軟件服務免增值稅,硬件正常繳增值稅?按收款比例劃分免稅和繳稅這樣可以的吧?
小菲老師
??|
提問時間:05/16 14:57
#稅務#
同學,你好 軟件服務免增值稅,硬件正常繳增值稅?按收款比例劃分免稅和繳稅這樣可以的吧? 可以的
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