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24年調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,具體怎么寫分錄,沒有以前年度損益,小企業(yè)制度

84785000| 提問時(shí)間:2024 05/15 19:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2024 05/15 19:59
84785000
2024 05/15 20:07
老師,如果這筆稅金23年已經(jīng)計(jì)提了(賬虧,但是計(jì)提了企業(yè)所得稅)是不是可以省掉第一筆分錄 借 利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅這個(gè)
宋生老師
2024 05/15 21:13
你好!是的??梢缘牧?。
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