關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
本期也有進項稅額轉(zhuǎn)出,請問可以進項低免嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/20 15:48
#稅務(wù)#
你好 可以用進項來抵扣的
?閱讀? 5817
?收藏? 18
有兩臺車電動保潔車,因前期準備工作要用到,所以公司還沒注冊前·個人先購買了兩臺電動保潔車,開票也是開個人的·這票怎么報銷?
郭老師
??|
提問時間:05/15 19:32
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在企業(yè)執(zhí)照下來了嗎?如果是的話,你問一下對方還能紅沖吧,開給客人不好做帳,相當于是個人消費了。
?閱讀? 5816
?收藏? 8
【業(yè)務(wù)題】甲公司為增值稅一般納稅人。2022年7月9日,從國外進口 A 原材料成交價格折合人民幣為400000元,該材料的關(guān)稅稅率為10%,代征增值稅稅率為13%。貨款尚未支付,進口關(guān)稅及增值稅已由銀行存款支付。要求計算該企業(yè)當月應納的關(guān)稅稅額并進行賬務(wù)處理。
暖暖老師
??|
提問時間:10/31 00:23
#稅務(wù)#
借你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 5815
?收藏? 24
老師,一個可以要轉(zhuǎn)貨款,他要用私戶往我們公戶轉(zhuǎn)款,可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:33
#稅務(wù)#
你好!然后當做是公司的?
?閱讀? 5815
?收藏? 0
老師,A與B公司是合作關(guān)系,A公司給B公司介紹業(yè)務(wù),B向A返費,這筆返費不能直接打入A公司賬戶,目前B公司給A公司的返費是發(fā)給了A的員工(以代發(fā)工資名義),A的員工再將這筆返費打入A老板的私卡,A老板在以借款的名義給A公司,這樣的風險點有哪些?
郭老師
??|
提問時間:05/15 16:44
#稅務(wù)#
你好,單位隱瞞了收入,少繳了稅款。
?閱讀? 5815
?收藏? 0
老師,我亂賬整理調(diào)了未分配利潤,匯繳填哪里呢
宋生老師
??|
提問時間:06/20 17:24
#稅務(wù)#
你好!沒明白你意思。你是說匯算清繳?
?閱讀? 5814
?收藏? 24
請問夫妻關(guān)系可以給對方做納稅申報嗎?
東老師
??|
提問時間:05/16 20:46
#稅務(wù)#
您好,您指的是申報什么呢?給公司納稅申報嗎?
?閱讀? 5813
?收藏? 20
個人勞動報酬交不交增值稅呢?怎么網(wǎng)上有的說要交,有的說不交?
郭老師
??|
提問時間:06/20 18:39
#稅務(wù)#
交 勞務(wù)費需要開發(fā)票,開發(fā)票怎么不交
?閱讀? 5813
?收藏? 24
公司投資方給第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司怎么做賬?
東老師
??|
提問時間:05/16 14:36
#稅務(wù)#
借銀行存款 貸長期股權(quán)投資
?閱讀? 5813
?收藏? 24
我公司是高新技術(shù)企業(yè)。我要勾選這個a107041這個表。就提示我填基礎(chǔ)信息表和高新技術(shù)證書。發(fā)證時間編號,但是這個211-2是灰色的證書編號都是灰色填不了這要怎么填?
樸老師
??|
提問時間:05/15 10:48
#稅務(wù)#
1.確認企業(yè)是否確實擁有有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)證書。高新技術(shù)企業(yè)證書是企業(yè)被認定為高新技術(shù)企業(yè)的官方證明,如果沒有該證書,則無法填寫相關(guān)編號。 2.如果企業(yè)確實擁有有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)證書,但表格中“211-2”部分仍為灰色且無法填寫,可能是以下原因:該部分信息需要由稅務(wù)系統(tǒng)或相關(guān)機構(gòu)進行預填或確認,企業(yè)無法自行填寫。企業(yè)的稅務(wù)登記信息或高新技術(shù)企業(yè)認定信息尚未在稅務(wù)系統(tǒng)中更新或同步,導致無法識別企業(yè)的證書編號。 3.針對以上情況,您可以嘗試以下解決方法:如果您的企業(yè)近期剛剛獲得高新技術(shù)企業(yè)證書,可能需要等待一段時間,待稅務(wù)系統(tǒng)更新信息后再進行填寫。 4.在填寫其他相關(guān)表格時,如基礎(chǔ)信息表和高新技術(shù)企業(yè)發(fā)證時間等,請確保所填信息與企業(yè)實際情況相符,并與審計報告中的數(shù)據(jù)保持一致
?閱讀? 5813
?收藏? 0
老師您好,自然人股東有限公司,監(jiān)事可以不是公司員工擔任嗎
玲老師
??|
提問時間:02/28 10:16
#稅務(wù)#
你好 是的 可以的 可以
?閱讀? 5813
?收藏? 24
在自然人電子稅務(wù)局哪個位置可以查到企業(yè)給個人代扣代繳勞務(wù)報酬個稅?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 08:49
#稅務(wù)#
你好!這個看不了。要企業(yè)的申報軟件才行
?閱讀? 5813
?收藏? 24
給員工提供免費三餐,進來的蔬菜,大米,面粉如何做賬?
郭老師
??|
提問時間:05/15 20:18
#稅務(wù)#
借管理費用福利費貸,應付職工薪酬福利費 借、應付職工薪酬福利費貸、銀行存款。
?閱讀? 5813
?收藏? 16
你好,老師,想問下500以下零星支出的收款收據(jù)的模板,怎么填寫,小規(guī)模公司一個月以內(nèi)500以下零星支出可以報幾筆
東老師
??|
提問時間:06/21 07:05
#稅務(wù)#
你好,零星支出是一個月金額為限的。收據(jù)上寫清楚 姓名 身份證號 電話等信息
?閱讀? 5813
?收藏? 24
老師,你好!現(xiàn)在勞務(wù)公司小規(guī)模最新政策是什么樣的?
東老師
??|
提問時間:05/16 11:24
#稅務(wù)#
您指的是什么政策呢?
?閱讀? 5812
?收藏? 0
你好,公司全部承擔社保的分錄怎么做
東老師
??|
提問時間:05/16 11:44
#稅務(wù)#
你好,全部都計入到管理費用,社保費就可以了。
?閱讀? 5812
?收藏? 24
老師,我想問一下這個怎么做賬?這是公司剛開始的時候第一次申報工資,代扣的個稅,是私人墊的,后面收到一個微信賠償款就讓她把之前的個稅扣下來,讓她轉(zhuǎn)入公司賬上的
bamboo老師
??|
提問時間:06/20 15:20
#稅務(wù)#
您好 請問第一次申報工資,代扣的個稅,是私人墊的當時分錄怎么寫的
?閱讀? 5811
?收藏? 24
員工的私家車租給公司,一年租金是5萬,是每月開發(fā)票好?還是一次性5萬發(fā)票開出來好?稅哪種高?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:26
#稅務(wù)#
一次性5萬發(fā)票開出來。稅費都是一樣的
?閱讀? 5811
?收藏? 24
納稅信用失信行為 截至上月末,根據(jù)您的申報信息,稅務(wù)部門無法判定你是否具有生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入,按照納稅信用評價指標:“評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入”規(guī)則,您的下一評價 年度納稅信用評價結(jié)果將有可能被評為M級。,這個應該怎么處理
樸老師
??|
提問時間:11/05 14:51
#稅務(wù)#
收到通知后,先核實企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入申報信息是否準確完整。若確定無收入且符合條件被評為 M 級,可關(guān)注 M 級納稅人的激勵措施;若認為有問題,及時與稅務(wù)機關(guān)溝通并提供相關(guān)證明材料進行修正。
?閱讀? 5810
?收藏? 1
想問一下,社保當年,上半年沒有計提,直接走費用;下半年有計提,通過應付職工薪酬科目。那企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 “職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”社會保險項,如何填寫呢?是取值下半年還是怎樣
謝謝老師
??|
提問時間:05/16 14:10
#稅務(wù)#
取全年的值,不是應付職工薪酬這半年的了
?閱讀? 5808
?收藏? 0
長期待攤費用企業(yè)所得稅匯算清繳表里怎么填
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 16:12
#稅務(wù)#
1、原值的賬載金額和稅收金額都要填最早形成長期待攤費用的原值,本年攤銷額會計和稅法都可以填本年實際的攤銷額。 2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例以及企業(yè)會計制度、會計準則核算的資產(chǎn)折舊、攤銷,會計與稅收核算有差異的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和長期待攤費用,并據(jù)以填報附表三《納稅調(diào)整項目明細表》第43行至第46行。 3、三、各項目填報說明1.第1列“賬載金額”:填報納稅人按照會計準則、會計制度應提取折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)。 4、2.第2列“計稅基礎(chǔ)”,填報納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)價值。 5、3.第3列:填報納稅人按照會計制度、會計準則提取折舊、進行攤銷的年限。 6、4.第4列:填報納稅人按照稅收規(guī)定提取折舊、進行攤銷的年限。 7、5.第5列:填報納稅人按照會計核算的資產(chǎn)賬面價值、資產(chǎn)折舊、攤銷年限及資產(chǎn)折舊、攤銷率計算的資產(chǎn)折舊、攤銷額。
?閱讀? 5808
?收藏? 24
用公司戶購買轎車和車輛保險分錄,
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/16 09:52
#稅務(wù)#
你好 用公司戶購買轎車,借:固定資產(chǎn),應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 車輛保險,借:管理費用,貸:銀行存款
?閱讀? 5807
?收藏? 4
某企業(yè)于第一年年初向銀行借款3萬元,預計在未來每年年末償還借款6000元,連續(xù)十年還清,則該項貸款的年利率約為?
廖君老師
??|
提問時間:02/26 21:07
#稅務(wù)#
您好!15.13% 3=6000*(P/A,I,10)計算時用查表內(nèi)插法
?閱讀? 5807
?收藏? 4
小規(guī)模納稅人的條件是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 16:05
#稅務(wù)#
不需要條件嗎,默認就是小規(guī)模
?閱讀? 5806
?收藏? 10
請問老師,公司廠房原值10000萬,部分廠房出租,出租廠房原值1000萬,租金100萬一年,請問房產(chǎn)稅該如何計算
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:12
#稅務(wù)#
你好!分開算租金和房產(chǎn)價值部分的方式就行
?閱讀? 5806
?收藏? 24
老師,我們公司是做生產(chǎn)自動化設(shè)備的公司,有時候客戶車間現(xiàn)場比較著急,我們的工程師會自己墊付采購一些零星的物料(極少量),回來報銷,這些物料沒有通過公司的采購和倉庫,就是沒做入庫和出庫,我入賬的時候可以直接做到生產(chǎn)成本中科目嗎?或者進到制造費用下方的科目?
蔣飛老師
??|
提問時間:05/15 18:06
#稅務(wù)#
你好!可以的 報銷時 可以直接記入生產(chǎn)成本或制造費用
?閱讀? 5805
?收藏? 15
老師,分公司是不是不能享受5%的優(yōu)惠稅率呢?
文文老師
??|
提問時間:06/20 17:04
#稅務(wù)#
分公司 是不能享受5%的優(yōu)惠稅率
?閱讀? 5805
?收藏? 24
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年的票,專票按普票入了賬了,這種情況,如果我不認證抵扣這張專票,可不可以不調(diào)賬了
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 11:15
#稅務(wù)#
可以的,直接做不抵扣勾選就行
?閱讀? 5804
?收藏? 24
生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)區(qū)建設(shè)取得的進項多,銷售額又做不上去,留底的怎么可以申請退稅的嗎
郭老師
??|
提問時間:06/20 16:12
#稅務(wù)#
符合什么條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額? (1)自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的; (4)申請退稅前36個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的; (5)自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 四 納稅人當期允許退還的增量留抵稅額,如何計算? 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構(gòu)成比例×60% 進項構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。 五 進項構(gòu)成比例應如何計算? 進項構(gòu)成比例,是指2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。計算時,需要將上述發(fā)票匯總后計算所占的比重。 六 納稅人應該在什么時候提出申請? 留抵退稅是個時間數(shù),會隨著增值稅一般納稅人每一期的申報情況發(fā)生變化,因而提交留抵退稅申請必須在申報期內(nèi)完成,以免對退稅數(shù)額計算和后續(xù)核算產(chǎn)生影響。 七 納稅人如何申請? (1)納稅人申請辦理留抵退稅,應于符合留抵退稅條件的次月起,在增值稅納稅申報期(以下稱申報期)內(nèi),完成本期增值稅納稅申報后,通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳提交《退(抵)稅申請表》。 電子稅務(wù)局路徑:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局--電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退(抵)稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅(2019年)
?閱讀? 5804
?收藏? 24
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整項目業(yè)務(wù)招待費賬載金額,稅收金額如何填寫
宋生老師
??|
提問時間:05/16 10:28
#稅務(wù)#
你好,稅收金額按照實際發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個小按哪個
?閱讀? 5804
?收藏? 24
上一頁
1
...
472
473
474
475
476
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問