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我在申報(bào)增值稅之前,進(jìn)行上報(bào)匯總,申報(bào)以后,再來(lái)反寫監(jiān)控,為什么會(huì)這樣
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 11:47
#稅務(wù)師#
多試幾次看看 你是小規(guī)模的嗎
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老師,這道題第4問(wèn)看不懂。為什么要減去1900,分公司不是虧損嗎?為什么要加上200?
答疑蘇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:05
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)閮?nèi)投資收益是不需要繳納企業(yè)所得稅的,分公司虧損不允許抵,所以要加回200.
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財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)550題,359題,資料4車間修理人員工資為什么不計(jì)入制造費(fèi)用,是管理費(fèi)用?車?yán)锕芾砣藛T工資是計(jì)入制造費(fèi)用?,問(wèn)題2題目表述影響存貨項(xiàng)目的金額是損益的影響?不是存貨成本?問(wèn)題3辭退福利120,不計(jì)提管理費(fèi)用,是因?yàn)橹耙呀?jīng)計(jì)提了嗎?所以120-110減去多計(jì)提的10?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 15:11
#稅務(wù)師#
59題,資料4車間修理人員工資為什么不計(jì)入制造費(fèi)用,是管理費(fèi)用?車?yán)锕芾砣藛T工資是計(jì)入制造費(fèi)用?, 答復(fù):非常抱歉,此題有問(wèn)題,已經(jīng)勘誤,勘誤內(nèi)容如下,車間修理人員的工資應(yīng)當(dāng)是計(jì)入制造費(fèi)用的: 原文: (4)12月25日,根據(jù)公司的工資分配表確認(rèn)工資費(fèi)用1 500萬(wàn)元,其中車間生產(chǎn)人員的工資為500萬(wàn)元,車間修理人員工資50萬(wàn)元,車間管理人員的工資為200萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的工資為150萬(wàn)元,行政管理人員的工資為600萬(wàn)元。 修改為: (4)12月25日,根據(jù)公司的工資分配表確認(rèn)工資費(fèi)用1 500萬(wàn)元,其中車間生產(chǎn)人員的工資為500萬(wàn)元,車間管理人員的工資為200萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的工資為150萬(wàn)元,行政管理人員的工資為600萬(wàn)元,管理部門修理人員工資50萬(wàn)元。 問(wèn)題2題目表述影響存貨項(xiàng)目的金額是損益的影響?不是存貨成本? 答復(fù):不是的,就是計(jì)入期末應(yīng)當(dāng)計(jì)入存貨項(xiàng)目的金額,并不是損益的影響。 問(wèn)題3辭退福利120,不計(jì)提管理費(fèi)用,是因?yàn)橹耙呀?jīng)計(jì)提了嗎?所以120-110減去多計(jì)提的10? 答復(fù):是的,是之前已經(jīng)計(jì)提了。
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老師,假如題目提到“銷售收入”,未寫 “含稅 ”還是“不含稅”,那么一般是否包含“增值稅”呢?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/30 08:15
#稅務(wù)師#
一般我們認(rèn)為是含增值稅的,需要做價(jià)稅分離處理。
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老師您好。一般納稅人人力資源勞務(wù)派遣公司采用差額征收是依據(jù)多少號(hào)文件?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 14:35
#稅務(wù)師#
你好; 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定,選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用, 扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅.
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E選項(xiàng)都不能點(diǎn),點(diǎn)沒(méi)反應(yīng)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 10:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 看你的圖片,只有ABCD的選項(xiàng)
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請(qǐng)問(wèn)老師,2022年度,因享受固定資產(chǎn)加計(jì)扣除政策,而確認(rèn):借 所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)責(zé)。屬于圖片的第一個(gè)還是第二個(gè)。解釋一下原因?
Jack老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 10:56
#稅務(wù)師#
您好,享受固定資產(chǎn)加計(jì)扣除政策不需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的,因?yàn)椴皇菚簳r(shí)性差異,是永久性差異。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位取得的房產(chǎn),當(dāng)時(shí)取得時(shí)未支付對(duì)價(jià),因此單位就一直沒(méi)有攤銷,這樣處理對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 11:02
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)房屋開(kāi)始使用了嗎?
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財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)550題,252題,成本要以領(lǐng)用工程物資為準(zhǔn)嗎?試車形成的庫(kù)存商品不用沖減成本嗎?工程物資盤虧是借在建工程貸工程物資,所以增加成本嗎?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 09:19
#稅務(wù)師#
成本要以領(lǐng)用工程物資為準(zhǔn)嗎? 【回復(fù)】是的 試車形成的庫(kù)存商品不用沖減成本嗎? 【回復(fù)】是的 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料、應(yīng)付職工薪酬等 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 工程物資盤虧是借在建工程貸工程物資,所以增加成本嗎? 【回復(fù)】是的
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一般納稅人。從事礦產(chǎn)品切割取得含稅收入50萬(wàn)元銷項(xiàng)稅50/1.13*0.13=5.75;進(jìn)行礦山爆破取得含稅收入20萬(wàn)元銷項(xiàng)稅20/1.13*0.13=2.3 老師請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行礦山爆破取得含稅收入20萬(wàn)元銷項(xiàng)稅。這個(gè)為什么稅率用9%?屬于什么服務(wù)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 16:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是工程的哦
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外購(gòu)貨物贈(zèng)送客戶,用于交際應(yīng)酬,增值稅和企業(yè)所得稅是否視同銷售,怎么做賬務(wù)處理
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/09 11:16
#稅務(wù)師#
您好,是視同銷售,借銷售費(fèi)用等,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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老師,已派發(fā)的股票股利是如何影響基本每股收益的?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 20:29
#稅務(wù)師#
您好 已派發(fā)的股票股利增加股份 股份增加了 基本每股收益就變了
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企業(yè)可以添加退休人員作為發(fā)工資對(duì)象是嗎,扣個(gè)稅是退休人員的工資,會(huì)不會(huì)影響到對(duì)方的養(yǎng)老金呢
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 14:58
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不影響的哈
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請(qǐng)問(wèn)老師,注會(huì)和稅務(wù)師可以同時(shí)學(xué)么,兩者有相連的地方嗎
小咸魚老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 08:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,兩個(gè)可以同時(shí)學(xué)的,注會(huì)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅法這幾個(gè)科目可以與稅務(wù)師相通,而且如果注會(huì)這幾個(gè)科目學(xué)懂了,稅務(wù)師的這幾塊內(nèi)容就可以簡(jiǎn)單瀏覽就行了。
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一般納稅人 購(gòu)買鋼材之后 自己蓋房子用 怎么做分錄呀
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 19:51
#稅務(wù)師#
你好 借:在建工程 貸:原材料---鋼材
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3、2020年 1月 1日甲公司購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的 5年期公司債券,該債券面值為 3000萬(wàn)元,票面年利率為 5%,每年 1月 8日支付上年度利息,到期歸還本金。甲公司支付購(gòu)買價(jià)款 2950萬(wàn)元,另支付相關(guān)稅費(fèi) 20萬(wàn)元。甲公司根據(jù)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將其劃分為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。已知同類債券的實(shí)際年利率為 5.23%。不考慮其他因素,則 2021年 12月 31日該債權(quán)投資的攤余成本為()萬(wàn)元。 3000 2966.93 2980.94 2890.78 CD 2021年 12月 31日債權(quán)投資的攤余成本=[(2950+20)×(1+5.23%)-3000×5%]×(1+5.23%)-3000×5%=2980.94(萬(wàn)元) 我想問(wèn)下,這個(gè)為什么不是2950+20-3000 之后再乘以1+5.23% 不是價(jià)款已經(jīng)包含應(yīng)收了嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 07:06
#稅務(wù)師#
您好,2950+20 這是期初的攤余成本 -3000 這是面值,這樣減了就不是攤余成本了 下面的這個(gè)公式老師講課有沒(méi)有講啊 期末攤余成本=期初攤余成本*(1+實(shí)際利率)-面值*票面利率
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為什么上面的文字說(shuō)經(jīng)營(yíng)所得有四項(xiàng)扣除,下面的公式卻沒(méi)有,稅二里的個(gè)稅
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 20:58
#稅務(wù)師#
您好,那個(gè)是屬于成本費(fèi)用的項(xiàng)目包含了,是一個(gè)籠統(tǒng)概括
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這個(gè)中性是什么意思?
寶馬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 23:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)中性的意思就是無(wú)論投資來(lái)源于國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,經(jīng)營(yíng)同種活動(dòng)時(shí)負(fù)有相同的稅負(fù)。
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您好 老師 房開(kāi)企業(yè),簽訂土地出讓合同,合同約定分期付款,我在會(huì)計(jì)核算中,是按合同簽訂時(shí)間全額入開(kāi)發(fā)成本,還是按合同約定在支付時(shí)期入開(kāi)發(fā)成本?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按照合同約定入賬就行
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老師, E答案是不是錯(cuò)了,是不是應(yīng)該200%
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 22:37
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個(gè)是的,稅法上是按照200%稅前扣除的
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老師下午好!請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金包括失業(yè)保險(xiǎn)嗎?那個(gè)工傷保險(xiǎn)屬于專項(xiàng)扣除還是專項(xiàng)附加扣除?。?/a>
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/26 12:46
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,1是的,對(duì)的包括
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老師,你看一下這個(gè)題,我畫的這個(gè)地方,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 16:25
#稅務(wù)師#
你好!應(yīng)該不是,是材料款和中央空調(diào)款
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公交,高速路通行費(fèi)還是免稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/11 09:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不免稅的。
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我是A公司,現(xiàn)在投資B公司有持有股份,但是我不想持有這家的股份了,全部轉(zhuǎn)讓出去,會(huì)涉及什么稅費(fèi)嗎
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 16:50
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué), 如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格,大于當(dāng)初的投資價(jià)格,差額計(jì)入損益,交納所得稅
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老師,第四問(wèn),為什么不加業(yè)務(wù)1的消費(fèi)稅
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 09:33
#稅務(wù)師#
您好,業(yè)務(wù)1是代收的,不是自己公司的,所以不加
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)這五題該怎么寫
古月月老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/31 09:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,1招待費(fèi),按照60%和收入的千分之五 80*60%=48 6500*0.5%=32.5 可稅前扣除的32.5
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請(qǐng)問(wèn)老師,這筆沖減的分錄,在申報(bào)23年增值稅申報(bào)報(bào)表的時(shí)候要減掉這部分收入嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/27 10:05
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)申報(bào)的時(shí)候需要減去的
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老師 我們有一批固定資產(chǎn),然后租給別人了 原則上我們是不能計(jì)提折舊是嗎?但是我計(jì)提了,不計(jì)提的話我們公司就盈利要交企業(yè)所得稅,這種怎么避稅
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 11:42
#稅務(wù)師#
你們出租資產(chǎn),照提折舊的哈,折舊就是你們的成本
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)辦理退休了,仍然可以上班嗎,對(duì)聘用單位有什么影響嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 14:13
#稅務(wù)師#
你好,可以繼續(xù)上班的,正常申報(bào)工資個(gè)稅就行
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老師 我想問(wèn)一下,就是去年收到實(shí)收資本 需要填在年度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額投資收益那一欄嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 15:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不需要填寫的。
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